
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projekty | |||||||||
| 1292640121 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Železničná, Fiľakovo 3/2026 | 1297,64 vrátane DPH |
Zmluva č. 250/129/2023 | 13.04.2026 | 15.04.2026 | 28.4.2026 | |
| 1292640120 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Petöfiho LC 3/2026 | 1290,37 vrátane DPH |
Zmluva č. 243/129/2023 | 13.04.2026 | 15.04.2026 | 28.4.2026 | |
| 1292640081 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Železničná, Fiľakovo 2/2026 | 1179,68 vrátane DPH |
Zmluva č. 250/129/2023 | 10.03.2026 | 13.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1292640080 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Petöfiho LC 2/2026 | 1173,06 vrátane DPH |
Zmluva č. 243/129/2023 | 10.03.2026 | 13.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1292640053 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Železničná, Fiľakovo 1/2026 | 1179,68 vrátane DPH |
Zmluva č. 250/129/2023 | 10.02.2026 | 13.02.2026 | 2.3.2026 | |
| 1292640052 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Petöfiho LC 1/2026 | 1173,06 vrátane DPH |
Zmluva č. 243/129/2023 | 10.02.2026 | 13.02.2026 | 2.3.2026 | |
| 1292640009 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Železničná, Fiľakovo 12/2025 | 1179,68 vrátane DPH |
Zmluva č. 250/129/2023 | 12.01.2026 | 15.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1292640008 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Petöf.LC 12/2025 | 1173,06 vrátane DPH |
Zmluva č. 243/129/2023 | 12.01.2026 | 15.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1292640015 | Drugda -Med s.r.o. Jánskeho 658/6, 985 52 Divín |
48253375 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 13.01.2026 | 19.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1292640031 | EDOS-PEM s r.o. Tematínska 4, 85105 Bratislava |
36287229 | poplatok za VZD Veľká novela o fin.kontrole-vyúčtovanie zálohy | 119,00 vrátane DPH |
Žiadosť o schv.účasti ŠZ na vzdelávacej aktivite | 27.01.2026 | 19.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1292640022 | Ekmed, s.r.o. Kalajová č. 1615/12, 986 01 Fiľakovo |
36638200 | zdravotné výkony | 320,62 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 16.01.2026 | 21.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1292640113 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 2 |
46113171 | spotreba plynu Fiľakovo 4/2026-opakované dodanie | 1212,00 vrátane DPH |
RD o združ.dodávke ZP, 22483/2025-M_OdPS, z.č.92306/2025 | 09.04.2026 | 15.04.2026 | 28.4.2026 | |
| 1292640112 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | spotreba plynu Lehára LC 4/2026-opakované dodanie | 1556,00 vrátane DPH |
RD o združ.dodávke ZP, 22483/2025-M_OdPS, z.č.92306/2025 | 09.04.2026 | 15.04.2026 | 28.4.2026 | |
| 1292640063 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 2 |
46113171 | spotreba plynu Fiľakovo 3/2026-opakované dodanie | 1212,00 vrátane DPH |
RD o združ.dodávke ZP, 22483/2025-M_OdPS, z.č.92306/2025 | 02.03.2026 | 05.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1292640062 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | spotreba plynu Lehára LC 3/2026-opakované dodanie | 1556,00 vrátane DPH |
RD o združ.dodávke ZP, 22483/2025-M_OdPS, z.č.92306/2025 | 02.03.2026 | 05.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1292640021 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 2 |
46113171 | spotreba plynu Fiľakovo 11-12/2025-vyúčtovanie -preplatok | -57,09 vrátane DPH |
Zml.190/OVS/2025,191/OVS/2025 | 16.01.2026 | 19.02.2026 | 2.3.2026 | |
| 1292640033 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 2 |
46113171 | spotreba plynu Fiľakovo 2/2026-opakované dodanie | 1212,00 vrátane DPH |
RD o združ.dodávke ZP, 22483/2025-M_OdPS, z.č.92306/2025 | 02.02.2026 | 09.02.2026 | 2.3.2026 | |
| 1292640032 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | spotreba plynu Lehára LC 2/2026-opakované dodanie | 1556,00 vrátane DPH |
RD o združ.dodávke ZP, 22483/2025-M_OdPS, z.č.92306/2025 | 02.02.2026 | 09.02.2026 | 2.3.2026 | |
| 1292640020 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | spotreba plynu Lehára LC 11-12/2025-vyúčtovanie | 192,10 vrátane DPH |
