
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1022540045 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Odložený podaj - 1/2025 | 7,50 vrátane DPH |
Odložený podaj č. žiadosti 802208-468-2023 | 13.2.2025 | 18.02.2025 | 28.2.2025 | |
1022540041 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP U - 1/2025 | 2,88 bez DPH |
7.2.2025 | 12.02.2025 | 28.2.2025 | ||
1022540040 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP na výplatu dávok - 1/2025 | 2335,24 bez DPH |
6.2.2025 | Neplatiť | 28.2.2025 | ||
1022540016 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby, odložený podaj - 12/2024 | 6,90 vrátane DPH |
Odložený podaj č. žiadosti 802208-468-2023 | 14.1.2025 | 17.01.2025 | 29.1.2025 | |
1022540011 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP U - 12/2024 | 3,04 bez DPH |
9.1.2025 | 13.01.2025 | 28.1.2025 | ||
1022540009 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP na výplatu dávok - 12/2024 | 2373,16 bez DPH |
8.1.2025 | Neplatiť | 28.1.2025 | ||
1022540024 | MEDICA plus s.r.o. Plavecký Mikuláš 294 |
36661899 | Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci 7-12/2024 | 125,46 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 23.1.2025 | 28.01.2025 | 29.1.2025 | |
1022540127 | STONE comp. Záhorácka 4/56, Malacky |
43471641 | Vypracovanie výkazu - výmeru: - zastrešenie - terasa | 1107,00 vrátane DPH |
OV 25012, OV25013 zo dňa 11.3.2025 | 13.5.2025 | 16.05.2025 | 16.6.2025 | |
1022540093 | MUDr. Marián Jánoš Legionárska 5265, Malacky |
43967400 | Zdravotné výkony - 1-3/2025 | 69,70 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 14.4.2025 | 16.04.2025 | 14.5.2025 | |
1022540014 | MUDr. Marián Jánoš Legionárska 5265, Malacky |
43967400 | Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci 10-12/2024 | 20,91 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 10.1.2025 | 15.01.2025 | 29.1.2025 | |
1022540032 | EVROFIN Int. s.r.o. Jarošová 1, Bratislava |
44563485 | Kreditačný poplatok - frankovací stroj | 159,90 vrátane DPH |
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173 | 3.2.2025 | 04.02.2025 | 28.2.2025 | |
1022540050 | Normedic, s.r.o. Legionárska 5265, Malacky |
44718802 | Zdravotné výkony - rok 2024 | 355,47 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 18.2.2025 | 21.02.2025 | 28.2.2025 | |
1022540141 | FineService, s.r.o. Radlinského 2386/13, Malacky |
44743017 | Prenájom priestorov + občerstvenie - Raňajky pre zamestnávateľov | 910,00 vrátane DPH |
OV25009 zo dňa 26.2.2025 | 29.5.2025 | 30.05.2025 | 16.6.2025 | |
1022540123 | Green Wave Recycling, s.r.o. Nová Baňa |
45539197 | Mobilná skartácia dokumentov | 83,03 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č.389/102/2022 | OV25018 zo dňa 4.4.2025 | 13.5.2025 | 16.05.2025 | 16.6.2025 |
1022540044 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servisná prehliadka SMV MA502BF | 250,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV25006 zo dňa 3.2.2025 | 12.2.2025 | 18.02.2025 | 28.2.2025 |
1022540043 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servisná prehliadka SMV BL 689 XN | 207,41 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV25005 zo dňa 3.2.2025 | 12.2.2025 | 18.02.2025 | 28.2.2025 |
1022540034 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Vykonanie TK+EK SMV BL 155US | 160,92 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV25004 zo dňa 27.1.2025 | 4.2.2025 | 10.02.2025 | 28.2.2025 |
1022540020 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Oprava SMV MA502BF | 350,48 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 97/OVS/2021 | OV25001 zo dňa 13.1.2025 | 22.1.2025 | 28.01.2025 | 29.1.2025 |
1022540107 | Media Leaders s.r.o. Dlhá 4, Banská Bystrica |
46406999 | Hlasový záznamník | 244,00 vrátane DPH |
OV25022 zo dňa 22.4.2025 | 28.4.2025 | 28.4.2025 | 14.5.2025 | |
1022540145 | Scylla Security Servis s.r.o. ul. ČSA 24, Banská Bystrica |
46798811 | Služby informátora - 5/2025 | 1270,36 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služieb informátora č. 86/102/2023 | 3.6.2025 | 09.06.2025 | 17.6.2025 | |
