
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1022540054 | MV SR Pribinova 2, Bratislava |
00151866 | Prevádzkové náklady archív 1-12/2024 - vyúčtovanie | 200,61 bez DPH |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. CPBA-ON-50052023 | 3.3.2025 | 04.03.2025 | 18.3.2025 | |
1022540075 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok štátu | 12,30 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024/Malacky | 28.3.2025 | Neplatiť, faktúra je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 3.4.2025 | |
1022540057 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok štátu | 12,30 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024/Malacky | 4.3.2025 | Neplatiť, faktúra je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 18.3.2025 | |
1022540030 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok štátu | 12,30 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024/Malacky | 30.1.2025 | Neplatiť, faktúra je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 28.2.2025 | |
1022540076 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok štátu | 18,45 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 28.3.2025 | Neplatiť, faktúra je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 3.4.2025 | |
1022540053 | Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok štátu | 18,45 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 24.2.2025 | Neplatiť, faktúra je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 28.2.2025 | |
1022540042 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok štátu | 7,38 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 11.2.2025 | Neplatiť, faktúra je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 28.2.2025 | |
1022540029 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok štátu | 18,45 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 29.1.2025 | Neplatiť, faktúra je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 28.2.2025 | |
1022540028 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmene za vymoženie pohľadávky štátu | 7,38 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 29.1.2025 | Neplatiť, faktúra je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 27.2.2025 | |
1022540062 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 27.1.-23.2.2025 | 50,21 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 10.3.2025 | 12.03.2025 | 19.3.2025 | |
1022540037 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 30.12.2024-26.1.2025 | 50,21 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 6.2.2025 | 10.02.2025 | 28.2.2025 | |
1022540010 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 2.12.-29.12.2024 | 48,98 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 9.1.2025 | 13.01.2025 | 28.1.2025 | |
1022540063 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 44,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.3.2025 | 12.03.2025 | 19.3.2025 | |
1022540038 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 44,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 6.2.2025 | 10.02.2025 | 28.2.2025 | |
1022540012 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky - 12/2024 | 44,12 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.1.2025 | 13.01.2025 | 28.1.2025 | |
1022540072 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Hygienický materiál pre zamestnancov | 785,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | OV25010 zo dňa 27.2.2025 | 20.3.2025 | 24.03.2025 | 3.4.2025 |
1022540060 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 2/2025 | 1750,11 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 5.3.2025 | 10.03.2025 | 18.3.2025 | |
1022540039 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie služby - 1/2025 | 1750,11 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 6.2.2025 | 10.02.2025 | 28.2.2025 | |
1022540002 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 12/2024 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 3.1.2025 | 10.01.2025 | 28.1.2025 | |
1022540069 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVR - 2/2025 | 2844,09 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 16515/2020 | 17.3.2025 | 20.03.2025 | 19.3.2025 | |
1022540048 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Mesačný servis výťahu LC Maxi - 1/2025 | 103,32 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 16515/2020 | OV25007 zo dňa 6.2.2025 | 14.2.2025 | 18.02.2025 | 28.2.2025 |
1022540047 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov - 1/2025 | 2844,09 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 16515/2020 | 14.2.2025 | 18.02.2025 | 28.2.2025 | |
1022540018 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov - 12/2024 | 2774,72 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 16515/2020 | 16.1.2025 | 22.01.2025 | 29.1.2025 | |
1022540001 | Scylla Security Servis s.r.o. ul. ČSA 24, Banská Bystrica |
46798811 | Služby informátora - 12/2024 | 1171,32 vrátane DPH |
Zmluva na poskytovanie služieb informátora č. 86/102/2023 | 3.1.2025 | 10.01.2025 | 28.1.2025 | |
1022540055 | Scylla Security Servis s.r.o. ul. ČSA 24, Banská Bystrica |
46798811 | Služby informátora - 2/2025 | 1277,70 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služieb informátora č. 86/102/2023 | 4.3.2025 | 10.03.2025 | 18.3.2025 | |
1022540056 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.1.-22.2.2025 | 489,34 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 4.3.2025 | 10.03.2025 | 18.3.2025 | |
1022540015 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.12.-31.12.2024 | 124,91 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 13.1.2025 | 15.01.2025 | 29.1.2025 | |
1022540003 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.11.-22.12.2024 | 376,07 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 3.1.2025 | 10.01.2025 | 28.1.2025 | |
1022540074 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.2.-22.3.2025 | 628,59 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 28.3.2025 | 01.04.2025 | 3.4.2025 | |
1022540027 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 1.1.-22.1.2025 | 206,95 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ_00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 27.1.2025 | 29.01.2025 | 29.1.2025 | |
1022540073 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 249,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 20.3.2025 | 24.03.2025 | 3.4.2025 | |
1022540061 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 444,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 5.3.2025 | 12.03.2025 | 19.3.2025 | |
1022540049 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Tankovacie karty 2ks | 0,00 bez DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 18.2.2025 | Neplatiť | 28.2.2025 | |
1022540033 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 410,53 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 4.2.2025 | 10.02.2025 | 28.2.2025 | |
1022540004 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 224,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 7.1.2025 | 10.01.2025 | 28.1.2025 | |
1022540031 | Scylla Security Servis s.r.o. Československej armády 24, Banská Bystrica |
46798811 | Služby informátora - 1/2025 | 1332,78 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služieb informátora č.86/102/2023 | 3.2.2025 | 04.02.2025 | 28.2.2025 | |
1022540036 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha - 2/2025 | 3279,70 vrátane DPH |
Rámvová dohoda č. 10495/2024 | 4.2.2025 | 10.02.2025 | 28.2.2025 | |
1022540044 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servisná prehliadka SMV MA502BF | 250,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV25006 zo dňa 3.2.2025 | 12.2.2025 | 18.02.2025 | 28.2.2025 |
1022540043 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servisná prehliadka SMV BL 689 XN | 207,41 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV25005 zo dňa 3.2.2025 | 12.2.2025 | 18.02.2025 | 28.2.2025 |
1022540034 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Vykonanie TK+EK SMV BL 155US | 160,92 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV25004 zo dňa 27.1.2025 | 4.2.2025 | 10.02.2025 | 28.2.2025 |