Faktúry 2026 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1292640012   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy k DEKVS 12/2025 LC  -4,24 
bez DPH
Zmluva    13.01.2026  27.01.2026  2.2.2026 
1292640087   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy k DEKVS 2/2026 LC  -5,50 
bez DPH
Zmluva    16.03.2026  30.03.2026  1.4.2026 
1292640058   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy k DEKVS 1/2026 LC  -6,00 
bez DPH
Zmluva    17.02.2026  27.02.2026  2.3.2026 
1292640030   MEDRIOS s.r.o.
Ulica Úzka 45/6 ,984 01 Lučenec-Malá Ves
36811319  zdravotné výkony-oprava  -6,97 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    27.01.2026  29.01.2026  2.2.2026 
1292640073   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 2/2026 Fiľakovo-vyúčtovanie  -29,14 
vrátane DPH
Zml. 209/OVS/2025,210/OVS/2025    05.03.2026  02.04.2026  28.4.2026 
1292640021   Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 2
46113171  spotreba plynu Fiľakovo 11-12/2025-vyúčtovanie -preplatok  -57,09 
vrátane DPH
Zml.190/OVS/2025,191/OVS/2025    16.01.2026  19.02.2026  2.3.2026 
1292640019   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE Poltár r.2025 vyúčtovanie-preplatok  -65,30 
vrátane DPH
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024    15.01.2026  12.02.2026  2.3.2026 
1292640084   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  vyúčtovanie spotreby tepla a TUV Petöfiho,Lučenec za 2025-preplatok  -4094,10 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    12.03.2026  24.03.2026  1.4.2026 
1292640010   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné ŠSD 12/2025-vyúčtovanie zálohy zo dňa 11.12.2025 vo výške 11 078,00Eur  11078,00 
bez DPH
Z. 456/2010    12.01.2026  11.12.2025  2.2.2026 
1292640049   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné ŠSD 1/2026-vyúčtovanie zálohy zo dňa 14.1.2026 vo výške 11 024,00Eur  11024,00 
bez DPH
Z. 456/2010    09.02.2026  14.01.2026  2.3.2026 
1292640078   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné ŠSD 2/2026-vyúčtovanie zálohy zo dňa 12.02.2026 vo výške 10 998,00 Eur  10998,00 
bez DPH
Z. 456/2010    09.03.2026  12.02.2026  1.4.2026 
1292640114   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné ŠSD 3/2026-vyúčtovanie zálohy zo dňa 12.03.2026 vo výške 10 986,00 Eur  10986,00 
bez DPH
Z. 456/2010    09.04.2026  12.03.2026  28.4.2026 
1292640125   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,817 85 Bratislava
36361127  služby súvisiace s komplexnou správou objektov 3/2026  3942,67 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.z.11556/2025-M_OdPS,114213/2025    16.04.2026  27.04.2026  28.4.2026 
1292640088   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,817 85 Bratislava
36361127  služby súvisiace s komplexnou správou objektov 2/2026  3942,67 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.z.11556/2025-M_OdPS,114213/2025    16.03.2026  20.03.2026  1.4.2026 
1292640051   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 1/2026  3382,55 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    10.02.2026  13.02.2026  2.3.2026 
1292640082   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 2/2026  3137,57 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    10.03.2026  13.03.2026  1.4.2026 
1292640127   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  vyúčtovanie preddavku na poštovné-frankovací stroj/zaplatený preddavok 3 000,- Eur/ 13.4.2026  3000,00 
bez DPH
  PP zo dňa 13.04.2026  17.04.2026  13.04.2026  28.4.2026 
1292640099   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 3/2026  2743,38 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    07.04.2026  10.04.2026  28.4.2026 
1292640061   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 2/2026  2743,38 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    02.03.2026  05.03.2026  1.4.2026 
1292640039   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 1/2026  2743,38 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    03.02.2026  09.02.2026  2.3.2026 
1292640016   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 12/2025  2511,67 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    13.01.2026  19.01.2026  2.2.2026 
1292640117   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 3/2026  2138,66 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    10.04.2026  15.04.2026  28.4.2026 
1292640100   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 3/2026  1945,90 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    07.04.2026  10.04.2026  28.4.2026 
1292640040   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 1/2026  1945,90 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    03.02.2026  09.02.2026  2.3.2026 
1292640001   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 12/2025  1945,90 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    02.01.2026  09.01.2026  2.2.2026 
1292640098   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  hygienický materiál  1910,19 
vrátane DPH
  Obj.11/2026  31.03.2026  07.04.2026  28.4.2026 
1292640069   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 2/2026  1807,23 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    04.03.2026  13.03.2026  1.4.2026 
1292640054   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  oprava vozidla, príprava na TK,EK,poplatok STK  1750,44 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.134/OVS/2025  Obj.3/2026  11.02.2026  18.02.2026  2.3.2026 
1292640112   Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1
46113177  spotreba plynu Lehára LC 4/2026-opakované dodanie  1556,00 
vrátane DPH
RD o združ.dodávke ZP, 22483/2025-M_OdPS, z.č.92306/2025    09.04.2026  15.04.2026  28.4.2026 
1292640062   Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1
46113177  spotreba plynu Lehára LC 3/2026-opakované dodanie  1556,00 
vrátane DPH
RD o združ.dodávke ZP, 22483/2025-M_OdPS, z.č.92306/2025    02.03.2026  05.03.2026  1.4.2026 
1292640032   Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1
46113177  spotreba plynu Lehára LC 2/2026-opakované dodanie  1556,00 
vrátane DPH
RD o združ.dodávke ZP, 22483/2025-M_OdPS, z.č.92306/2025    02.02.2026  09.02.2026  2.3.2026 
1292640004   Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1
46113177  spotreba plynu Lehára LC 1/2026-opakované dodanie  1556,00 
vrátane DPH
RD o združ.dodávke ZP, 22483/2025-M_OdPS, z.č.92306/2025    05.01.2026  09.01.2026  2.2.2026 
1292640118   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1468,44 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    10.04.2026  15.04.2026  28.4.2026 
1292640047   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 1/2026 Petöfiho,Lučenec  1356,08 
vrátane DPH
Zml. 209/OVS/2025,210/OVS/2025    09.02.2026  13.02.2026  2.3.2026 
1292640121   AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen
46268995  strážna služba Železničná, Fiľakovo 3/2026  1297,64 
vrátane DPH
Zmluva č. 250/129/2023    13.04.2026  15.04.2026  28.4.2026 
1292640120   AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen
46268995  strážna služba Petöfiho LC 3/2026  1290,37 
vrátane DPH
Zmluva č. 243/129/2023    13.04.2026  15.04.2026  28.4.2026 
1292640050   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1269,84 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    09.02.2026  13.02.2026  2.3.2026 
1292640113   Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 2
46113171  spotreba plynu Fiľakovo 4/2026-opakované dodanie  1212,00 
vrátane DPH
RD o združ.dodávke ZP, 22483/2025-M_OdPS, z.č.92306/2025    09.04.2026  15.04.2026  28.4.2026 
1292640063   Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 2
46113171  spotreba plynu Fiľakovo 3/2026-opakované dodanie  1212,00 
vrátane DPH
RD o združ.dodávke ZP, 22483/2025-M_OdPS, z.č.92306/2025    02.03.2026  05.03.2026  1.4.2026 
1292640033   Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 2
46113171  spotreba plynu Fiľakovo 2/2026-opakované dodanie  1212,00 
vrátane DPH
RD o združ.dodávke ZP, 22483/2025-M_OdPS, z.č.92306/2025    02.02.2026  09.02.2026  2.3.2026 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť