
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1022640040 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM do SMV | 406,33 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 4.2.2026 | 09.02.2026 | 23.2.2026 | |
| 1022640012 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM do SMV | 276,26 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 8.1.2026 | 12.01.2026 | 18.2.2026 | |
| 1022640081 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava |
46113177 | Plyn - zálohová platba - 4/2026 | 2667,00 vrátane DPH |
Zmluva plyn č. 191/OVS/2025 | 1.4.2026 | 09.04.2026 | 13.4.2026 | |
| 1022640022 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava |
46113177 | Plyn - vyúčtovanie 11-12/2025 | 325,85 vrátane DPH |
Zmluva č. 191/OVS/2025 | 16.1.2026 | 22.01.2026 | 19.2.2026 | |
| 1022640002 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava |
46113177 | Plyn - záloha - 1/2026 | 2667,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 191/OVS/2025 | 5.1.2026 | 13.01.2026 | 28.1.2026 | |
| 1022640039 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava |
46113177 | Plyn - záloha - 2/2026 | 2667,00 vrátane DPH |
Zmluva - plyn č. 191/OVS/2025 | 4.2.2026 | 09.02.2026 | 23.2.2026 | |
| 1022640056 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava |
46113177 | Plyn - záloha - 3/2026 | 2667,00 vrátane DPH |
Zmluva plyn č. 191/OVS/2025 | 2.3.2026 | 06.03.2026 | 4.3.2026 | |
| 1022640107 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava |
46113177 | Plyn - záloha - 5/2026 | 2667,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 191/OVS/2023 | 5.5.2026 | 12.5.2026 | 14.5.2026 | |
| 1022640083 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 549,12 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 7.4.2026 | 13.04.2026 | 13.4.2026 | |
| 1022640071 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 204,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 18.3.2026 | 23.03.2026 | 27.3.2026 | |
| 1022640060 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 371,01 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 4.3.2026 | 10.03.2026 | 17.3.2026 | |
| 1022640106 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné siete - 4/2026 | 44,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 5.5.2026 | 12.5.2026 | 14.5.2026 | |
| 1022640087 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 4/2026 | 44,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.4.2026 | 13.04.2026 | 13.4.2026 | |
| 1022640013 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 1/2026 | 44,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.1.2026 | 15.01.2026 | 18.2.2026 | |
| 1022640041 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 2/2026 | 44,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 5.2.2026 | 09.02.2026 | 23.2.2026 | |
| 1022640068 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby - 2/2026 | 52,70 vrátane DPH |
Povolenie č. 31/2021/PKZak - ORaP, Odložený podaj č. žiadosti 802208-468-2023 | 12.3.2026 | 20.03.2026 | 17.3.2026 | |
| 1022640095 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby - odložený podaj - 3/2026 | 7,50 vrátane DPH |
Odložený podaj č. žiadosti 802208-468-2023 | 14.4.2026 | 17.4. | 6.5.2026 | |
| 1022640006 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 1.12.-28.12.2025 | 52,32 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 7.1.2026 | 12.01.2026 | 28.1.2026 | |
| 1022640073 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 23.2. - 22.3.2026 | 52,32 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 27.3.2026 | 02.04.2026 | 2.4.2026 | |
| 1022640100 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 23.3.- 19.4.2026 | 52,32 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 24.4.2026 | 28.04.2026 | 6.5.2026 | |
| 1022640066 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
33742364 | Prenájom a servis rohoží 26.1. - 22.2.2026 | 52,32 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 11.3.2026 | 13.03.2026 | 17.3.2026 | |
| 1022640047 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 29.12.2025-25.1.2026 | 52,32 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 10.2.2026 | 11.02.2026 | 23.2.2026 | |
| 1022640115 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík + nové letné pneumatiky SMV BL689XN | 415,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 134/OVS/2025 | OV26017 zo dňa 30.4.2026 | 11.5.2026 | 15.05.2026 | 15.5.2026 |
| 1022640116 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík SMV BL 136RJ | 62,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 134/OVS/2025 | OV26015 zo dňa 28.4.2026 | 11.5.2026 | 15.05.2026 | 15.5.2026 |
| 1022640112 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík ŠPZ: BL 155US | 74,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 134/OVS/2025 | OV26016 zo dňa 28.4.2026 | 7.5.2026 | 15.05.2026 | 15.5.2026 |
| 1022640038 | EVROFIN Int. s.r.o. Jarošova 1, Bratislava |
44563485 | Profylaxia | 236,16 vrátane DPH |
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173 | 3.2.2026 | 6.2.202 | 23.2.2026 | |
| 1022600861 Platobný poukaz | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava |
46279610 | Projekt „Pripravený na prácu v priemysle“ – vzdelávací program „Operátor výroby“ | 17460,00 bez DPH |
94/OAOTP/2025 | 26/02/54O/1 | 27.4.2026 | 19.05.2026 | 19.5.2026 |
| 1022640005 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Revízia elektroinštalácie | 1485,23 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | OV25067 zo dňa 6.11.2025 | 5.1.2026 | 09.01.2026 | 28.1.2026 |
| 1022640019 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Revízia elektrospotrebičov | 1660,99 vrátane DPH |
OV25073 zo dňa 20.11.2025 | 15.1.2026 | 22.01.2026 | 19.2.2026 | |
| 1022640035 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenie Na bielenisku 4, Pezinok |
46817671 | Servis výťahu 1/2026 | 104,55 vrátane DPH |
OV26002 zo dňa 20.1.2026 | 3.2.2026 | 06.02.2026 | 23.2.2026 | |
| 1022640001 | Seris elektro-zdvíhacie zariadenia s.r.o. Na Bielenisku 4, Pezinok |
46817671 | Servis výťahu LC v.č. 20598 - 1122-LC -12/2025 | 104,55 vrátane DPH |
OV25079 | 5.1.2026 | 09.01.2026 | 28.1.2026 | |
| 1022640029 | FINAL-CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servisná kontrola SMV BL155US | 500,00 vrátane DPH |
RD 134/OVS/2025 | OV26005 zo dňa 22.1.2026 | 28.1.2026 | 29.01.2026 | 23.2.2026 |
| 1022640046 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP na výplatu dávok - 1/2026 | 2658,00 bez DPH |
9.2.2026 | Neplatiť | 23.2.2026 | ||
| 1022640015 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP na výplatu dávok - 12/2025 | 2694,00 bez DPH |
12.1.2026 | Neplatiť | 18.2.2026 | ||
| 1022640064 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP na výplatu dávok - 2/2026 | 2632,00 bez DPH |
11.3.2026 | Neplatiť | 17.3.2026 | ||
| 1022640086 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP na výplatu dávok - 3/2026 | 2650,00 bez DPH |
9.4.2026 | Neplatiť | 13.4.2026 | ||
| 1022640113 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP na výplatu dávok - 4/2026 | 2646,00 vrátane DPH |
7.5.2026 | Neplatiť | 15.5.2026 | ||
| 1022640045 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP U - 1/2026 | 3,20 bez DPH |
9.2.2026 | 18.02.2026 | 23.2.2026 | ||
| 1022640007 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP U - 12/2025 | 3,20 bez DPH |
7.1.2026 | 15.01.2026 | 18.2.2026 | ||
| 1022640065 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP U - 2/2026 | 3,20 bez DPH |
11.3.2026 | 20.03.2026 | 17.3.2026 |