
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1022540307 | VEP-výťahy, eskalátory, plošiny Sládkovičova 12, Stupava |
35825162 | Servis výťahu - Németh - 11/2025 | 99,63 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | OV25068 zo dňa 12.11.2025 | 11.12.2025 | 12.12.2025 | 26.1.2026 |
| 1022540306 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 3.11.-30.11.2025 | 52,32 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 10.12.2025 | 12.12.2025 | 26.1.2026 | |
| 1022540280 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis 6.10.-2.11.2025 | 50,21 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 13.11.2025 | 18.11.2025 | 8.12.2025 | |
| 1022540252 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 8.9.-5.10.2025 | 50,21 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 15.10.2025 | 21.10.2025 | 3.12.2025 | |
| 1022540229 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 11.8.-7.9.2025 | 50,21 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 18.9.2025 | 23.09.2025 | 13.10.2025 | |
| 1022540209 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 14.7. - 10.8.2025 | 50,21 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 20.8.2025 | 22.08.2025 | 13.10.2025 | |
| 1022540188 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží 16.6.-13.7.2025 | 50,21 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 24.7.2025 | 29.07.2025 | 10.10.2025 | |
| 1022540164 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 19.5.-15.6.2025 | 50,21 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 1.7.2025 | 04.07.2025 | 20.8.2025 | |
| 1022540138 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 21.4.-18.5.2025 | 50,21 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 28.5.2025 | 30.05.2025 | 16.6.2025 | |
| 1022540114 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 24.3.-20.4.2025 | 50,21 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 2.5.2025 | 07.05.2025 | 16.6.2025 | |
| 1022540079 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
00035742 | Prenájom a servis rohoží 24.2.-23.3.2025 | 50,21 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 2.4.2025 | 08.04.2025 | 12.5.2025 | |
| 1022540062 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 27.1.-23.2.2025 | 50,21 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 10.3.2025 | 12.03.2025 | 19.3.2025 | |
| 1022540037 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 30.12.2024-26.1.2025 | 50,21 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 6.2.2025 | 10.02.2025 | 28.2.2025 | |
| 1022540010 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 2.12.-29.12.2024 | 48,98 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 9.1.2025 | 13.01.2025 | 28.1.2025 | |
| 1022540301 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky - 11/2025 | 44,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 5.12.2025 | 10.12.2025 | 8.12.2025 | |
| 1022540273 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky - 10/2025 | 44,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 6.11.2025 | 10.11.2025 | 5.12.2025 | |
| 1022540246 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 10/2025 | 44,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.10.2025 | 14.10.2025 | 14.10.2025 | |
| 1022540202 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 8/2025 | 44,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.8.2025 | 12.08.2025 | 10.10.2025 | |
| 1022540176 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 44,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.7.2025 | 10.07.2025 | 9.10.2025 | |
| 1022540150 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky - 6/2025 | 44,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 6.6.2025 | 13.06.2025 | 17.6.2025 | |
| 1022540119 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky - 5/2025 | 44,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.5.2025 | 12.05.2025 | 16.6.2025 | |
| 1022540083 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 4/2025 | 44,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.4.2025 | 10.04.2025 | 12.5.2025 | |
| 1022540063 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 44,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.3.2025 | 12.03.2025 | 19.3.2025 | |
| 1022540038 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 44,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 6.2.2025 | 10.02.2025 | 28.2.2025 | |
| 1022540012 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky - 12/2024 | 44,12 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.1.2025 | 13.01.2025 | 28.1.2025 | |
| 1022540221 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM do SMV | 283,48 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty č. 002863/73120/2004 | 4.9.2025 | 09.09.2025 | 13.10.2025 | |
| 1022540077 | Scylla Security Servis s.r.o. ul. ČSA 24, Banská Bystrica |
46798811 | Služby informátora - 3/2025 | 1340,12 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora č. 86/102/2023 | 2.4.2025 | 09.04.2025 | 12.5.2025 | |
| 1022540123 | Green Wave Recycling, s.r.o. Nová Baňa |
45539197 | Mobilná skartácia dokumentov | 83,03 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č.389/102/2022 | OV25018 zo dňa 4.4.2025 | 13.5.2025 | 16.05.2025 | 16.6.2025 |
| 1022540312 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Hygienický materiál pre zamestnancov | 948,70 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | OV 25077 zo dňa 1.12.2025 | 17.12.2025 | 18.12.2025 | 26.1.2026 |
| 1022540299 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 11/2025 | 1750,11 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 2.12.2025 | 08.12.2025 | 8.12.2025 | |
| 1022540268 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 10/2025 | 1750,11 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 5.11.2025 | 14.11.2025 | 5.12.2025 | |
| 1022540240 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 9/2025 | 1750,11 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 3.10.2025 | 08.10.2025 | 14.10.2025 | |
| 1022540220 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 8/2025 | 1750,11 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 4.9.2025 | 09.09.2025 | 13.10.2025 | |
| 1022540199 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 7/2025 | 1750,11 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 5.8.2025 | 06.08.2025 | 10.10.2025 | |
| 1022540192 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Hygienický materiál pre zamestnancov | 897,90 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | OV 25039 zo dňa 11.7.2025 | 28.7.2025 | 29.07.2025 | 10.10.2025 |
| 1022540169 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie 6/2025 | 1750,11 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 3.7.2025 | 09.07.2025 | 24.9.2025 | |
| 1022540148 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 5/2025 | 1750,11 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 5.6.2025 | 10.06.2025 | 17.6.2025 | |
| 1022540120 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 4/2025 | 1750,11 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 13.5.2025 | 16.05.2025 | 16.6.2025 | |
| 1022540072 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Hygienický materiál pre zamestnancov | 785,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | OV25010 zo dňa 27.2.2025 | 20.3.2025 | 24.03.2025 | 3.4.2025 |
| 1022540060 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 2/2025 | 1750,11 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 5.3.2025 | 10.03.2025 | 18.3.2025 |