Faktúry 2025 (ÚPSVR Malacky)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1022540137   BVS, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Vodné, stočné, zrážky 23.4.-22.5.2025  458,80 
vrátane DPH
Zmluva č. PZ_00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd    28.5.2025  04.06.2025  16.6.2025 
1022540106   BVS, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Vodné, stočné, zrážky 23.3.-22.4.2025  489,34 
vrátane DPH
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd    28.4.2025  29.04.2025  14.5.2025 
1022540074   BVS, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Vodné, stočné, zrážky 23.2.-22.3.2025  628,59 
vrátane DPH
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody    28.3.2025  01.04.2025  3.4.2025 
1022540056   BVS, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Vodné, stočné, zrážky 23.1.-22.2.2025  489,34 
vrátane DPH
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd    4.3.2025  10.03.2025  18.3.2025 
1022540027   BVS, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Vodné, stočné, zrážky 1.1.-22.1.2025  206,95 
vrátane DPH
Zmluva č. PZ_00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd    27.1.2025  29.01.2025  29.1.2025 
1022540015   BVS, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Vodné, stočné, zrážky 23.12.-31.12.2024  124,91 
vrátane DPH
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd    13.1.2025  15.01.2025  29.1.2025 
1022540003   BVS, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Vodné, stočné, zrážky 23.11.-22.12.2024  376,07 
vrátane DPH
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd    3.1.2025  10.01.2025  28.1.2025 
1022540100   D.V. Siete s.r.o.
Veľké Leváre 112
54009961  Oprava žalúzií v budove UPSVR Malacky  1036,00 
bez DPH
  OV25017 zo dňa 4.4.2025  16.4.2025  22.04.2025  14.5.2025 
1022540110   Dapur s.r.o.
Záhorácka 5477/15A, Malacky
35965321  Zdravotné výkony na sociálne účely 1-12/2024  236,98 
bez DPH
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci    29.4.2025  30.4.202  6.6.2025 
1022540032   EVROFIN Int. s.r.o.
Jarošová 1, Bratislava
44563485  Kreditačný poplatok - frankovací stroj  159,90 
vrátane DPH
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173    3.2.2025  04.02.2025  28.2.2025 
1022540044   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Servisná prehliadka SMV MA502BF  250,00 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021  OV25006 zo dňa 3.2.2025  12.2.2025  18.02.2025  28.2.2025 
1022540043   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Servisná prehliadka SMV BL 689 XN  207,41 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021  OV25005 zo dňa 3.2.2025  12.2.2025  18.02.2025  28.2.2025 
1022540034   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Vykonanie TK+EK SMV BL 155US  160,92 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021  OV25004 zo dňa 27.1.2025  4.2.2025  10.02.2025  28.2.2025 
1022540020   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Oprava SMV MA502BF  350,48 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 97/OVS/2021  OV25001 zo dňa 13.1.2025  22.1.2025  28.01.2025  29.1.2025 
1022540141   FineService, s.r.o.
Radlinského 2386/13, Malacky
44743017  Prenájom priestorov + občerstvenie - Raňajky pre zamestnávateľov  910,00 
vrátane DPH
  OV25009 zo dňa 26.2.2025  29.5.2025  30.05.2025  16.6.2025 
1022540148   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3
48070408  Upratovanie - 5/2025  1750,11 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022    5.6.2025  10.06.2025  17.6.2025 
1022540120   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3
48070408  Upratovanie - 4/2025  1750,11 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022    13.5.2025  16.05.2025  16.6.2025 
1022540082   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3
48070408  Upratovanie - 3/2025  1750,11 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služie č. 451/OVS/2022    7.4.2025  10.04.2025  12.5.2025 
1022540072   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3
48070408  Hygienický materiál pre zamestnancov  785,36 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022  OV25010 zo dňa 27.2.2025  20.3.2025  24.03.2025  3.4.2025 
1022540060   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3
48070408  Upratovanie - 2/2025  1750,11 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022    5.3.2025  10.03.2025  18.3.2025 
1022540039   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3
48070408  Upratovacie služby - 1/2025  1750,11 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022    6.2.2025  10.02.2025  28.2.2025 
1022540002   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3
48070408  Upratovanie - 12/2024  1707,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022    3.1.2025  10.01.2025  28.1.2025 
