Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1022440049 | Adamcová Lucia JUDr., súd. ex. Miletičova 21, Bratislava |
42256101 | Náhrada paušálnych výdavkov | 72,00 vrátane DPH |
Zákon č. 233/2019 Z.z. | 15.2.2024 | 20.02.2024 | 22.2.2024 | |
1022440070 | Asoc.rod.mediátorov Slovenska Moskovská 12, Bratislava |
42414288 | Medzinárodná konferencia o rodinnej mediácii - 4 účastníci | 300,00 bez DPH |
platobný poukaz | 18.3.2024 | 10.3.2024 vyúčtovanie | 11.4.2024 | |
1022440050 | B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, Bratislava |
44413467 | Kancelárske kreslo Kevin 1+1 | 242,40 vrátane DPH |
OV24010 zo dňa 16.2.2024 | 19.2.2024 | 26.02.2024 | 22.2.2024 | |
1022440099 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.3. - 23.4.2024 | 386,44 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 25.4.2024 | 02.05.2024 | 13.5.2024 | |
1022440073 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.2.-23.3.2024 | 390,86 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 25.3.2024 | 27.03.2024 | 12.4.2024 | |
1022440051 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.1.-23.2.2024 | 495,36 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 28.2.2024 | 07.03.2024 | 11.3.2024 | |
1022440026 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.12.2023-23.1.2024 | 361,49 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 24.1.2024 | 01.02.2024 | 14.2.2024 | |
1022440016 | Dapur s.r.o. Záhorácka 5477/15A, Malacky |
35965321 | Zdravotné výkony 1-12/2023 | 202,13 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 15.1.2024 | 29.01.2024 | 13.2.2024 | |
1022440083 | ELVIP s.r.o. Pezinská 1100/60, Malacky |
35892676 | Odstránenie hniezd a zabezpečenie náhradných hniezd pre belorítky na budove UPSVR Malacky | 1797,60 vrátane DPH |
OV24014 zo dňa 7.3.2024 | 8.4.2024 | 15.04.2024 | 16.4.2024 | |
1022440058 | EVROFIN Int. s.r.o. Jarošova 1, Bratislava |
44563485 | Servisné práce IS 420, nastavenie spojenia | 118,80 vrátane DPH |
OV24012 zo dňa 28.2.2024 | 6.3.2024 | 08.03.2024 | 12.3.2024 | |
1022440027 | EVROFIN Int. s.r.o. Jarošova 1, Bratislava |
44563485 | Kreditačný poplatok - frankovací stroj | 156,00 vrátane DPH |
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173 | 25.1.2024 | 01.02.2024 | 14.2.2024 | |
1022440025 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Vykonanie TK+EK SMV Š-Fábia, ŠPZ: BL136RJ | 220,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV24005 zo dňa 18.1.2024 | 18.1.2024 | 24.01.2024 | 14.2.2024 |
1022440024 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Vykonanie servisnej prehliadky SMV Š-Fábia, ŠPZ: BL689XN | 400,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV24004 zo dňa 18.1.2024 | 22.1.2024 | 24.01.2024 | 14.2.2024 |
1022440023 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Výmena + prezutie 2ks zimných pneumatík BARUM na SMV Š-Fábia, ŠPZ: BL 136 RJ | 195,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV24001 zo dňa 12.1.2024 | 22.1.2024 | 24.01.2024 | 13.2.2024 |
1022440022 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servisná prehliadka SMV Hyundai, ŠPZ: BL155US | 460,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV24002 zo dňa 16.1.2024 | 18.1.2024 | 22.01.2024 | 13.2.2024 |
1022440106 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie služby - 4/2024 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 7.5.2024 | 9.5.2024 | 15.5.2024 | |
1022440078 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 3/2024 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 3.4.2024 | 09.04.2024 | 16.4.2024 | |
1022440059 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 2/2024 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 6.3.2024 | 07.03.2024 | 12.3.2024 | |
1022440034 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie služby - 1/2024 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služie č. 451/OVS/2022 | 5.2.2024 | 08.02.2024 | 21.2.2024 | |
