
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1022540191 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.6.-22.7.2025 | 553,57 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 25.7.2025 | 29.07.2025 | 10.10.2025 | |
1022540161 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.5.-22.6.2025 | 406,79 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 24.6.2025 | 02.07.2025 | 4.7.2025 | |
1022540137 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.4.-22.5.2025 | 458,80 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ_00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 28.5.2025 | 04.06.2025 | 16.6.2025 | |
1022540106 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.3.-22.4.2025 | 489,34 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 28.4.2025 | 29.04.2025 | 14.5.2025 | |
1022540074 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.2.-22.3.2025 | 628,59 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 28.3.2025 | 01.04.2025 | 3.4.2025 | |
1022540015 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.12.-31.12.2024 | 124,91 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 13.1.2025 | 15.01.2025 | 29.1.2025 | |
1022540003 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.11.-22.12.2024 | 376,07 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 3.1.2025 | 10.01.2025 | 28.1.2025 | |
1022540056 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.1.-22.2.2025 | 489,34 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 4.3.2025 | 10.03.2025 | 18.3.2025 | |
1022540027 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 1.1.-22.1.2025 | 206,95 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ_00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 27.1.2025 | 29.01.2025 | 29.1.2025 | |
1022540242 | Clima Studio, a.s. Drieňova 1/G, Bratislava |
45980101 | Úprava kondenzačného potrubia na klimatizácií | 279,83 vrátane DPH |
OV25049 zo dňa 23.9.2025 | 6.10.2025 | 09.10.2025 | 14.10.2025 | |
1022540169 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie 6/2025 | 1750,11 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 3.7.2025 | 09.07.2025 | 24.9.2025 | |
1022540240 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 9/2025 | 1750,11 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 3.10.2025 | 08.10.2025 | 14.10.2025 | |
1022540220 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 8/2025 | 1750,11 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 4.9.2025 | 09.09.2025 | 13.10.2025 | |
1022540199 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 7/2025 | 1750,11 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 5.8.2025 | 06.08.2025 | 10.10.2025 | |
1022540148 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 5/2025 | 1750,11 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 5.6.2025 | 10.06.2025 | 17.6.2025 | |
1022540120 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 4/2025 | 1750,11 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 13.5.2025 | 16.05.2025 | 16.6.2025 | |
1022540082 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 3/2025 | 1750,11 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služie č. 451/OVS/2022 | 7.4.2025 | 10.04.2025 | 12.5.2025 | |
1022540060 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 2/2025 | 1750,11 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 5.3.2025 | 10.03.2025 | 18.3.2025 | |
1022540002 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 12/2024 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 3.1.2025 | 10.01.2025 | 28.1.2025 | |
1022540039 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie služby - 1/2025 | 1750,11 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 6.2.2025 | 10.02.2025 | 28.2.2025 | |
1022540214 | HSP, s.r.o. M. Sch. Trnavského 4B, Bratislava |
35900946 | Údržbárske práce | 319,80 vrátane DPH |
OV25046 zo dňa 21.8.2025 | 27.8.2025 | 01.09.2025 | 13.10.2025 | |
1022540223 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky - 9/2025 | 44,82 vrátane DPH |
5.9.2025 | 09.09.2025 | 13.10.2025 | ||
1022540150 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky - 6/2025 | 44,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 6.6.2025 | 13.06.2025 | 17.6.2025 | |
1022540119 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky - 5/2025 | 44,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.5.2025 | 12.05.2025 | 16.6.2025 | |
1022540012 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky - 12/2024 | 44,12 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.1.2025 | 13.01.2025 | 28.1.2025 | |
1022540049 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Tankovacie karty 2ks | 0,00 bez DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 18.2.2025 | Neplatiť | 28.2.2025 | |
1022540089 | PEMAX services, s.r.o. Gercenova 1158/9, Bratislava |
51669854 | Sťahovanie skríň | 184,50 vrátane DPH |
OV 25011 zo dňa 11.3.2025 | 11.4.2025 | 15.04.2025 | 14.5.2025 | |
1022540085 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP-U - 3/2025 | 4,00 bez DPH |
7.4.2025 | 10.04.2025 | 12.5.2025 | ||
1022540248 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP U - 9/2025 | 2,24 bez DPH |
10.10.2025 | 15.10.2025 | 14.10.2025 | ||
1022540224 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP U - 8/2025 | 2,88 bez DPH |
8.9.2025 | 12.09.2025 | 13.10.2025 | ||
1022540203 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP U - 7/2025 | 2,72 bez DPH |
8.8.2025 | 12.08.2025 | 10.10.2025 | ||
1022540175 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP U - 6/2025 | 2,24 bez DPH |
4.7.2025 | 10.07.2025 | 9.10.2025 | ||
1022540152 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP U - 5/2025 | 2,24 bez DPH |
9.6.2025 | Neplatiť | 17.6.2025 | ||
1022540124 | Slovenská pošta, a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
36631124 | Spracovanie PPP U - 4/2025 | 2,88 bez DPH |
13.5.2025 | 21.05.2025 | 16.6.2025 | ||
1022540065 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP U - 2/2025 | 2,88 bez DPH |
10.3.2025 | 18.03.2025 | 19.3.2025 | ||
1022540011 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP U - 12/2024 | 3,04 bez DPH |
9.1.2025 | 13.01.2025 | 28.1.2025 | ||
1022540041 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP U - 1/2025 | 2,88 bez DPH |
7.2.2025 | 12.02.2025 | 28.2.2025 | ||
1022540244 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP na výplatu dávok - 9/2025 | 2778,00 bez DPH |
7.10.2025 | Neplatiť | 14.10.2025 | ||
1022540222 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP na výplatu dávok - 8/2025 | 2820,00 bez DPH |
5.9.2025 | Neplatiť | 13.10.2025 | ||
1022540200 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP na výplatu dávok - 7/2025 | 2298,90 bez DPH |
6.8.2025 | Neplatiť | 10.10.2025 |