
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1022540275 | Automobilové opravovne MV SR Vazovova 7/A, Bratislava |
44855206 | Servisná kontrola SMV BT195EI | 238,21 vrátane DPH |
OV25051 zo dňa 2.10.2025 | 10.11.2025 | 11.11.2025 | 5.12.2025 | |
| 1022540294 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.10.-22.11.2025 | 784,27 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 1.12.2025 | 8.12.2025 | 8.12.2025 | |
| 1022540260 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.9.-22.10.2025 | 406,49 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 27.10.2025 | 14.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 1022540235 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.8.-22.9.2025 | 437,36 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 29.9.2025 | 03.10.2025 | 13.10.2025 | |
| 1022540216 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.7.-22.8.2025 | 379,27 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 2.9.2025 | 08.09.2025 | 13.10.2025 | |
| 1022540191 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.6.-22.7.2025 | 553,57 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 25.7.2025 | 29.07.2025 | 10.10.2025 | |
| 1022540161 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.5.-22.6.2025 | 406,79 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 24.6.2025 | 02.07.2025 | 4.7.2025 | |
| 1022540137 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.4.-22.5.2025 | 458,80 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ_00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 28.5.2025 | 04.06.2025 | 16.6.2025 | |
| 1022540106 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.3.-22.4.2025 | 489,34 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 28.4.2025 | 29.04.2025 | 14.5.2025 | |
| 1022540074 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.2.-22.3.2025 | 628,59 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 28.3.2025 | 01.04.2025 | 3.4.2025 | |
| 1022540056 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.1.-22.2.2025 | 489,34 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 4.3.2025 | 10.03.2025 | 18.3.2025 | |
| 1022540027 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 1.1.-22.1.2025 | 206,95 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ_00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 27.1.2025 | 29.01.2025 | 29.1.2025 | |
| 1022540015 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.12.-31.12.2024 | 124,91 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 13.1.2025 | 15.01.2025 | 29.1.2025 | |
| 1022540003 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.11.-22.12.2024 | 376,07 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 3.1.2025 | 10.01.2025 | 28.1.2025 | |
| 1022540242 | Clima Studio, a.s. Drieňova 1/G, Bratislava |
45980101 | Úprava kondenzačného potrubia na klimatizácií | 279,83 vrátane DPH |
OV25049 zo dňa 23.9.2025 | 6.10.2025 | 09.10.2025 | 14.10.2025 | |
| 1022540100 | D.V. Siete s.r.o. Veľké Leváre 112 |
54009961 | Oprava žalúzií v budove UPSVR Malacky | 1036,00 bez DPH |
OV25017 zo dňa 4.4.2025 | 16.4.2025 | 22.04.2025 | 14.5.2025 | |
| 1022540204 | D.V.Siete s.r.o. Veľké Leváre 112 |
54009961 | Žalúzie - montáž (4. poschodie, chodba) | 144,00 vrátane DPH |
OV25043 zo dňa 5.8.2025 | 8.8.2025 | 12.08.2025 | 10.10.2025 | |
| 1022540288 | D+D direct s.r.o. Žitná 7240/20, Bratislava |
51252295 | Čistenie zvodov a žľabov na budove | 2386,20 vrátane DPH |
OV25065 zo dňa 3.11.2025 | 21.11.2025 | 27.11.2025 | 8.12.2025 | |
| 1022540110 | Dapur s.r.o. Záhorácka 5477/15A, Malacky |
35965321 | Zdravotné výkony na sociálne účely 1-12/2024 | 236,98 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 29.4.2025 | 30.4.202 | 6.6.2025 | |
| 1022540293 | Energie, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava |
46113177 | Plyn - zálohová platba - 12/2025 | 4154,00 vrátane DPH |
Zmluva - plyn č. 191/OVS/2025 | 1.12.2025 | 8.12.2025 | 8.12.2025 | |
| 1022540282 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava |
