Faktúry 2025 (ÚPSVR Martin)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1232540283   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM, umytie 08/2025  371,73 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004    04.09.2025  12.09.2025  17.9.2025 
1232540269   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM, umytie 08/2025  114,06 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004    19.08.2025  28.08.2025  28.8.2025 
1232540251   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM, umytie 07/2025  304,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004    06.08.2025  14.08.2025  21.8.2025 
1232540234   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 07/2025  145,36 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004    21.07.2025  23.07.2025  1.8.2025 
1232540219   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 06/2025  513,31 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004    07.07.2025  10.07.2025  10.7.2025 
1232540208   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM, umytie, zmes do ostrek. 06/2025  301,84 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004    19.06.2025  30.06.2025  1.7.2025 
1232540195   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 05/2025  484,56 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004    10.06.2025  13.06.2025  17.6.2025 
1232540177   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 05/2025  173,76 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004    21.05.2025  30.05.2025  29.5.2025 
1232540160   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM, umytie 04/2025  481,36 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004    06.05.2025  16.05.2025  21.5.2025 
1232540147   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 04/2025  200,23 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004    22.04.2025  29.04.2025  30.4.2025 
1232540122   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM, umytie 03/2025  351,82 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004    04.04.2025  09.04.2025  10.4.2025 
1232540101   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 03/2025  235,08 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004    18.03.2025  26.03.2025  27.3.2025 
1232540090   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM, umytie, zmes do ostrekovačov 02/2025  374,95 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004    06.03.2025  11.03.2025  17.3.2025 
1232540069   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 02/2025  181,33 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004    18.02.2025  28.02.2025  3.3.2025 
1232540047   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 01/2025  393,71 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004    04.02.2025  14.02.2025  17.2.2025 
1232540008   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM, umytie 12/2024  237,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004    07.01.2025  09.01.2025  13.1.2025 