1022440031 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Osviežovače vzduchu - spray 40ks | 33,60 vrátane DPH |
OV23049 zo dňa 23.11.2023 | 1.2.2024 | 07.02.2024 | 21.2.2024 | |
1022440002 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie služby - 12/2023 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 3.1.2024 | 09.01.2024 | 15.1.2024 | |
1022440045 | Hesty s.r.o. Pod Wilec hôrkou 9, Prešov |
50560956 | Dávkovač tekutého mydla 1l ECO 7ks | 77,03 vrátane DPH |
OV24009 zo dňa 6.2.2024 | 13.2.2024 | Hotovosť 12.2.2024 | 22.2.2024 | |
1022440057 | KALYPSO SK s.r.o. Pečnianska 1-3, Bratislava |
46397221 | Dodanie a montáž bezpečnostných vložiek | 747,00 vrátane DPH |
OV24011 zo dňa 21.2.2024 | 6.3.2024 | 08.03.2024 | 12.3.2024 | |
1022440053 | KALYPSO SK s.r.o. Pečnianska 1-3, Bratislava |
46397221 | Dodávka a montáž vchodových dverí v administratívnej budove UPSVR Malacky | 10551,40 vrátane DPH |
OV23052 zo dňa 27.11.2023 | 28.2.2024 | 04.03.2024 | 11.3.2024 | |
1022440030 | KOVOTYP s.r.o. Ľanová 8, Bratislava |
35808705 | Kovová skriňa 6 ks + doprava | 1387,08 vrátane DPH |
OV24006 zo dňa 29.1.2024 | 1.2.2024 | 06.02.2024 | 21.2.2024 | |
1022440102 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží - 25.3.-21.4.2024 | 45,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 2.5.2024 | 7.5.2024 | 13.5.2024 | |
1022440082 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 26.2.-24.3.2024 | 45,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 8.4.2024 | 10.04.2024 | 16.4.2024 | |
1022440060 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 29.1.-25.2.2024 | 45,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 6.3.2024 | 07.03.2024 | 12.3.2024 | |
1022440038 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží - 1.1.-28.1.2024 | 45,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 8.2.2024 | 12.02.2024 | 21.2.2024 | |
1022440010 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 4.12.-31.12.2023 | 42,55 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 10.1.2024 | 15.01.2024 | 16.1.2024 | |
1022440103 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - zálohová platba - 5/2024 | 2506,18 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke zemného plynu č. 10495/2024-M_ODP, 57278/2024 | 3.5.2024 | 07.05.2024 | 13.5.2024 | |
1022440020 | MEDICA plus s.r.o. Plavecký Mikuláš 294 |
36661899 | Zdravotné výkony 7-12/2023 | 90,61 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 18.1.2024 | 29.01.2024 | 13.2.2024 | |
1022440014 | MUDr. Božena Chmelová Vysoká pri Morave |
31864201 | Zdravotné výkony 6 -12/2023 | 106,72 bez DPH |
12.1.2024 | 15.01.2024 | 16.1.2024 | ||
1022440091 | MUDr. Černý Manfréd Komenského 997, Veľké Leváre |
30787823 | Zdravotné výkony 1-3/2024 | 83,64 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 12.4.2024 | 15.04.2024 | 17.4.2024 | |
1022440006 | MUDr. Elena Slobodová Nám. SNP 2377/7, Malacky |
30856604 | Zdravotné výkony 10-12/2023 | 104,55 bez DPH |
8.1.2024 | 15.01.2024 | 16.1.2024 | ||
1022440018 | MUDr. Eva Encingerová Legionárska 5265, Malacky |
30849829 | Zdravotné výkony 7-12/2023 | 139,40 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 15.1.2024 | 29.01.2024 | 13.2.2024 | |
1022440005 | MUDr. Jana Vrablicová Obchodná 5, Rohožník |
34049291 | Zdravotný výkon 1-12/2023 | 257,89 bez DPH |
8.1.2024 | 15.01.2024 | 16.1.2024 | ||
1022440013 | MUDr. Manfréd Černý Komenského 997, Veľké Leváre |
30787823 | Zdravotné výkony 10-12/2023 | 153,34 bez DPH |
12.1.2024 | 15.01.2024 | 16.1.2024 | ||
1022440079 | MUDr. Marián Jánoš Zdravotnícka 1, Stupava |
43967400 | Zdravotné výkony na sociálne účely 1-3/2024 | 76,67 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov | 8.4.2024 | 09.04.2024 | 16.4.2024 | |
1022440007 | MUDr. Marián Jánoš Zdravotnícka 1, Stupava |
43967400 | Zdravotné výkony 10-12/2023 | 41,82 bez DPH |
8.1.2024 | 15.01.2024 | 16.1.2024 |