
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1292640040 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 1/2026 | 1945,90 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 03.02.2026 | 09.02.2026 | 2.3.2026 | |
| 1292640001 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 12/2025 | 1945,90 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 02.01.2026 | 09.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1292640117 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 3/2026 | 2138,66 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 10.04.2026 | 15.04.2026 | 28.4.2026 | |
| 1292640084 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | vyúčtovanie spotreby tepla a TUV Petöfiho,Lučenec za 2025-preplatok | -4094,10 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 12.03.2026 | 24.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1292640082 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 2/2026 | 3137,57 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 10.03.2026 | 13.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1292640051 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 1/2026 | 3382,55 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 10.02.2026 | 13.02.2026 | 2.3.2026 | |
| 1292640016 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 12/2025 | 2511,67 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 13.01.2026 | 19.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1292640126 | EVROFIN Int.spol. s r.o.-organizačná zložka Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | kreditačný poplatok 7.4.-31.12.2026 | 117,34 vrátane DPH |
Zml. zo dňa 6.12.2012, LČ 74605 | 16.04.2026 | 27.04.2026 | 28.4.2026 | |
| 1292640021 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 2 |
46113171 | spotreba plynu Fiľakovo 11-12/2025-vyúčtovanie -preplatok | -57,09 vrátane DPH |
Zml.190/OVS/2025,191/OVS/2025 | 16.01.2026 | 19.02.2026 | 2.3.2026 | |
| 1292640020 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | spotreba plynu Lehára LC 11-12/2025-vyúčtovanie | 192,10 vrátane DPH |
Zml.190/OVS/2025,191/OVS/2025 | 16.01.2026 | 21.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1292640019 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Poltár r.2025 vyúčtovanie-preplatok | -65,30 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 15.01.2026 | 12.02.2026 | 2.3.2026 | |
| 1292640018 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Leh,Pet.LC,Fiľakovo 12/2025 vyúčtovanie | 859,19 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 15.01.2026 | 19.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1292640131 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 740,00 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 22.04.2026 | 27.04.2026 | 28.4.2026 | |
| 1292640118 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1468,44 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 10.04.2026 | 15.04.2026 | 28.4.2026 | |
| 1292640093 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 476,02 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 20.03.2026 | 26.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1292640077 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 834,53 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 06.03.2026 | 13.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1292640060 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 552,27 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 23.02.2026 | 26.02.2026 | 2.3.2026 | |
| 1292640050 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1269,84 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 09.02.2026 | 13.02.2026 | 2.3.2026 | |
| 1292640026 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 388,36 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 22.01.2026 | 27.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1292640013 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 649,35 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 13.01.2026 | 19.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1292640087 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS 2/2026 LC | -5,50 bez DPH |
Zmluva | 16.03.2026 | 30.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1292640058 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS 1/2026 LC | -6,00 bez DPH |
Zmluva | 17.02.2026 | 27.02.2026 | 2.3.2026 | |
| 1292640012 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS 12/2025 LC | -4,24 bez DPH |
Zmluva | 13.01.2026 | 27.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1292640120 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Petöfiho LC 3/2026 | 1290,37 vrátane DPH |
Zmluva č. 243/129/2023 | 13.04.2026 | 15.04.2026 | 28.4.2026 | |
| 1292640080 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Petöfiho LC 2/2026 | 1173,06 vrátane DPH |
Zmluva č. 243/129/2023 | 10.03.2026 | 13.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1292640052 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Petöfiho LC 1/2026 | 1173,06 vrátane DPH |
Zmluva č. 243/129/2023 | 10.02.2026 | 13.02.2026 | 2.3.2026 | |
| 1292640008 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Petöf.LC 12/2025 | 1173,06 vrátane DPH |
Zmluva č. 243/129/2023 | 12.01.2026 | 15.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1292640121 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Železničná, Fiľakovo 3/2026 | 1297,64 vrátane DPH |
Zmluva č. 250/129/2023 | 13.04.2026 | 15.04.2026 | 28.4.2026 | |
| 1292640081 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Železničná, Fiľakovo 2/2026 | 1179,68 vrátane DPH |
Zmluva č. 250/129/2023 | 10.03.2026 | 13.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1292640053 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Železničná, Fiľakovo 1/2026 | 1179,68 vrátane DPH |
Zmluva č. 250/129/2023 | 10.02.2026 | 13.02.2026 | 2.3.2026 | |
| 1292640009 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Železničná, Fiľakovo 12/2025 | 1179,68 vrátane DPH |
Zmluva č. 250/129/2023 | 12.01.2026 | 15.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1292640125 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | služby súvisiace s komplexnou správou objektov 3/2026 | 3942,67 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.z.11556/2025-M_OdPS,114213/2025 | 16.04.2026 | 27.04.2026 | 28.4.2026 | |
| 1292640088 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | služby súvisiace s komplexnou správou objektov 2/2026 | 3942,67 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.z.11556/2025-M_OdPS,114213/2025 | 16.03.2026 | 20.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1292640102 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 3/2026 | 114,09 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 07.04.2026 | 10.04.2026 | 28.4.2026 | |
| 1292640101 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 3/2026 | 85,56 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 07.04.2026 | 10.04.2026 | 28.4.2026 | |
| 1292640071 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 2/2026 | 114,09 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 04.03.2026 | 13.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1292640070 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 2/2026 | 85,56 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 04.03.2026 | 13.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1292640042 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 1/2026 | 114,09 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 04.02.2026 | 09.02.2026 | 2.3.2026 | |
| 1292640041 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 1/2026 | 85,56 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 04.02.2026 | 09.02.2026 | 2.3.2026 | |
| 1292640003 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 12/2025 | 114,09 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 05.01.2026 | 09.01.2026 | 2.2.2026 |