
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1232540160 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM, umytie 04/2025 | 481,36 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004 | 06.05.2025 | 16.05.2025 | 21.5.2025 | |
1232540122 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM, umytie 03/2025 | 351,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004 | 04.04.2025 | 09.04.2025 | 10.4.2025 | |
1232540195 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 05/2025 | 484,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004 | 10.06.2025 | 13.06.2025 | 17.6.2025 | |
1232540177 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 05/2025 | 173,76 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004 | 21.05.2025 | 30.05.2025 | 29.5.2025 | |
1232540147 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 04/2025 | 200,23 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004 | 22.04.2025 | 29.04.2025 | 30.4.2025 | |
1232540101 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 03/2025 | 235,08 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004 | 18.03.2025 | 26.03.2025 | 27.3.2025 | |
1232540069 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 02/2025 | 181,33 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004 | 18.02.2025 | 28.02.2025 | 3.3.2025 | |
1232540047 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 01/2025 | 393,71 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004 | 04.02.2025 | 14.02.2025 | 17.2.2025 | |
1232540018 | Mesto Vrútky Námestie S. Zachara 3086/4, 038 61 Vrútky |
00647209 | Ochrana objektu kamerovým systémom 2025 | 663,88 bez DPH |
Zmluva o spolupráci č. 94/06-7 | 13.01.2025 | 17.01.2025 | 23.1.2025 | |
1232540105 | AB CON, s.r.o. I.československej brigády 3249/34, 03861 Vrútky |
56014864 | Odvoz odpadu po vypílení stromu a úprava pozemku (Novomeského 4) | 310,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 09-02/2025 z 13.2.2025 | 24.03.2025 | 02.04.2025 | 4.4.2025 | |
1232540165 | Mesto Vrútky Námestie S. Zachara 3086/4, 038 61 Vrútky |
00647209 | Náklady spojené s užívaním nebytového priestoru r. 2024 | 1943,05 bez DPH |
Nájomná zmluva č. 5/04-2 + dodatky | 09.05.2025 | 10.06.2025 | 16.6.2025 | |
1232540135 | Mesto Vrútky Námestie S. Zachara 3086/4, 038 61 Vrútky |
00647209 | Nájomné 2.Q 2025 | 552,74 bez DPH |
Dodatok č. 2 k nájom. zmluve č. 5/04-2 | 10.04.2025 | 15.04.2025 | 17.4.2025 | |
1232540017 | Mesto Vrútky Námestie S. Zachara 3086/4, 038 61 Vrútky |
00647209 | Nájomné 1.Q 2025 | 552,74 bez DPH |
Nájomná zmluva č. 5/04-2 + dodatok č. 2 | 13.01.2025 | 17.01.2025 | 23.1.2025 | |
1232540181 | Matúš Lvončík Horné Rakovce 1376/7, 039 01 Turčianske Teplice |
Nájom garáže 06/2025 | 33,60 bez DPH |
Zmluva č 224/123/2017 z 23.05.2017 | 03.06.2025 | 10.06.2025 | 16.6.2025 | ||
1232540182 | Mgr. Peter Ondro a Mgr. Anna Ondrová Rakša 40, 039 01 Turčianske Teplice |
Nájom garáže 06/2025 | 50,00 bez DPH |
Zmluva č 158/123/2016 + dodatky z 18.03.2016 | 03.06.2025 | 10.06.2025 | 16.6.2025 | ||
123250159 | Matúš Lvončík Horné Rakovce 1376/7, 039 01 Turčianske Teplice |
Nájom garáže 05/2025 | 33,60 bez DPH |
Zmluva č 224/123/2017 z 23.05.2017 | 06.05.2025 | 07.05.2025 | 9.5.2025 | ||
1232540156 | Mgr. Peter Ondro a Mgr. Anna Ondrová Rakša 40, 039 01 Turčianske Teplice |
Nájom garáže 05/2025 | 50,00 bez DPH |
Zmluva č 158/123/2016 + dodatky z 18.03.2016 | 05.05.2025 | 07.05.2025 | 9.5.2025 | ||
1232540117 | Mgr. Peter Ondro a Mgr. Anna Ondrová Rakša 40, 039 01 Turčianske Teplice |
Nájom garáže 04/2025 | 50,00 bez DPH |
Zmluva č 158/123/2016 + dodatky z 18.03.2016 | 03.04.2025 | 09.04.2025 | 10.4.2025 | ||
1232540116 | Matúš Lvončík Horné Rakovce 1376/7, 039 01 Turčianske Teplice |
Nájom garáže 04/2025 | 33,60 bez DPH |
Zmluva č 224/123/2017 z 23.05.2017 | 03.04.2025 | 09.04.2025 | 10.4.2025 | ||
1232540080 | Mgr. Peter Ondro a Mgr. Anna Ondrová Rakša 40, 039 01 Turčianske Teplice |
Nájom garáže 03/2025 | 50,00 bez DPH |
Zmluva č 158/123/2016 + dodatky z 18.03.2016 | 03.03.2025 | 05.03.2025 | 6.3.2025 | ||
1232540079 | Matúš Lvončík Horné Rakovce 1376/7, 039 01 Turčianske Teplice |
