
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1022540038 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 44,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 6.2.2025 | 10.02.2025 | 28.2.2025 | |
1022540159 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 128,37 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 23.6.2025 | 27.06.2025 | 4.7.2025 | |
1022540149 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 520,66 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 5.6.2025 | 13.06.2025 | 17.6.2025 | |
1022540132 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 101,92 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 21.5.2025 | 26.05.2025 | 16.6.2025 | |
1022540117 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 271,66 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 6.5.2025 | 09.05.2025 | 16.6.2025 | |
1022540108 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 274,62 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 29.4.2025 | 30.04.2025 | 6.6.2025 | |
1022540081 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 506,15 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 7.4.2025 | 10.04.2025 | 12.5.2025 | |
1022540073 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 249,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 20.3.2025 | 24.03.2025 | 3.4.2025 | |
1022540061 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 444,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 5.3.2025 | 12.03.2025 | 19.3.2025 | |
1022540033 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 410,53 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 4.2.2025 | 10.02.2025 | 28.2.2025 | |
1022540004 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 224,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 7.1.2025 | 10.01.2025 | 28.1.2025 | |
1022540101 | Pavol Chmela PNEU s.r.o. Malacky, Poľná 5426/2 |
47964766 | Pneumatiky Matador na SMV Š-Fábia ŠPZ BL136RJ | 263,71 vrátane DPH |
OV25015 zo dňa 21.3.2025 | 16.4.2025 | 23.04.2025 | 14.5.2025 | |
1022540115 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Plyn - zálohová platba - 5/2025 | 3279,70 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke zemného plynu č. 10495/2024 | 5.5.2025 | 07.05.2025 | 16.6.2025 | |
1022540078 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Plyn - zálohová platba - 4/2025 | 3279,70 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke zemného plynu č. 10495/2024 | 2.4.2025 | 09.04.2025 | 12.5.2025 | |
1022540146 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha - 6/2025 | 3279,70 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke zemného plynu č. 10495/2024 | 3.6.2025 | 09.06.2025 | 17.6.2025 | |
1022540058 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha - 3/2025 | 3279,70 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke zemného plynu č. 10495/2024 | 4.3.2025 | 10.03.2025 | 18.3.2025 | |
1022540036 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha - 2/2025 | 3279,70 vrátane DPH |
Rámvová dohoda č. 10495/2024 | 4.2.2025 | 10.02.2025 | 28.2.2025 | |
1022540005 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha - 1/2025 | 3279,70 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke zemného plynu č. 10495/2024 | 7.1.2025 | 13.01.2025 | 28.1.2025 | |
1022540157 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Plyn - vyúčtovanie 1-5/2025 | 3703,72 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke zemného plynu č. 10495/2024 | 16.6.2025 | 19.06.2025 | 4.7.2025 | |
1022540100 | D.V. Siete s.r.o. Veľké Leváre 112 |
54009961 | Oprava žalúzií v budove UPSVR Malacky | 1036,00 bez DPH |
OV25017 zo dňa 4.4.2025 | 16.4.2025 | 22.04.2025 | 14.5.2025 | |
1022540020 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Oprava SMV MA502BF | 350,48 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 97/OVS/2021 | OV25001 zo dňa 13.1.2025 | 22.1.2025 | 28.01.2025 | 29.1.2025 |
1022540070 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Oprava potrubia TÚV v stúpačke | 470,84 vrátane DPH |
OV25014 zo dňa 13.3.2025 | 19.3.2025 | 24.03.2025 | 3.4.2025 | |
1022540007 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Oprava pohonu dverí na výťahu | 1041,65 vrátane DPH |
OV24046 zo dňa 30.9.2024 | 8.1.2025 | 29.01.2025 | 28.1.2025 | |
1022540125 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Oprava osobného výťahu | 295,20 vrátane DPH |
OV25023 zo dňa 30.4.2025 | 13.5.2025 | 05.06.2025 | 16.6.2025 | |
1022540008 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Oprava kabínových dverí výťahu | 1788,76 vrátane DPH |
OV24038 zo dňa 2.7.2024 | 8.1.2025 | 13.01.2025 | 28.1.2025 | |
1022540160 | Pavol Chmela - PNEU s.r.o. Poľná 5426/2, Malacky |
47964766 | Oprava defektu SMV Š-Octávia MA502BF | 18,31 vrátane DPH |
OV25033 zo dňa 23.6.2025 | 24.6.2025 | 02.07.2025 | 4.7.2025 | |
1022540136 | PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava |
35900831 | ONLINE odborný seminár Aplikácia zákona o správnom konaní v praxi - účastnícky poplatok | 0,00 bez DPH |
27.5.2025 | Neplatiť | 16.6.2025 | ||
1022540028 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmene za vymoženie pohľadávky štátu | 7,38 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 29.1.2025 | Neplatiť, faktúra je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 27.2.2025 | |
1022540076 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok štátu | 18,45 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 28.3.2025 | Neplatiť, faktúra je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 3.4.2025 | |
1022540075 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok štátu | 12,30 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024/Malacky | 28.3.2025 | Neplatiť, faktúra je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 3.4.2025 | |
1022540057 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok štátu | 12,30 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024/Malacky | 4.3.2025 | Neplatiť, faktúra je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 18.3.2025 | |
1022540053 | Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok štátu | 18,45 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 24.2.2025 | Neplatiť, faktúra je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 28.2.2025 | |
1022540042 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok štátu | 7,38 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 11.2.2025 | Neplatiť, faktúra je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 28.2.2025 | |
1022540030 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok štátu | 12,30 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024/Malacky | 30.1.2025 | Neplatiť, faktúra je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 28.2.2025 | |
1022540029 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok štátu | 18,45 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 29.1.2025 | Neplatiť, faktúra je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 28.2.2025 | |
1022540163 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 74,78 bez DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 24.6.2025 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 4.7.2025 | |
1022540162 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 7,38 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 24.6.2025 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 4.7.2025 | |
1022540099 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 73,80 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 16.4.2025 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 14.5.2025 | |
1022540098 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 7,38 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 15.4.2025 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 14.5.2025 | |
1022540142 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 74,78 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 30.5.2025 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 16.6.2025 |