Zml.190/OVS/2025,191/OVS/2025 | 16.01.2026 | 21.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1292640005 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 2 |
46113171 | spotreba plynu Fiľakovo 1/2026-opakované dodanie | 1212,00 vrátane DPH |
RD o združ.dodávke ZP, 22483/2025-M_OdPS, z.č.92306/2025 | 05.01.2026 | 09.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1292640004 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | spotreba plynu Lehára LC 1/2026-opakované dodanie | 1556,00 vrátane DPH |
RD o združ.dodávke ZP, 22483/2025-M_OdPS, z.č.92306/2025 | 05.01.2026 | 09.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1292640126 | EVROFIN Int.spol. s r.o.-organizačná zložka Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | kreditačný poplatok 7.4.-31.12.2026 | 117,34 vrátane DPH |
Zml. zo dňa 6.12.2012, LČ 74605 | 16.04.2026 | 27.04.2026 | 28.4.2026 | |
| 1292640057 | Fabrika SK s.r.o. Čerenčianska 2778, 979 01 Rimavská Sobora |
46698221 | servisná prehliadka plyn.ohrievača Lehára, LC | 86,10 vrátane DPH |
Obj.7/2026 | 16.02.2026 | 18.02.2026 | 2.3.2026 | |
| 1292640091 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | kontrola vozidla | 123,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.134/OVS/2025 | Obj.9/2026 | 17.03.2026 | 20.03.2026 | 1.4.2026 |
| 1292640090 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | kontrola vozidla | 123,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.134/OVS/2025 | Obj.10/2026 | 17.03.2026 | 20.03.2026 | 1.4.2026 |
| 1292640055 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | oprava vozidla, príprava na TK,EK,poplatok STK | 741,49 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.134/OVS/2025 | Obj.4/2026 | 11.02.2026 | 18.02.2026 | 2.3.2026 |
| 1292640054 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | oprava vozidla, príprava na TK,EK,poplatok STK | 1750,44 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.134/OVS/2025 | Obj.3/2026 | 11.02.2026 | 18.02.2026 | 2.3.2026 |
| 1292640043 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | výjazd k vozidlu | 30,75 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.134/OVS/2025 | Obj.1/2026 | 04.02.2026 | 09.02.2026 | 2.3.2026 |
| 1292640096 | FORAMED s.r.o. Malocintorínska 2, 986 01 Fiľakovo |
47942061 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 30.03.2026 | 07.04.2026 | 28.4.2026 | |
| 1292640100 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 3/2026 | 1945,90 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 07.04.2026 | 10.04.2026 | 28.4.2026 | |
| 1292640098 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | hygienický materiál | 1910,19 vrátane DPH |
Obj.11/2026 | 31.03.2026 | 07.04.2026 | 28.4.2026 | |
| 1292640069 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 2/2026 | 1807,23 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 04.03.2026 | 13.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1292640040 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 1/2026 | 1945,90 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 03.02.2026 | 09.02.2026 | 2.3.2026 | |
| 1292640001 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 12/2025 | 1945,90 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 02.01.2026 | 09.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1292640115 | HERMED, spol. s.r.o. SNP 1029/83 , 985 01 Kalinovo |
43996400 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 09.04.2026 | 15.04.2026 | 28.4.2026 | |
| 1292640095 | HERMED, spol. s.r.o. SNP 1029/83 , 985 01 Kalinovo |
43996400 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 30.03.2026 | 07.04.2026 | 28.4.2026 | |
| 1292640014 | HERMED, spol. s.r.o. SNP 1029/83 , 985 01 Kalinovo |
43996400 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 13.01.2026 | 19.01.2025 | 2.2.2026 | |
| 1292640116 | IVIMED s.r.o. Družstevná 4, 982 01 Tornaľa |
35909609 | zdravotné výkony | 83,64 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 09.04.2026 | 15.04.2026 | 28.4.2026 | |
| 1292640074 | KONE s.r.o. Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava |
31359884 | odbor.prehliadka výťahu budova Petöfiho Lučenec | 368,63 vrátane DPH |
Obj.5/2026 | 05.03.2026 | 13.03.2026 | 1.4.2026 | |