Faktúry 2026 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1292640040   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 1/2026  1945,90 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    03.02.2026  09.02.2026  2.3.2026 
1292640001   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 12/2025  1945,90 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    02.01.2026  09.01.2026  2.2.2026 
1292640117   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 3/2026  2138,66 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    10.04.2026  15.04.2026  28.4.2026 
1292640084   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  vyúčtovanie spotreby tepla a TUV Petöfiho,Lučenec za 2025-preplatok  -4094,10 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    12.03.2026  24.03.2026  1.4.2026 
1292640082   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 2/2026  3137,57 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    10.03.2026  13.03.2026  1.4.2026 
1292640051   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 1/2026  3382,55 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    10.02.2026  13.02.2026  2.3.2026 
1292640016   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 12/2025  2511,67 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    13.01.2026  19.01.2026  2.2.2026 
1292640126   EVROFIN Int.spol. s r.o.-organizačná zložka
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  kreditačný poplatok 7.4.-31.12.2026  117,34 
vrátane DPH
Zml. zo dňa 6.12.2012, LČ 74605    16.04.2026  27.04.2026  28.4.2026 
1292640021   Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 2
46113171  spotreba plynu Fiľakovo 11-12/2025-vyúčtovanie -preplatok  -57,09 
vrátane DPH
Zml.190/OVS/2025,191/OVS/2025    16.01.2026  19.02.2026  2.3.2026 
1292640020   Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1
46113177  spotreba plynu Lehára LC 11-12/2025-vyúčtovanie  192,10 
vrátane DPH
Zml.190/OVS/2025,191/OVS/2025    16.01.2026  21.01.2026  2.2.2026 
1292640019   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE Poltár r.2025 vyúčtovanie-preplatok  -65,30 
vrátane DPH
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024    15.01.2026  12.02.2026  2.3.2026 
1292640018   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE Leh,Pet.LC,Fiľakovo 12/2025 vyúčtovanie  859,19 
vrátane DPH
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024    15.01.2026  19.01.2026  2.2.2026 
1292640131   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  740,00 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    22.04.2026  27.04.2026  28.4.2026 
1292640118   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1468,44 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    10.04.2026  15.04.2026  28.4.2026 
1292640093   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  476,02 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    20.03.2026  26.03.2026  1.4.2026 
1292640077   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  834,53 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    06.03.2026  13.03.2026  1.4.2026 
1292640060   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  552,27 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    23.02.2026  26.02.2026  2.3.2026 
1292640050   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1269,84 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    09.02.2026  13.02.2026  2.3.2026 
1292640026   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  388,36 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    22.01.2026  27.01.2026  2.2.2026 
1292640013   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  649,35 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    13.01.2026  19.01.2026  2.2.2026 
1292640087   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy k DEKVS 2/2026 LC  -5,50 
bez DPH
Zmluva    16.03.2026  30.03.2026  1.4.2026 
1292640058   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy k DEKVS 1/2026 LC  -6,00 
bez DPH
Zmluva    17.02.2026  27.02.2026  2.3.2026 
1292640012   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy k DEKVS 12/2025 LC  -4,24 
bez DPH
Zmluva    13.01.2026  27.01.2026  2.2.2026 
1292640120   AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen
46268995  strážna služba Petöfiho LC 3/2026  1290,37 
vrátane DPH
Zmluva č. 243/129/2023    13.04.2026  15.04.2026  28.4.2026 
1292640080   AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen
46268995  strážna služba Petöfiho LC 2/2026  1173,06 
vrátane DPH
Zmluva č. 243/129/2023    10.03.2026  13.03.2026  1.4.2026 
1292640052   AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen
46268995  strážna služba Petöfiho LC 1/2026  1173,06 
vrátane DPH
Zmluva č. 243/129/2023    10.02.2026  13.02.2026  2.3.2026 
1292640008   AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen
46268995  strážna služba Petöf.LC 12/2025  1173,06 
vrátane DPH
Zmluva č. 243/129/2023    12.01.2026  15.01.2026  2.2.2026 
1292640121   AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen
46268995  strážna služba Železničná, Fiľakovo 3/2026  1297,64 
vrátane DPH
Zmluva č. 250/129/2023    13.04.2026  15.04.2026  28.4.2026 
1292640081   AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen
46268995  strážna služba Železničná, Fiľakovo 2/2026  1179,68 
vrátane DPH
Zmluva č. 250/129/2023    10.03.2026  13.03.2026  1.4.2026 
1292640053   AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen
46268995  strážna služba Železničná, Fiľakovo 1/2026  1179,68 
vrátane DPH
Zmluva č. 250/129/2023    10.02.2026  13.02.2026  2.3.2026 
1292640009   AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen
46268995  strážna služba Železničná, Fiľakovo 12/2025  1179,68 
vrátane DPH
Zmluva č. 250/129/2023    12.01.2026  15.01.2026  2.2.2026 
1292640125   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,817 85 Bratislava
36361127  služby súvisiace s komplexnou správou objektov 3/2026  3942,67 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.z.11556/2025-M_OdPS,114213/2025    16.04.2026  27.04.2026  28.4.2026 
1292640088   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,817 85 Bratislava
36361127  služby súvisiace s komplexnou správou objektov 2/2026  3942,67 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.z.11556/2025-M_OdPS,114213/2025    16.03.2026  20.03.2026  1.4.2026 
1292640102   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 3/2026  114,09 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    07.04.2026  10.04.2026  28.4.2026 
1292640101   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 3/2026  85,56 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    07.04.2026  10.04.2026  28.4.2026 
1292640071   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 2/2026  114,09 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    04.03.2026  13.03.2026  1.4.2026 
1292640070   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 2/2026  85,56 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    04.03.2026  13.03.2026  1.4.2026 
1292640042   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 1/2026  114,09 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    04.02.2026  09.02.2026  2.3.2026 
1292640041   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 1/2026  85,56 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    04.02.2026  09.02.2026  2.3.2026 
1292640003   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 12/2025  114,09 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    05.01.2026  09.01.2026  2.2.2026 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť