Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1022540005   Magna Energia a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  Plyn - záloha - 1/2025  3279,70 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o zdr. dodávke zemného plynu č. 10495/2024    7.1.2025  13.01.2025  28.1.2025 
1022540238   Magna Energia a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  Plyn - záloha - 10/2025  3279,70 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o zdr. dodávke plynu č. 10495/2024    2.10.2025  08.10.2025  14.10.2025 
1022540036   Magna Energia a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  Plyn - záloha - 2/2025  3279,70 
vrátane DPH
Rámvová dohoda č. 10495/2024    4.2.2025  10.02.2025  28.2.2025 
1022540058   Magna Energia a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  Plyn - záloha - 3/2025  3279,70 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o zdr. dodávke zemného plynu č. 10495/2024    4.3.2025  10.03.2025  18.3.2025 
1022540146   Magna Energia a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  Plyn - záloha - 6/2025  3279,70 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o zdr. dodávke zemného plynu č. 10495/2024    3.6.2025  09.06.2025  17.6.2025 
1022540197   Magna Energia a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  Plyn - záloha - 8/2025  3279,70 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o zdr. dodávke zemného plynu č. 10495/2024    4.8.2025  06.08.2025  10.10.2025 
1022540217   Magna Energia a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  Plyn - záloha - 9/2025  3279,70 
vrátane DPH
RD o združenej dodávke zemného plynu č. 10495/2024    3.9.2025  08.09.2025  13.10.2025 
1022540293   Energie, a.s.
Lazaretská 3a, Bratislava
46113177  Plyn - zálohová platba - 12/2025  4154,00 
vrátane DPH
Zmluva - plyn č. 191/OVS/2025    1.12.2025  08.12.2025  8.12.2025 
1022540078   Magna Energia a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  Plyn - zálohová platba - 4/2025  3279,70 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o zdr. dodávke zemného plynu č. 10495/2024    2.4.2025  09.04.2025  12.5.2025 
1022540115   Magna Energia a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  Plyn - zálohová platba - 5/2025  3279,70 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o zdr. dodávke zemného plynu č. 10495/2024    5.5.2025  07.05.2025  16.6.2025 
1022540171   Magna Energia a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  Plyn záloha - 7/2025  3279,70 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o zdr. dodávke plynu č. 10495/2024    3.7.2025  09.07.2025  24.9.2025 
1022540101   Pavol Chmela PNEU s.r.o.
Malacky, Poľná 5426/2
47964766  Pneumatiky Matador na SMV Š-Fábia ŠPZ BL136RJ  263,71 
vrátane DPH
  OV25015 zo dňa 21.3.2025  16.4.2025  23.04.2025  14.5.2025 
1022540172   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do SMV  535,47 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty     4.7.2025  09.07.2025  24.9.2025 
1022540159   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do SMV  128,37 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty     23.6.2025  27.06.2025  4.7.2025 
1022540149   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do SMV  520,66 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty     5.6.2025  13.06.2025  17.6.2025 
1022540132   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do SMV  101,92 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty     21.5.2025  26.05.2025  16.6.2025 
1022540117   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do SMV  271,66 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty     6.5.2025  09.05.2025  16.6.2025 
1022540108   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do SMV  274,62 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty     29.4.2025  30.04.2025  6.6.2025 
1022540081   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do SMV  506,15 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty     7.4.2025  10.04.2025  12.5.2025 
1022540073   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do SMV  249,82 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty     20.3.2025  24.03.2025  3.4.2025 
1022540061   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do SMV  444,30 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty     5.3.2025  12.03.2025  19.3.2025 
1022540033   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do SMV  410,53 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty     4.2.2025  10.02.2025  28.2.2025 
1022540004   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do SMV  224,82 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty     7.1.2025  10.01.2025  28.1.2025 
1022540176   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  44,82 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    7.7.2025  10.07.2025  9.10.2025 
1022540063   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby   44,82 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    10.3.2025  12.03.2025  19.3.2025 
1022540038   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  44,82 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    6.2.2025  10.02.2025  28.2.2025 
1022540246   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby - 10/2025  44,82 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    8.10.2025  14.10.2025  14.10.2025 
1022540083   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby - 4/2025  44,82 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    7.4.2025  10.04.2025  12.5.2025 
1022540202   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby - 8/2025  44,82 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení     7.8.2025  12.08.2025  10.10.2025 
1022540290   Vision IT Solutions, a.s.
Pribinova 25, Bratislava
36815799  Posúdenie technického stavu VT k vyradenie  36,90 
vrátane DPH
  OV25072 zo dňa 12.11.2025  21.11.2025  27.11.2025  8.12.2025 
1022540181   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  Poštové služby - 6/2025  7,50 
vrátane DPH
Odložený podaj č. žiadosti 802208-468-2023    15.7.2025  18.07.2025  9.10.2025 
1022540205   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  Poštové služby - 7/2025  497,40 
bez DPH
Povolenie č. 31/2021/PKZak - ORaP, Odložený podaj č. žiadosti 802208-468-2023    12.8.2025  18.08.2025  10.10.2025 
1022540227   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  Poštové služby - 8/2025  289,20 
bez DPH
Povolenie č. 31/2021/PKZak - ORaP, Odložený podaj č. žiadosti 802208-468-2023    12.9.2025  19.09.2025  13.10.2025 
1022540016   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  Poštové služby, odložený podaj - 12/2024  6,90 
vrátane DPH
Odložený podaj č. žiadosti 802208-468-2023    14.1.2025  17.01.2025  29.1.2025 
1022540095   Hílek a spol., s.r.o.
Vajanského 24, Senica
36239542  Pravidelná servisná prehliadka SMV BL155US  355,00 
vrátane DPH
  OV 25020 zo dňa 8.4.2025  15.4.2025  22.04.2025  14.5.2025 
1022540259   TEKOS s.r.o.
Partizánska 1089/2, Malacky
34111832  Predaj kontajnera 1100l - plasty  380,07 
vrátane DPH
  OV25052 zo dňa 9.10.2025  27.10.2025  30.10.2025  3.12.2025 
1022540280   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis 6.10.-2.11.2025  50,21 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    13.11.2025  18.11.2025  8.12.2025 
1022540229   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 11.8.-7.9.2025  50,21 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    18.9.2025  23.09.2025  13.10.2025 
1022540209   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 14.7. - 10.8.2025  50,21 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    20.8.2025  22.08.2025  13.10.2025 
1022540164   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 19.5.-15.6.2025  50,21 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    1.7.2025  04.07.2025  20.8.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na

Print