
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1022540195 | VEP-výťahy, eskalátory, plošiny Sládkovičova 12, Stupava |
35825162 | Servis výťahu - 7/2025 | 99,63 vrátane DPH |
OV25037 zo dňa 8.7.2025 | 1.8.2025 | 14.08.2025 | 10.10.2025 | |
| 1022540166 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenie Na bielenisku 4, Pezinok |
46817671 | Servis výťahu - 6/2025 | 104,55 vrátane DPH |
OV25029 zo dňa 30.5.2025 | 1.7.2025 | 07.07.2025 | 19.9.2025 | |
| 1022540265 | VEP-výťahy, eskalátory, plošiny Sládkovičova 12, Stupava |
35825162 | Servis výťahu - 10/2025 | 99,63 vrátane DPH |
OV25053 zo dňa 14.10.2025 | 3.11.2025 | 06.11.2025 | 5.12.2025 | |
| 1022540296 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servis SMV MA502BF | 45960470 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 134/OVS/2025 | OV25076 zo dňa 28.11.2025 | 2.12.2025 | 02.01.2026 | 8.12.2025 |
| 1022540283 | Igor Noga KES+COM Cajlanská 16, Pezinok |
41490525 | Revízia elektrospotrebičov - 16ks | 59,04 vrátane DPH |
OV25071 zo dňa 12.11.2025 | 14.11.2025 | 18.11.2025 | 8.12.2025 | |
| 1022540102 | Pavol Chmela PNEU s.r.o. Malacky, Poľná 5426/2 |
47964766 | Prezutie SMV - 5ks | 203,98 vrátane DPH |
OV25016 zo dňa 21.3.2025 | 16.4.2025 | 23.04.2025 | 14.5.2025 | |
| 1022540267 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík SMV MA502BF | 61,50 bez DPH |
Rámcová dohoda č. 134-OVS-2025 | OV 25057 zo dňa 21.10.2025 | 3.11.2025 | 14.11.2025 | 5.12.2025 |
| 1022540266 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík SMV BT195 EI | 74,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 134-OVS-2025 | OV 25056 zo dňa 16.10.2025 | 3.11.2025 | 14.11.2025 | 5.12.2025 |
| 1022540271 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík SMV BL155US | 73,80 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 134-OVS-2025 | OV25058 | 5.11.2025 | 14.11.2025 | 5.12.2025 |
| 1022540285 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík SMV BL136RJ | 61,50 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 134/OVS/2025 | OV25059 zo dňa 21.10.2025 | 18.11.2025 | 24.11.2025 | 8.12.2025 |
| 1022540272 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík SMV AA801RY | 73,80 bez DPH |
Rámcová dohoda č. 134-OVS-2025 | OV25058 | 5.11.2025 | 14.11.2025 | 5.12.2025 |
| 1022540054 | MV SR Pribinova 2, Bratislava |
00151866 | Prevádzkové náklady archív 1-12/2024 - vyúčtovanie | 200,61 bez DPH |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. CPBA-ON-50052023 | 3.3.2025 | 04.03.2025 | 18.3.2025 | |
| 1022540255 | TEKOS s.r.o. Partizánska 1089/2, Malacky |
34111832 | Prenájom, odvoz kontajnera + likvidácia odpadu | 245,43 vrátane DPH |
OV25055 zo dňa 13.10.2025 | 20.10.2025 | 22.10.2025 | 3.12.2025 | |
| 1022540188 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží 16.6.-13.7.2025 | 50,21 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 24.7.2025 | 29.07.2025 | 10.10.2025 | |
| 1022540141 | FineService, s.r.o. Radlinského 2386/13, Malacky |
44743017 | Prenájom priestorov + občerstvenie - Raňajky pre zamestnávateľov | 910,00 vrátane DPH |
OV25009 zo dňa 26.2.2025 | 29.5.2025 | 30.05.2025 | 16.6.2025 | |
| 1022540305 | FineService s.r.o. Radlinského 2386/13, Malacky |
44743017 | Prenájom miestnosti | 1250,00 vrátane DPH |
OV25066 zo dňa 9.11.2025 | 9.12.2025 | 10.12.2025 | 11.12.2025 | |
| 1022540252 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 8.9.-5.10.2025 | 50,21 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 15.10.2025 | 21.10.2025 | 3.12.2025 | |
| 1022540037 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 30.12.2024-26.1.2025 | 50,21 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 6.2.2025 | 10.02.2025 | 28.2.2025 | |
| 1022540062 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 27.1.-23.2.2025 | 50,21 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 10.3.2025 | 12.03.2025 | 19.3.2025 | |