46113177 | Zálohová platba - plyn - 11/2025 | 4154,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 191/OVS/2025 | 14.11.2025 | 17.11.2025 | 8.12.2025 | |
| 1022540032 | EVROFIN Int. s.r.o. Jarošová 1, Bratislava |
44563485 | Kreditačný poplatok - frankovací stroj | 159,90 vrátane DPH |
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173 | 3.2.2025 | 04.02.2025 | 28.2.2025 | |
| 1022540296 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servis SMV MA502BF | 45960470 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 134/OVS/2025 | OV25076 zo dňa 28.11.2025 | 2.12.2025 | 2.1.2026 | 8.12.2025 |
| 1022540285 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík SMV BL136RJ | 61,50 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 134/OVS/2025 | OV25059 zo dňa 21.10.2025 | 18.11.2025 | 24.11.2025 | 8.12.2025 |
| 1022540278 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servisná prehliadka SMV BL136RJ | 450,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 134/OVS/2025 | OV25063 zo dňa 30.10.2025 | 12.11.2025 | 18.11.2025 | 8.12.2025 |
| 1022540272 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík SMV AA801RY | 73,80 bez DPH |
Rámcová dohoda č. 134-OVS-2025 | OV25058 | 5.11.2025 | 14.11.2025 | 5.12.2025 |
| 1022540271 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík SMV BL155US | 73,80 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 134-OVS-2025 | OV25058 | 5.11.2025 | 14.11.2025 | 5.12.2025 |
| 1022540267 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík SMV MA502BF | 61,50 bez DPH |
Rámcová dohoda č. 134-OVS-2025 | OV 25057 zo dňa 21.10.2025 | 3.11.2025 | 14.11.2025 | 5.12.2025 |
| 1022540266 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík SMV BT195 EI | 74,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 134-OVS-2025 | OV 25056 zo dňa 16.10.2025 | 3.11.2025 | 14.11.2025 | 5.12.2025 |
| 1022540044 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servisná prehliadka SMV MA502BF | 250,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV25006 zo dňa 3.2.2025 | 12.2.2025 | 18.02.2025 | 28.2.2025 |
| 1022540043 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servisná prehliadka SMV BL 689 XN | 207,41 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV25005 zo dňa 3.2.2025 | 12.2.2025 | 18.02.2025 | 28.2.2025 |
| 1022540034 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Vykonanie TK+EK SMV BL 155US | 160,92 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV25004 zo dňa 27.1.2025 | 4.2.2025 | 10.02.2025 | 28.2.2025 |
| 1022540020 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Oprava SMV MA502BF | 350,48 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 97/OVS/2021 | OV25001 zo dňa 13.1.2025 | 22.1.2025 | 28.01.2025 | 29.1.2025 |
| 1022540292 | FINAL CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Oprava SMV BL689XN | 73,80 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 134/OVS/2025 | 25.11.2025 | 27.11.2025 | 8.12.2025 | |
| 1022540141 | FineService, s.r.o. Radlinského 2386/13, Malacky |
44743017 | Prenájom priestorov + občerstvenie - Raňajky pre zamestnávateľov | 910,00 vrátane DPH |
OV25009 zo dňa 26.2.2025 | 29.5.2025 | 30.05.2025 | 16.6.2025 | |
| 1022540299 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 11/2025 | 1750,11 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 2.12.2025 | 8.12.2025 | 8.12.2025 | |
| 1022540268 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 10/2025 | 1750,11 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 5.11.2025 | 14.11.2025 | 5.12.2025 | |
| 1022540240 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 9/2025 | 1750,11 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 3.10.2025 | 08.10.2025 | 14.10.2025 | |
| 1022540220 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 8/2025 | 1750,11 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 4.9.2025 | 09.09.2025 | 13.10.2025 | |
| 1022540199 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 7/2025 | 1750,11 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 5.8.2025 | 06.08.2025 | 10.10.2025 |