1022540112 | Scylla Security Servis s.r.o. Československej armády 24, Banská Bystrica |
46798811 | Služby informátora 4/2025 | 1299,73 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služieb informátora č. 86/102/2023 | 2.5.2025 | 07.05.2025 | 16.6.2025 | |
1022540077 | Scylla Security Servis s.r.o. ul. ČSA 24, Banská Bystrica |
46798811 | Služby informátora - 3/2025 | 1340,12 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora č. 86/102/2023 | 2.4.2025 | 09.04.2025 | 12.5.2025 | |
1022540055 | Scylla Security Servis s.r.o. ul. ČSA 24, Banská Bystrica |
46798811 | Služby informátora - 2/2025 | 1277,70 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služieb informátora č. 86/102/2023 | 4.3.2025 | 10.03.2025 | 18.3.2025 | |
1022540031 | Scylla Security Servis s.r.o. Československej armády 24, Banská Bystrica |
46798811 | Služby informátora - 1/2025 | 1332,78 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služieb informátora č.86/102/2023 | 3.2.2025 | 04.02.2025 | 28.2.2025 | |
1022540001 | Scylla Security Servis s.r.o. ul. ČSA 24, Banská Bystrica |
46798811 | Služby informátora - 12/2024 | 1171,32 vrátane DPH |
Zmluva na poskytovanie služieb informátora č. 86/102/2023 | 3.1.2025 | 10.01.2025 | 28.1.2025 | |
1022540143 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenie Na bielenisku 4, Pezinok |
46817671 | Servis výťahu (nový) - 5/2025 | 104,55 vrátane DPH |
OV250026 zo dňa 2.5.2025 | 30.5.2025 | 05.06.2025 | 17.6.2025 | |
1022540019 | Praktik Malacky s.r.o. Malé nám. 18, Malacky |
47816431 | Zdravotná starostlivosť na účely sociálnej pomoci | 216,07 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 17.1.2025 | 28.01.2025 | 29.1.2025 | |
1022540160 | Pavol Chmela - PNEU s.r.o. Poľná 5426/2, Malacky |
47964766 | Oprava defektu SMV Š-Octávia MA502BF | 18,31 vrátane DPH |
OV25033 zo dňa 23.6.2025 | 24.6.2025 | 02.07.2025 | 4.7.2025 | |
1022540102 | Pavol Chmela PNEU s.r.o. Malacky, Poľná 5426/2 |
47964766 | Prezutie SMV - 5ks | 203,98 vrátane DPH |
OV25016 zo dňa 21.3.2025 | 16.4.2025 | 23.04.2025 | 14.5.2025 | |
1022540101 | Pavol Chmela PNEU s.r.o. Malacky, Poľná 5426/2 |
47964766 | Pneumatiky Matador na SMV Š-Fábia ŠPZ BL136RJ | 263,71 vrátane DPH |
OV25015 zo dňa 21.3.2025 | 16.4.2025 | 23.04.2025 | 14.5.2025 | |
1022540148 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 5/2025 | 1750,11 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 5.6.2025 | 10.06.2025 | 17.6.2025 | |
1022540120 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 4/2025 | 1750,11 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 13.5.2025 | 16.05.2025 | 16.6.2025 | |
1022540082 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 3/2025 | 1750,11 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služie č. 451/OVS/2022 | 7.4.2025 | 10.04.2025 | 12.5.2025 | |
1022540072 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Hygienický materiál pre zamestnancov | 785,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | OV25010 zo dňa 27.2.2025 | 20.3.2025 | 24.03.2025 | 3.4.2025 |
1022540060 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 2/2025 | 1750,11 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 5.3.2025 | 10.03.2025 | 18.3.2025 | |
1022540039 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie služby - 1/2025 | 1750,11 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 6.2.2025 | 10.02.2025 | 28.2.2025 | |
1022540002 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 12/2024 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 3.1.2025 | 10.01.2025 | 28.1.2025 | |
1022540135 | Peter Andrla - GARANT DDD Gajary 1190 |
50465520 | Jarná deratizácia objektu | 100,86 vrátane DPH |
OV25023 zo dňa 30.4.2025 | 27.5.2025 | 04.06.2025 | 16.6.2025 | |
1022540113 | KRTKO Záhorie s.r.o. Levárska 758/1, Gajary |
50610678 | Odblokovanie upchatej kanalizácie | 184,50 vrátane DPH |
Ov25021 zo dňa 25.4.2025 | 2.5.2025 | 07.05.2025 | 16.6.2025 | |
1022540089 | PEMAX services, s.r.o. Gercenova 1158/9, Bratislava |
51669854 | Sťahovanie skríň | 184,50 vrátane DPH |
OV 25011 zo dňa 11.3.2025 | 11.4.2025 | 15.04.2025 | 14.5.2025 |