
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1022640088 | MUDr. Manfréd Černý Komenského 997, Veľké Leváre |
30787823 | Zdravotné výkony 1-3/2026 | 132,43 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 10.4.2026 | 15.04.2026 | 13.4.2026 | |
| 1022640014 | MUDr. Černý Manfréd Komenského 997, Veľké Leváre |
30787823 | Zdravotné výkony 10-12/2025 | 83,64 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 9.1.2026 | 15.01.2026 | 18.2.2026 | |
| 1022640010 | MUDr. Encingerová Eva Legionárska 5265, Malacky |
30849829 | Zdravotné výkony 1-12/2025 | 285,77 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 8.1.2026 | 13.01.2026 | 18.2.2026 | |
| 1022640090 | MUDr. Slobodová Elena Nám. SNP 2377/7, Malacky |
30856604 | Zdravotné výkony 1-3/2026 | 69,70 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 10.4.2026 | 17.04.2026 | 13.4.2026 | |
| 1022640008 | MUDr. Slobodová Elena Nám. SNP 2377/7, Malacky |
30856604 | Zdravotné výkony 10-12/2025 | 139,40 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 8.1.2026 | 13.01.2026 | 18.2.2026 | |
| 1022640105 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM do SMV | 493,86 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 5.5.2026 | 12.5.2026 | 14.5.2026 | |
| 1022640099 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM do SMV | 254,58 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 24.4.2026 | 28.04.2026 | 6.5.2026 | |
| 1022640083 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 549,12 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 7.4.2026 | 13.04.2026 | 13.4.2026 | |
| 1022640071 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 204,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 18.3.2026 | 23.03.2026 | 27.3.2026 | |
| 1022640060 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 371,01 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 4.3.2026 | 10.03.2026 | 17.3.2026 | |
| 1022640053 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM do SMV | 144,27 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 19.2.2026 | 23.02.2026 | 23.2.2026 | |
| 1022640040 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM do SMV | 406,33 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 4.2.2026 | 09.02.2026 | 23.2.2026 | |
| 1022640012 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM do SMV | 276,26 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 8.1.2026 | 12.01.2026 | 18.2.2026 | |
| 1022640066 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
33742364 | Prenájom a servis rohoží 26.1. - 22.2.2026 | 52,32 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 11.3.2026 | 13.03.2026 | 17.3.2026 | |
| 1022640023 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
337720731 | Elektrina - vyúčtovanie 12/2025 | 687,75 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 22552/2024 | 16.1.2026 | 22.01.2026 | 19.2.2026 | |
| 1022640009 | MUDr. Jana Vrablicová Obchodná 5, Rohožník |
34049291 | Zdravotné výkony 1-12/2025 | 146,37 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 8.1.2026 | 13.01.2026 | 18.2.2026 | |
| 1022640031 | TEKOS s.r.o. Partizánska 1089/2, Malacky |
34111832 | Zvoz a zhodnocovanie druhotných surovín r. 2026 | 1210,32 vrátane DPH |
OV26007 zo dňa 28.1.2026 | 30.1.2026 | 06.02.2026 | 23.2.2026 | |
| 1022640100 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 23.3.- 19.4.2026 | 52,32 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 24.4.2026 | 28.04.2026 | 6.5.2026 | |
| 1022640073 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 23.2. - 22.3.2026 | 52,32 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 27.3.2026 | 02.04.2026 | 2.4.2026 | |
| 1022640047 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 29.12.2025-25.1.2026 | 52,32 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 10.2.2026 | 11.02.2026 | 23.2.2026 | |
| 1022640006 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 1.12.-28.12.2025 | 52,32 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 7.1.2026 | 12.01.2026 | 28.1.2026 | |
| 1022640106 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné siete - 4/2026 | 44,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 5.5.2026 | 12.5.2026 | 14.5.2026 | |
| 1022640087 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 4/2026 | 44,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.4.2026 | 13.04.2026 | 13.4.2026 | |
| 1022640061 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky - 3/2026 | 44,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 5.3.2026 | 10.03.2026 | 17.3.2026 | |
| 1022640041 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 2/2026 | 44,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 5.2.2026 | 09.02.2026 | 23.2.2026 | |
| 1022640013 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 1/2026 | 44,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.1.2026 | 15.01.2026 | 18.2.2026 | |
| 1022640110 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 14,76 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 7.5.2026 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 14.5.2026 | |
| 1022640102 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | Vymoženie pohľadávky | 75,52 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľ. štátu č. 1/2023/UPSVR Malacky | 28.4.2026 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 6.5.2026 | |
| 1022640103 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | Vymoženie pohľadávky | 59,04 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľ. štátu č. 1/2024/UPSVR Malacky | 30.4.2026 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 6.5.2026 | |
| 1022640101 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | Vymoženie pohľadávky | 24,60 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2025/UPSVR Malacky | 28.4.2026 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 6.5.2026 | |
| 1022640092 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 14,76 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 10.4.2026 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 13.4.2026 | |
| 1022640091 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 18,70 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024/Malacky | 10.4.2026 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 13.4.2026 | |
| 1022640076 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 24,60 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 30.3.2026 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 2.4.2026 | |
| 1022640074 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 85,85 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 30.3.2026 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 2.4.2026 | |
| 1022640075 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 12,30 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 30.3.2026 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 2.4.2026 | |
| 1022640072 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 24,60 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2025/Malacky | 18.3.2026 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 27.3.2026 | |
| 1022640069 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 7,38 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 16.3.2026 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 27.3.2026 | |
| 1022640062 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 14,76 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 5.3.2026 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 17.3.2026 | |
| 1022640055 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 74,78 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/ÚPSVR Malacky | 27.2.2026 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 4.3.2026 | |
| 1022640054 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 24,60 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2025/ÚPSVR Malacky | 24.2.2026 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 4.3.2026 |