1022540123   Green Wave Recycling, s.r.o.
Nová Baňa
45539197  Mobilná skartácia dokumentov  83,03 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č.389/102/2022  OV25018 zo dňa 4.4.2025  13.5.2025  16.05.2025  16.6.2025 
1022540140   Hílek a spol., s.r.o.
Vajanského 24, Senica
36233366  Vykonanie emisnej kontroly SMV MA502BF  40,00 
vrátane DPH
  OV25027 zo dňa 20.5.2025  28.5.2025  30.05.2025  16.6.2025 
1022540139   Hílek a spol., s.r.o.
Vajanského 24, Senica
36233366  Vykonanie technickej kontroly SMV MA502BF  45,00 
vrátane DPH
  OV25028 zo dňa 20.5.2025  28.5.2025  30.05.2025  16.6.2025 
1022540095   Hílek a spol., s.r.o.
Vajanského 24, Senica
36239542  Pravidelná servisná prehliadka SMV BL155US  355,00 
vrátane DPH
  OV 25020 zo dňa 8.4.2025  15.4.2025  22.04.2025  14.5.2025 
1022540025   KOVOTYP s.r.o.
Ľanová 8, Bratislava
35808705  Kovová skriňa spisová 6ks, doprava  1439,81 
vrátane DPH
  OV25003 zo dňa 22.1.2025  27.1.2025  29.01.2025  29.1.2025 
1022540113   KRTKO Záhorie s.r.o.
Levárska 758/1, Gajary
50610678  Odblokovanie upchatej kanalizácie  184,50 
vrátane DPH
  Ov25021 zo dňa 25.4.2025  2.5.2025  07.05.2025  16.6.2025 
1022540138   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 21.4.-18.5.2025  50,21 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    28.5.2025  30.05.2025  16.6.2025 
1022540114   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 24.3.-20.4.2025  50,21 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    2.5.2025  07.05.2025  16.6.2025 
1022540079   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
00035742  Prenájom a servis rohoží 24.2.-23.3.2025  50,21 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    2.4.2025  08.04.2025  12.5.2025 
1022540062   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 27.1.-23.2.2025  50,21 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    10.3.2025  12.03.2025  19.3.2025 
1022540037   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 30.12.2024-26.1.2025  50,21 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    6.2.2025  10.02.2025  28.2.2025 
1022540010   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 2.12.-29.12.2024  48,98 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    9.1.2025  13.01.2025  28.1.2025 
1022540154   Magna Energia a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie - 5/2025  525,03 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 22552/2024    11.6.2025  17.06.2025  17.6.2025 
1022540147   Magna Energia a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  Elektrina - záloha - 6/2025  1913,03 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 22552/2024    3.6.2025  09.06.2025  17.6.2025 
1022540146   Magna Energia a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  Plyn - záloha - 6/2025  3279,70 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o zdr. dodávke zemného plynu č. 10495/2024    3.6.2025  09.06.2025  17.6.2025 
1022540122   Magna Energia a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie - 4/2025  474,72 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 22552/2024    13.5.2025  21.05.2025  16.6.2025 
1022540116   Magna Energia a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  Elektrina - zálohová platba - 5/2025  1913,03 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 22552/2024    5.5.2025  07.05.2025  16.6.2025 
1022540115   Magna Energia a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  Plyn - zálohová platba - 5/2025  3279,70 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o zdr. dodávke zemného plynu č. 10495/2024    5.5.2025  07.05.2025  16.6.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Malacky

Tlačiť