Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1022340159 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 54,10 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 18.8.2023 | 24.08.2023 | 30.8.2023 | |
1022340144 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 243,18 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 4.8.2023 | 08.08.2023 | 30.8.2023 | |
1022340136 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 44,41 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 18.7.2023 | 21.07.2023 | 30.8.2023 | |
1022340124 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 326,68 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 6.7.2023 | 13.07.2023 | 17.7.2023 | |
1022340116 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 223,37 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 20.6.2023 | 22.06.2023 | 17.7.2023 | |
1022340108 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 212,43 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 6.6.2023 | 08.06.2023 | 4.7.2023 | |
1022340101 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 32,33 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 19.5.2023 | 24.05.2023 | 2.6.2023 | |
1022340085 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 262,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 4.5.2023 | 05.05.2023 | 1.6.2023 | |
1022340068 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 269,18 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 4.4.2023 | 06.04.2023 | 25.4.2023 | |
1022340064 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 95,08 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 21.3.2023 | 27.03.2023 | 5.4.2023 | |
1022340050 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 371,31 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 6.3.2023 | 07.03.2023 | 16.3.2023 | |
1022340044 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 60,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 20.2.2023 | 21.02.2023 | 20.2.2023 | |
1022340032 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 304,27 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 6.2.2023 | 07.02.2023 | 20.2.2023 | |
1022340022 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 35,27 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 18.1.2023 | 19.01.2023 | 6.2.2023 | |
1022340005 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 281,23 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 5.1.2023 | 09.01.2023 | 11.1.2023 | |
1022340186 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za hlasové služby - 10/2023 | 72,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 6.10.2023 | 11.10.2023 | 26.10.2023 | |
1022340214 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za služby - 11/2023 | 72,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.11.2023 | 15.11.2023 | 15.11.2023 | |
1022340011 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 1/2023 | 72,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.1.2023 | 11.01.2023 | 12.1.2023 | |
1022340237 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 12/2023 | 72,73 bez DPH |
Zmluva o pripojení | 7.12.2023 | 11.12.2023 | 12.1.2024 | |
1022340034 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 2/2023 | 72,733 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.2.2023 | 10.02.2023 | 20.2.2023 | |
1022340074 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 3/2023 | 72,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 12.4.2023 | 17.04.2023 | 25.4.2023 | |
1022340055 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 3/2023 | 72,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.3.2023 | 10.03.2023 | 4.4.2023 | |
1022340097 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 5/2023 | 72,73 bez DPH |
Zmluva o pripojení | 11.5.2023 | 12.05.2023 | 2.6.2023 | |
1022340110 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 6/2023 | 72,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.6.2023 | 13.06.2023 | 4.7.2023 | |
1022340127 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 7/2023 | 72,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.7.2023 | 13.07.2023 | 17.7.2023 | |
1022340150 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 8/2023 | 72,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.8.2023 | 11.08.2023 | 30.8.2023 | |
1022340170 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 9/2023 | 72,73 bez DPH |
Zmluva o pripojení | 7.9.2023 | 14.09.2023 | 22.9.2023 | |
1022340058 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby - 2/2023 | 281,65 bez DPH |
Úver poštovného - potvrdenie č. 31/2021/PKZak-ORaP | 13.3.2023 | 17.03.2023 | 4.4.2023 | |
1022340114 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby - 5/2023 | 724,45 bez DPH |
Povolenie č. 31/2021/PKZak - ORaP | 13.6.2023 | 19.06.2023 | 17.7.2023 | |
1022340155 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby - 7/2023 | 325,35 bez DPH |
Povolenie č. 31/2021/PKZak - ORaP | 14.8.2023 | 22.08.2023 | 30.8.2023 | |
1022340174 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby - 8/2023 | 250,55 bez DPH |
Povolenie č. 31/2021/PKZak - ORaP | 13.9.2023 | 26.09.2023 | 25.9.2023 | |
1022340041 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby - úver poštovného - 1/2023 | 73,05 bez DPH |
Povolenie č. 31/2021/PKZak - ORaP | 14.2.2023 | 17.02.2023 | 20.2.2023 | |
1022340105 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží - 24.4.-21.5.2023 | 42,55 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 31.5.2023 | 07.06.2023 | 4.7.2023 | |
1022340054 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží - 30.1.- 26.2.2023 | 42,55 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 8.3.2023 | 10.03.2023 | 4.4.2023 | |
1022340015 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží - 5.12.-31.12.2022 | 31,21 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 12.1.2023 | 13.01.2023 | 3.2.2023 | |
1022340039 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 1.1.-29.1.2023 | 42,55 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 9.2.2023 | 10.02.2023 | 20.2.2023 | |
1022340195 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 11.9.-8.10.2023 | 42,55 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 18.10.2023 | 20.10.2023 | 26.10.2023 | |
1022340178 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 14.8.-10.9.2023 | 42,55 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 25.9.2023 | 27.09.2023 | 25.10.2023 | |
1022340163 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 17.7.-13.8.2023 | 42,55 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 25.8.2023 | 30.08.2023 | 12.9.2023 | |
1022340141 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 19.6.-16.7.2023 | 42,55 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 28.7.2023 | 31.07.2023 | 30.8.2023 |