
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1022540302 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP na výplatu dávok - 11/2025 | 2700,00 bez DPH |
5.12.2025 | Neplatiť | 8.12.2025 | ||
| 1022540301 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky - 11/2025 | 44,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 5.12.2025 | 10.12.2025 | 8.12.2025 | |
| 1022540300 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM do SMV | 507,42 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 4.12.2025 | 9.12.2025 | 8.12.2025 | |
| 1022540299 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 11/2025 | 1750,11 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 2.12.2025 | 8.12.2025 | 8.12.2025 | |
| 1022540298 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina - záloha - 12/2025 | 1932,98 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 22552/2024 | 2.12.2025 | 8.12.2025 | 8.12.2025 | |
| 1022540295 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 74,78 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 1.12.2025 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 8.12.2025 | |
| 1022540294 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.10.-22.11.2025 | 784,27 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 1.12.2025 | 8.12.2025 | 8.12.2025 | |
| 1022540293 | Energie, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava |
46113177 | Plyn - zálohová platba - 12/2025 | 4154,00 vrátane DPH |
Zmluva - plyn č. 191/OVS/2025 | 1.12.2025 | 8.12.2025 | 8.12.2025 | |
| 1022540292 | FINAL CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Oprava SMV BL689XN | 73,80 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 134/OVS/2025 | 25.11.2025 | 27.11.2025 | 8.12.2025 | |
| 1022540289 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 10,33 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 21.11. | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 8.12.2025 | |
| 1022540287 DODROPIS | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
337720731 | Plyn - vyúčtovanie 6-10/2025 /preplatok | -10069,81 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke zemného plynu č. 22552/2024 | 19.11.2025 | 13.12.2025 | 8.12.2025 | |
| 1022540286 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM do SMV | 47,15 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 18.11.2025 | 27.11.2025 | 8.12.2025 | |
| 1022540284 DOBROPIS | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS - 10/2025 | 6,54 bez DPH |
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173 | 17.11.2025 | Neplatiť | 8.12.2025 | |
| 1022540282 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava |
46113177 | Zálohová platba - plyn - 11/2025 | 4154,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 191/OVS/2025 | 14.11.2025 | 17.11.2025 | 8.12.2025 | |
| 1022540281 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Odložený podaj - 10/2025 | 7,50 vrátane DPH |
Odložený podaj č. žiadosti 802208-468-2023 | 13.11.2025 | 18.11.2025 | 8.12.2025 | |
| 1022540280 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis 6.10.-2.11.2025 | 50,21 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 13.11.2025 | 18.11.2025 | 8.12.2025 | |
| 1022540279 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 7,38 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 12.11.2025 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 8.12.2025 | |
| 1022540277 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP U - 10/2025 | 2,40 bez DPH |
10.11.2025 | 18.11.2025 | 8.12.2025 | ||
| 1022540276 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
337720731 | Elektrina - vyúčtovanie - 10/2025 | 887,08 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 22552/2024-M_ODP_ODP | 10.11.2025 | 18.11.2025 | 5.12.2025 | |
| 1022540274 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP na výplatu dávok - 10/2025 | 2700,00 bez DPH |
6.11.2025 | Neplatiť | 5.12.2025 | ||
| 1022540273 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky - 10/2025 | 44,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 6.11.2025 | 10.11.2025 | 5.12.2025 | |
| 1022540270 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM do SMV | 561,47 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 5.11.2025 | 10.11.2025 | 5.12.2025 | |
| 1022540269 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
337720731 | Elektrina - záloha - 11/2025 | 1932,93 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 22552/2024-M_ODP | 5.11.2025 | 10.11.2025 | 5.12.2025 | |
| 1022540268 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 10/2025 | 1750,11 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 5.11.2025 | 14.11.2025 | 5.12.2025 | |
| 1022540262 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 74,78 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023lacky | 27.10.2025 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 3.12.2025 | |
| 1022540261 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 14,76 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023lacky | 27.10.2025 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 3.12.2025 | |
| 1022540260 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.9.-22.10.2025 | 406,49 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 27.10.2025 | 14.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 1022540258 | MUDr. Štilian Nenovský Plavecký Štvrtok |
36284793 | Zdravotná starostlivosť na sociálne účely 7-9/2025 | 111,52 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 21.10.2025 | 23.10.2025 | 3.12.2025 | |
| 1022540257 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 12,30 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 21.10.2025 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 3.12.2025 | |
| 1022540253 DOBROPIS | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS 9/2025 | 7,98 bez DPH |
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173 | 15.10.2025 | Neplatiť | 3.12.2025 | |
| 1022540252 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 8.9.-5.10.2025 | 50,21 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 15.10.2025 | 21.10.2025 | 3.12.2025 | |
| 1022540251 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 7,38 bez DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 15.10.2025 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 26.11.2025 | |
| 1022540250 | MUDr. Elena Slobodová Struhárova 2, Zohor |
30856604 | Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci 7-9/2025 | 83,64 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 13.10.2025 | 17.10.2025 | 26.11.2025 | |
| 1022540249 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Odložený podaj - 9/2025 | 7,50 vrátane DPH |
Odložený podaj č. žiadosti 802208-468-2023 | 13.10.2025 | 17.10.2025 | 26.11.2025 | |
| 1022540248 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP U - 9/2025 | 2,24 bez DPH |
10.10.2025 | 15.10.2025 | 14.10.2025 | ||
| 1022540247 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie - 9/2025 | 443,37 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 22552/2024 | 10.10.2025 | 15.10.2025 | 14.10.2025 | |
| 1022540246 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 10/2025 | 44,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.10.2025 | 14.10.2025 | 14.10.2025 | |
| 1022540244 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP na výplatu dávok - 9/2025 | 2778,00 bez DPH |
7.10.2025 | Neplatiť | 14.10.2025 | ||
| 1022540243 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM do SMV | 245,76 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 6.10.2025 | 10.10.2025 | 14.10.2025 | |
| 1022540240 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 9/2025 | 1750,11 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 3.10.2025 | 08.10.2025 | 14.10.2025 |