
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1232540275 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 |
48070408 | Upratovacie služby 08/2025 | 2243,16 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 455/OVS/2022 z 22.3.2023 | 03.09.2025 | 30.09.2025 | 1.10.2025 | |
| 1232540250 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 |
48070408 | Upratovacie služby 07/2025 | 2243,16 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 455/OVS/2022 z 22.3.2023 | 05.08.2025 | 14.08.2025 | 21.8.2025 | |
| 1232540213 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 |
48070408 | Upratovacie služby 06/2025 | 2243,16 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 455/OVS/2022 z 22.3.2023 | 03.07.2025 | 10.07.2025 | 10.7.2025 | |
| 1232540187 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 |
48070408 | Upratovacie služby 05/2025 | 2243,16 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 455/OVS/2022 z 22.3.2023 | 04.06.2025 | 30.06.2025 | 1.7.2025 | |
| 1232540164 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 |
48070408 | Upratovacie služby 04/2025 | 2243,16 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 455/OVS/2022 z 22.3.2023 | 09.05.2025 | 16.05.2025 | 21.5.2025 | |
| 1232540113 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 |
48070408 | Upratovacie služby 03/2025 | 2243,16 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 455/OVS/2022 z 22.3.2023 | 03.04.2025 | 29.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 1232540081 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 |
48070408 | Upratovacie služby 02/2025 | 2243,16 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 455/OVS/2022 z 22.3.2023 | 04.03.2025 | 26.03.2025 | 27.3.2025 | |
| 1232540054 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 |
48070408 | Upratovacie služby 01/2025 | 2243,16 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 455/OVS/2022 z 22.3.2023 | 06.02.2025 | 28.02.2025 | 3.3.2025 | |
| 1232540071 | Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava |
54228573 | Poistenie za obdobie 1.4.2025-31.3.2026 | 2207,52 bez DPH |
Poistná zmluva č. 5720007083 z 31.03.2009 | 25.02.2025 | 26.03.2025 | 27.3.2025 | |
| 1232540001 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 |
48070408 | Upratovacie služby 12/2024 | 2188,45 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 455/OVS/2022 z 22.3.2023 | 02.01.2025 | 09.01.2025 | 13.1.2025 | |
| 1232540025 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Distribúcia elektriny 12/2024 | 2026,15 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 14.01.2025 | 04.02.2025 | 7.2.2025 | |
| 1232540026 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Distribúcia elektriny 12/2024 | 1970,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 14.01.2025 | 04.02.2025 | 7.2.2025 | |
| 1232540165 | Mesto Vrútky Námestie S. Zachara 3086/4, 038 61 Vrútky |
00647209 | Náklady spojené s užívaním nebytového priestoru r. 2024 | 1943,05 bez DPH |
Nájomná zmluva č. 5/04-2 + dodatky | 09.05.2025 | 10.06.2025 | 16.6.2025 | |
| 1232540346 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servisná prehliadka služob. motor. vozidla, vykonanie EK, TK | 1747,95 vrátane DPH |
Objednávka č. 41-09/2025 z 30.9.2025 | 05.11.2025 | 13.11.2025 | 20.11.2025 | |
| 1232540406 | Michal Pliešovský Hurbanova 3808/20, 036 01 Martin |
14187396 | Oprava strechy (prac.Turč.Teplice) | 1724,47 vrátane DPH |
Objednávka č.68-12/2025 z 15.12.2025 | 18.12.2025 | 19.12.2025 | 30.12.2025 | |
| 1232540380 | EVROFIN Int. spol. s r. o. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | Frankovací stroj IS-350 SK | 1549,80 vrátane DPH |
Objednávka č.60-11/2025 z 20.11.2025 | 03.12.2025 | 05.12.2025 | 30.12.2025 | |
| 1232540086 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia elektriny 03/2025 | 1494,65 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024, 323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 05.03.2025 | 11.03.2025 | 17.3.2025 | |
| 1232540051 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia elektriny 02/2025 | 1494,65 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024, 323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 05.02.2025 | 07.02.2025 | 13.2.2025 | |
| 1232540015 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia elektriny 01/2025 | 1494,65 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024, 323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 09.01.2025 | 13.01.2025 | 15.1.2025 | |
| 1232540302 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia plynu 10/2025 | 1482,99 vrátane DPH |
