Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1022440021 | TEKOS s.r.o. Partizánska cesta 1089/2, Malacky |
34111832 | Zvoz a zhodnocovanie druhotných surovín - plast, papier r. 2024 | 979,20 vrátane DPH |
OV24003 zo dňa 18.1.2024 | 18.1.2024 | 22.01.2024 | 13.2.2024 | |
DOBROPIS 1022440047 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS za 1/2024 | 10,60 bez DPH |
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173 | 14.2.2024 | 26.02.2024 | 22.2.2024 | |
1022440069 DOBROPIS | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Zľava DEKVS - 2/2024 | 8,00 bez DPH |
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173 | 14.3.2024 | 25.03.2024 | 11.4.2024 | |
1022440075 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | Zemný plyn - 4/2024 | 4083,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke zemného plynu č. 18550/2023 | 2.4.2024 | 05.04.2024 | 15.4.2024 | |
1022440005 | MUDr. Jana Vrablicová Obchodná 5, Rohožník |
34049291 | Zdravotný výkon 1-12/2023 | 257,89 bez DPH |
8.1.2024 | 15.01.2024 | 16.1.2024 | ||
1022440043 | Normedic, s.r.o. Legionárska 5265, Malacky |
44718802 | Zdravotné výkony r. 2023 | 390,32 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 8.2.2024 | 15.02.2024 | 22.2.2024 | |
1022440080 | MUDr. Slobodová Elena Struhárova 2, Zohor |
30856604 | Zdravotné výkony na sociálne účely 1-3/2024 | 125,46 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov | 8.4.2024 | 16.04.2024 | 16.4.2024 | |
1022440079 | MUDr. Marián Jánoš Zdravotnícka 1, Stupava |
43967400 | Zdravotné výkony na sociálne účely 1-3/2024 | 76,67 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov | 8.4.2024 | 09.04.2024 | 16.4.2024 | |
1022440020 | MEDICA plus s.r.o. Plavecký Mikuláš 294 |
36661899 | Zdravotné výkony 7-12/2023 | 90,61 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 18.1.2024 | 29.01.2024 | 13.2.2024 | |
1022440018 | MUDr. Eva Encingerová Legionárska 5265, Malacky |
30849829 | Zdravotné výkony 7-12/2023 | 139,40 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 15.1.2024 | 29.01.2024 | 13.2.2024 | |
1022440014 | MUDr. Božena Chmelová Vysoká pri Morave |
31864201 | Zdravotné výkony 6 -12/2023 | 106,72 bez DPH |
12.1.2024 | 15.01.2024 | 16.1.2024 | ||
1022440013 | MUDr. Manfréd Černý Komenského 997, Veľké Leváre |
30787823 | Zdravotné výkony 10-12/2023 | 153,34 bez DPH |
12.1.2024 | 15.01.2024 | 16.1.2024 | ||
1022440007 | MUDr. Marián Jánoš Zdravotnícka 1, Stupava |
43967400 | Zdravotné výkony 10-12/2023 | 41,82 bez DPH |
8.1.2024 | 15.01.2024 | 16.1.2024 | ||
1022440006 | MUDr. Elena Slobodová Nám. SNP 2377/7, Malacky |
30856604 | Zdravotné výkony 10-12/2023 | 104,55 bez DPH |
8.1.2024 | 15.01.2024 | 16.1.2024 | ||
1022440094 | MUDr. Štilian Nenovský Plavecký Štvrtok |
36284793 | Zdravotné výkony 1-3/2024 | 125,28 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 19.4.2024 | 24.04.2024 | 13.5.2024 | |
1022440091 | MUDr. Černý Manfréd Komenského 997, Veľké Leváre |
30787823 | Zdravotné výkony 1-3/2024 | 83,64 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 12.4.2024 | 15.04.2024 | 17.4.2024 | |
1022440016 | Dapur s.r.o. Záhorácka 5477/15A, Malacky |
35965321 | Zdravotné výkony 1-12/2023 | 202,13 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 15.1.2024 | 29.01.2024 | 13.2.2024 | |
1022440019 | Praktik Malacky s.r.o. Malé nám. 18, Malacky |
47816431 | Zdravotné výkony | 188,19 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 15.1.2024 | 29.01.2024 | 13.2.2024 | |
1022440104 | TEX-PRINT v.d. Továrenská 1066, Gajary |
35802987 | Zástavy SR 2ks, EU 1ks | 45,00 vrátane DPH |
OV24020 zo dňa 29.4.2024 | 6.5.2024 | 9.5.2024 | 15.5.2024 | |