| 1022540114 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 24.3.-20.4.2025 | 50,21 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 2.5.2025 | 07.05.2025 | 16.6.2025 | |
| 1022540079 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
00035742 | Prenájom a servis rohoží 24.2.-23.3.2025 | 50,21 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 2.4.2025 | 08.04.2025 | 12.5.2025 | |
| 1022540138 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 21.4.-18.5.2025 | 50,21 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 28.5.2025 | 30.05.2025 | 16.6.2025 | |
| 1022540010 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 2.12.-29.12.2024 | 48,98 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 9.1.2025 | 13.01.2025 | 28.1.2025 | |
| 1022540164 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 19.5.-15.6.2025 | 50,21 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 1.7.2025 | 04.07.2025 | 20.8.2025 | |
| 1022540209 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 14.7. - 10.8.2025 | 50,21 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 20.8.2025 | 22.08.2025 | 13.10.2025 | |
| 1022540229 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 11.8.-7.9.2025 | 50,21 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 18.9.2025 | 23.09.2025 | 13.10.2025 | |
| 1022540280 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis 6.10.-2.11.2025 | 50,21 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 13.11.2025 | 18.11.2025 | 8.12.2025 | |
| 1022540259 | TEKOS s.r.o. Partizánska 1089/2, Malacky |
34111832 | Predaj kontajnera 1100l - plasty | 380,07 vrátane DPH |
OV25052 zo dňa 9.10.2025 | 27.10.2025 | 30.10.2025 | 3.12.2025 | |
| 1022540095 | Hílek a spol., s.r.o. Vajanského 24, Senica |
36239542 | Pravidelná servisná prehliadka SMV BL155US | 355,00 vrátane DPH |
OV 25020 zo dňa 8.4.2025 | 15.4.2025 | 22.04.2025 | 14.5.2025 | |
| 1022540016 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby, odložený podaj - 12/2024 | 6,90 vrátane DPH |
Odložený podaj č. žiadosti 802208-468-2023 | 14.1.2025 | 17.01.2025 | 29.1.2025 | |
| 1022540227 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby - 8/2025 | 289,20 bez DPH |
Povolenie č. 31/2021/PKZak - ORaP, Odložený podaj č. žiadosti 802208-468-2023 | 12.9.2025 | 19.09.2025 | 13.10.2025 | |
| 1022540205 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby - 7/2025 | 497,40 bez DPH |
Povolenie č. 31/2021/PKZak - ORaP, Odložený podaj č. žiadosti 802208-468-2023 | 12.8.2025 | 18.08.2025 | 10.10.2025 | |
| 1022540181 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby - 6/2025 | 7,50 vrátane DPH |
Odložený podaj č. žiadosti 802208-468-2023 | 15.7.2025 | 18.07.2025 | 9.10.2025 | |
| 1022540290 | Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava |
36815799 | Posúdenie technického stavu VT k vyradenie | 36,90 vrátane DPH |
OV25072 zo dňa 12.11.2025 | 21.11.2025 | 27.11.2025 | 8.12.2025 | |
| 1022540202 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 8/2025 | 44,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.8.2025 | 12.08.2025 | 10.10.2025 | |
| 1022540083 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 4/2025 | 44,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.4.2025 | 10.04.2025 | 12.5.2025 | |
| 1022540246 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 10/2025 | 44,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.10.2025 | 14.10.2025 | 14.10.2025 | |
| 1022540176 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 44,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.7.2025 | 10.07.2025 | 9.10.2025 | |
| 1022540063 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 44,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.3.2025 | 12.03.2025 | 19.3.2025 | |
| 1022540038 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 44,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 6.2.2025 | 10.02.2025 | 28.2.2025 |