Zmluva č. P1463/2024, 202/OVS/2024 z 24.04.2024 | 03.10.2025 | 09.10.2025 | 14.10.2025 | |
| 1232540276 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia plynu 09/2025 | 1482,99 vrátane DPH |
Zmluva č. P1463/2024, 202/OVS/2024 z 24.04.2024 | 03.09.2025 | 12.09.2025 | 17.9.2025 | |
| 1232540248 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia plynu 08/2025 | 1482,99 vrátane DPH |
Zmluva č. P1463/2024, 202/OVS/2024 z 24.04.2024 | 05.08.2025 | 14.08.2025 | 21.8.2025 | |
| 1232540215 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia plynu 07/2025 | 1482,99 vrátane DPH |
Zmluva č. P1463/2024, 202/OVS/2024 z 24.04.2024 | 03.07.2025 | 07.07.2025 | 9.7.2025 | |
| 1232540184 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia plynu 06/2025 | 1482,99 vrátane DPH |
Zmluva č. P1463/2024, 202/OVS/2024 z 24.04.2024 | 04.06.2025 | 10.06.2025 | 16.6.2025 | |
| 1232540157 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia plynu 05/2025 | 1482,99 vrátane DPH |
Zmluva č. P1463/2024, 202/OVS/2024 z 24.04.2024 | 06.05.2025 | 07.05.2025 | 9.5.2025 | |
| 1232540118 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia plynu 04/2025 | 1482,99 vrátane DPH |
Zmluva č. P1463/2024, 202/OVS/2024 z 24.04.2024 | 03.04.2025 | 09.04.2025 | 10.4.2025 | |
| 1232540085 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia plynu 03/2025 | 1482,99 vrátane DPH |
Zmluva č. P1463/2024, 202/OVS/2024 z 24.04.2024 | 05.03.2025 | 11.03.2025 | 17.3.2025 | |
| 1232540050 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia plynu 02/2025 | 1482,99 vrátane DPH |
Zmluva č. P1463/2024, 202/OVS/2024 z 24.04.2024 | 05.02.2025 | 07.02.2025 | 13.2.2025 | |
| 1232540010 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia plynu 01/2025 | 1482,99 vrátane DPH |
Zmluva č. P1463/2024, 202/OVS/2024 z 24.04.2024 | 08.01.2025 | 09.01.2025 | 13.1.2025 | |
| 1232540106 | AB CON, s.r.o. I.československej brigády 3249/34, 03861 Vrútky |
56014864 | Spevnenie parkovacej plochy + materiál (Novomeského 4) | 1446,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 12-02/2025 z 25.2.2025 | 24.03.2025 | 02.04.2025 | 4.4.2025 | |
| 1232540191 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné 12/2024-05/2025 | 1379,16 vrátane DPH |
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005 | 09.06.2025 | 13.06.2025 | 17.6.2025 | |
| 1232540394 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné 06-11/2025 | 1254,17 vrátane DPH |
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005 | 12.12.2025 | 16.12.2025 | 30.12.2025 | |
| 1232540207 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia plynu - vyúčtovanie 01-05/2025 | 1230,29 vrátane DPH |
Zmluva č. P1463/2024, 202/OVS/2024 z 24.04.2024 | 17.06.2025 | 07.07.2025 | 9.7.2025 | |
| 1232540378 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia elektriny 12/2025 | 1173,31 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024, 323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 03.12.2025 | 04.12.2025 | 30.12.2025 | |
| 1232540348 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia elektriny 11/2025 | 1173,31 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024, 323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 06.11.2025 | 13.11.2025 | 20.11.2025 | |
| 1232540301 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia elektriny 10/2025 | 1173,31 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024, 323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 03.10.2025 | 09.10.2025 | 14.10.2025 | |
| 1232540277 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia elektriny 09/2025 | 1173,31 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024, 323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 03.09.2025 | 12.09.2025 | 17.9.2025 | |
| 1232540249 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia elektriny 08/2025 | 1173,31 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024, 323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 05.08.2025 | 14.08.2025 | 21.8.2025 | |
| 1232540216 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia elektriny 07/2025 | 1173,31 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024, 323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 03.07.2025 | 07.07.2025 | 9.7.2025 | |
| 1232540185 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia elektriny 06/2025 | 1162,34 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024, 323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 04.06.2025 | 10.06.2025 | 16.6.2025 |