1022440032 | MV SR Pribinova 2, Bratislava |
00151866 | Vyúčtovanie r. 2023 - archív Továrenská 1, Malacky | 2428,54 bez DPH |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. OE-1/2018 | 1.2.2024 | 07.02.2024 | 21.2.2024 | |
1022440048 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Vyúčtovanie - frankovanie | 7000,00 bez DPH |
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173 | 14.2.2024 | 12.02.2024 | 22.2.2024 | |
1022440023 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Výmena + prezutie 2ks zimných pneumatík BARUM na SMV Š-Fábia, ŠPZ: BL 136 RJ | 195,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV24001 zo dňa 12.1.2024 | 22.1.2024 | 24.01.2024 | 13.2.2024 |
1022440025 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Vykonanie TK+EK SMV Š-Fábia, ŠPZ: BL136RJ | 220,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV24005 zo dňa 18.1.2024 | 18.1.2024 | 24.01.2024 | 14.2.2024 |
1022440024 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Vykonanie servisnej prehliadky SMV Š-Fábia, ŠPZ: BL689XN | 400,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV24004 zo dňa 18.1.2024 | 22.1.2024 | 24.01.2024 | 14.2.2024 |
1022440099 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.3. - 23.4.2024 | 386,44 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 25.4.2024 | 02.05.2024 | 13.5.2024 | |
1022440073 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.2.-23.3.2024 | 390,86 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 25.3.2024 | 27.03.2024 | 12.4.2024 | |
1022440026 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.12.2023-23.1.2024 | 361,49 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 24.1.2024 | 01.02.2024 | 14.2.2024 | |
1022440051 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.1.-23.2.2024 | 495,36 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 28.2.2024 | 07.03.2024 | 11.3.2024 | |
1022440078 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 3/2024 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 3.4.2024 | 09.04.2024 | 16.4.2024 | |
1022440059 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 2/2024 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 6.3.2024 | 07.03.2024 | 12.3.2024 | |
1022440106 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie služby - 4/2024 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 7.5.2024 | 9.5.2024 | 15.5.2024 | |
1022440002 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie služby - 12/2023 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 3.1.2024 | 09.01.2024 | 15.1.2024 | |
1022440034 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie služby - 1/2024 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služie č. 451/OVS/2022 | 5.2.2024 | 08.02.2024 | 21.2.2024 | |
1022440086 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok - 3/2024 | 2599,10 bez DPH |
8.4.2024 | 04.04.2024 | 16.4.2024 | ||
1022440064 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok - 2/2024 | 2607,00 bez DPH |
7.3.2024 | Neplatiť | 12.3.2024 | ||
1022440040 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok - 1/2024 | 2174,90 bez DPH |
8.2.2024 | Neplatiť | 22.2.2024 | ||
1022440004 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok - 12/2023 | 2165,80 bez DPH |
8.1.2024 | 3.1.2024 NEPLATIŤ | 15.1.2024 | ||
1022440087 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 3/2024 | 3,68 bez DPH |
8.4.2024 | 16.04.2024 | 16.4.2024 | ||
1022440065 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 2/2024 | 3,04 bez DPH |
8.3.2024 | 14.03.2024 | 12.3.2024 | ||
1022440009 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 12/2023 | 4,00 bez DPH |
8.1.2024 | 10.01.2024 | 16.1.2024 |