Nájom garáže 03/2025 | 33,60 bez DPH |
Zmluva č 224/123/2017 z 23.05.2017 | 03.03.2025 | 05.03.2025 | 6.3.2025 | ||
1232540044 | Mgr. Peter Ondro a Mgr. Anna Ondrová Rakša 40, 039 01 Turčianske Teplice |
Nájom garáže 02/2025 | 50,00 bez DPH |
Zmluva č 158/123/2016 + dodatky z 18.03.2016 | 03.02.2025 | 07.02.2025 | 13.2.2025 | ||
1232540049 | Matúš Lvončík Horné Rakovce 1376/7, 039 01 Turčianske Teplice |
Nájom garáže 02/2025 | 33,60 bez DPH |
Zmluva č 224/123/2017 z 23.05.2017 | 05.02.2025 | 07.02.2025 | 13.2.2025 | ||
1232540007 | Mgr. Peter Ondro a Mgr. Anna Ondrová Rakša 40, 039 01 Turčianske Teplice |
Nájom garáže 01/2025 | 50,00 bez DPH |
Zmluva č 158/123/2016 + dodatky z 18.03.2016 | 07.01.2025 | 09.01.2025 | 13.1.2025 | ||
1232540006 | Matúš Lvončík Horné Rakovce 1376/7, 039 01 Turčianske Teplice |
Nájom garáže 01/2025 | 33,60 bez DPH |
Zmluva č 224/123/2017 z 23.05.2017 | 07.01.2025 | 09.01.2025 | 13.1.2025 | ||
1232540028 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov ÚPSVR 12/2024 | 4271,27 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797, č.záznamu 2020/10196 | 15.01.2025 | 04.02.2025 | 7.2.2025 | |
1232540174 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov ÚPSVR 04/2025 | 4378,05 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797, č.záznamu 2020/10196 | 15.05.2025 | 06.06.2025 | 12.6.2025 | |
1232540138 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov ÚPSVR 03/2025 | 4378,05 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797, č.záznamu 2020/10196 | 15.04.2025 | 07.05.2025 | 9.5.2025 | |
1232540099 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov ÚPSVR 02/2025 | 4378,05 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797, č.záznamu 2020/10196 | 14.03.2025 | 02.04.2025 | 4.4.2025 | |
1232540065 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov ÚPSVR 01/2025 | 4378,05 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797, č.záznamu 2020/10196 | 14.02.2025 | 11.03.2025 | 17.3.2025 | |
1232540163 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 |
48070408 | Hygienický materiál | 542,12 vrátane DPH |
Objednávka č. 15-03/2024 z 26.3.2025 | 07.05.2025 | 16.05.2025 | 21.5.2025 | |
1232540201 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s. Bytčianska 112, 010 03 Žilina |
44855206 | Dodanie nových letných pneumatík, prezutie, vyváženie kolies | 318,07 vrátane DPH |
Objednávka č. 22-05/2025 z 26.5.2025 | 10.06.2025 | 13.06.2025 | 17.6.2025 | |
1232540200 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s. Bytčianska 112, 010 03 Žilina |
44855206 | Dodanie nových letných pneumatík, prezutie, vyváženie kolies | 323,74 vrátane DPH |
Objednávka č. 20-05/2025 z 26.5.2025 | 10.06.2025 | 13.06.2025 | 17.6.2025 | |
1232540184 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia plynu 06/2025 | 1482,99 vrátane DPH |
Zmluva č. P1463/2024, 202/OVS/2024 z 24.04.2024 | 04.06.2025 | 10.06.2025 | 16.6.2025 | |
1232540157 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia plynu 05/2025 | 1482,99 vrátane DPH |
Zmluva č. P1463/2024, 202/OVS/2024 z 24.04.2024 | 06.05.2025 | 07.05.2025 | 9.5.2025 | |
1232540118 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia plynu 04/2025 | 1482,99 vrátane DPH |
Zmluva č. P1463/2024, 202/OVS/2024 z 24.04.2024 | 03.04.2025 | 09.04.2025 | 10.4.2025 | |
1232540085 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia plynu 03/2025 | 1482,99 vrátane DPH |
Zmluva č. P1463/2024, 202/OVS/2024 z 24.04.2024 | 05.03.2025 | 11.03.2025 | 17.3.2025 | |
1232540050 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia plynu 02/2025 | 1482,99 vrátane DPH |
Zmluva č. P1463/2024, 202/OVS/2024 z 24.04.2024 | 05.02.2025 | 07.02.2025 | 13.2.2025 | |
1232540010 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia plynu 01/2025 | 1482,99 vrátane DPH |
Zmluva č. P1463/2024, 202/OVS/2024 z 24.04.2024 | 08.01.2025 | 09.01.2025 | 13.1.2025 | |
1232540026 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Distribúcia elektriny 12/2024 | 1970,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 14.01.2025 | 04.02.2025 | 7.2.2025 |