1232540304   TELECOM ALARM s.r.o.
Papraďová 1A, 821 01 Bratislava 2
31349854  3-mesačná kontrola EPS 09/2025  362,85 
vrátane DPH
  Objednávka č. 36-09/2025 z 22.9.2025  06.10.2025  28.10.2025  30.10.2025 
1232540290   TELECOM ALARM s.r.o.
Papraďová 1A, 821 01 Bratislava 2
31349854  Dodanie prevádzkovej knihy EPS  12,30 
vrátane DPH
  Objednávka č. 30-07/2025 z 22.7.2025  08.09.2025  30.09.2025  1.10.2025 
1232540288   TELECOM ALARM s.r.o.
Papraďová 1A, 821 01 Bratislava 2
31349854  Mesačná kontrola EPS 08/2025  107,01 
vrátane DPH
  Objednávka č. 34-08/2025 z 14.8.2025  08.09.2025  30.09.2025  1.10.2025 
1232540243   TELECOM ALARM s.r.o.
Papraďová 1A, 821 01 Bratislava 2
31349854  Mesačná kontrola EPS 07/2025  107,01 
vrátane DPH
  Objednávka č. 28-07/2025 z 16.7.2025  01.08.2025  06.08.2025  12.8.2025 
1232540228   TELECOM ALARM s.r.o.
Papraďová 1A, 821 01 Bratislava 2
31349854  Ročná kontrola EPS  490,77 
vrátane DPH
  Objednávka č. 25-06/2025 z 27.6.2025  10.07.2025  23.07.2025  1.8.2025 
1232540324   KONE s.r.o.
Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava
31359884  Oprava výťahu (Novomeského 4)  184,13 
vrátane DPH
  Objednávka č. 35-08/2025 z 27.8.2025  16.10.2025  23.10.2025  28.10.2025 
1232540038   Brantner Fatra s.r.o.
Robotnícka 20, 036 01 Martin
31578861  Ročný prenájom 1100 l kontajnera  199,26 
vrátane DPH
Zmluva o nájme z 12.04.2006    28.01.2025  04.02.2025  7.2.2025 
1232540103   Mesto Vrútky
Námestie S. Zachara 3086/4, 038 61 Vrútky
31628605  Poplatok za kom.odpad a drobné stav.odpady r. 2025  179,90 
bez DPH
Rozhodnutie č. 1424500033, reg.č. 2338/2025 z 17.3.2025    20.03.2025  02.04.2025  4.4.2025 
1232540179   Mesto Martin
Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
00316792  Poplatok za kom.odpad a drobné stav.odpady r. 2025  3996,93 
bez DPH
Rozhodnutie č. 1621770168/2025 z 20.5.2025    23.05.2025  03.06.2025  10.6.2025 
1232540148   Mesto Martin
Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
00316792  Daň z nehnuteľností r. 2025  6427,03 
bez DPH
Rozhodnutie č. 013092/2025 z 15.4.2025    23.04.2025  07.05.2025  9.5.2025 
1232540112   Mesto Turčianske Teplice
Partizánska 413/1, 039 01 Turčianske Teplice
00317004  Daň z nehnuteľností r. 2025  452,20 
bez DPH
Rozhodnutie č. 261/2025, reg.č. 1741/2025 z 1.4.2025    02.04.2025  09.04.2025  10.4.2025 
1232540104   Mesto Turčianske Teplice
Partizánska 413/1, 039 01 Turčianske Teplice
00317004  Poplatok za kom.odpad a drobné stav.odpady r. 2025  794,90 
bez DPH
Rozhodnutie č. 36, reg.č. 815/2025 z 18.3.2025    20.03.2025  02.04.2025  4.4.2025 
1232540022   MUDr. Barboríková Soňa
Prieložtek č.1, 036 01 Martin
31929460  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  13,94 
bez DPH
Zákon č. 447/2008    14.01.2025  17.01.2025  23.1.2025 
1232540297   Ing. Jozef Pugzík
Slobody 323/1, 039 01 Turčianske Teplice
33225192  Vypracovanie znaleckého posudku (Mudroňova 22)  350,00 
bez DPH
  Objednávka č. 10-02/2025 z 17.2.2025  23.09.2025  30.09.2025  1.10.2025 
1232540332   Ing. Michal Dvorský
Turčiansky Michal - Izidora Žiaka 1413/1, 039 01 Turčianske Teplice
33227942  Výkresová dokumentácia k znaleckému posudku (Mudroňova 22)  100,00 
bez DPH
  Objednávka č. 45-10/2025 z 20.10.2025  29.10.2025  31.10.2025  3.11.2025 
1232540264   Ivan Stuchlý SKRAPY
Kuzmányho 269/60, 039 01 Turčianske Teplice
33230714  Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov a požiarnych dverí v budovách ÚPSVR Martin  422,50 
bez DPH
  Objednávka č. 32-07/2025 z 29.7.2025  14.08.2025  15.08.2025  21.8.2025 
1232540291   PaedDr. Nadežda Čabiňaková PORTÁL SLOVAKIA
Horská 810, 059 91 Veľký Slavkov
35463066  Účasť na odbornom seminári (Bc.R.Kracina,Mgr.E.Volnová)  150,00 
vrátane DPH
  Elektronická prihláška z 9.9.2025  11.09.2025  12.09.2025  17.9.2025 
1232506381   JUDr. Peter Krištofík, súdny exekútor
A. Pietra 10645/17, 036 01 Martin
35658851  Trovy exekúcie  40,82 
vrátane DPH
Uznesenie okresného súdu EX 19567/2014 právoplatné 6.11.2025    13.11.2025  14.11.2025  20.11.2025 
1232540348   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia elektriny 11/2025  1173,31 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2024, 323/OVS/2024 z 18.12.2024    06.11.2025  13.11.2025  20.11.2025 
1232540321   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia elektriny 09/2025  478,42 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2024, 323/OVS/2024 z 18.12.2024    13.10.2025  06.11.2025  6.11.2025 
1232540301   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia elektriny 10/2025  1173,31 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2024, 323/OVS/2024 z 18.12.2024    03.10.2025  09.10.2025  14.10.2025 
1232540302   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia plynu 10/2025  1482,99 
vrátane DPH
Zmluva č. P1463/2024, 202/OVS/2024 z 24.04.2024    03.10.2025  09.10.2025  14.10.2025 
1232540284   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia elektriny 08/2025  272,36 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2024, 323/OVS/2024 z 18.12.2024    09.09.2025  30.09.2025  1.10.2025 
1232540277   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia elektriny 09/2025  1173,31 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2024, 323/OVS/2024 z 18.12.2024    03.09.2025  12.09.2025  17.9.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Martin

Tlačiť