Faktúry 2025 (ÚPSVR Martin)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1232540180   MEDIK Sučany s.r.o.
Partizánska 25, 038 52 Sučany
52758028  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  13,94 
bez DPH
Zákon č. 447/2008    27.05.2025  03.06.2025  10.6.2025 
1232540174   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov ÚPSVR 04/2025  4378,05 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797, č.záznamu 2020/10196    15.05.2025  06.06.2025  12.6.2025 
1232540165   Mesto Vrútky
Námestie S. Zachara 3086/4, 038 61 Vrútky
00647209  Náklady spojené s užívaním nebytového priestoru r. 2024  1943,05 
bez DPH
Nájomná zmluva č. 5/04-2 + dodatky    09.05.2025  10.06.2025  16.6.2025 
1232540170   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového poukazu U 04/2025  1,28 
vrátane DPH
Žiadosť z 29.12.2014    12.05.2025  10.06.2025  16.6.2025 
1232540173   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 04/2025  93,15 
vrátane DPH
Zmluva č. 31/2021/PKZak - ORaP    14.05.2025  10.06.2025  16.6.2025 
1232540182   Mgr. Peter Ondro a Mgr. Anna Ondrová
Rakša 40, 039 01 Turčianske Teplice
  Nájom garáže 06/2025  50,00 
bez DPH
Zmluva č 158/123/2016 + dodatky z 18.03.2016    03.06.2025  10.06.2025  16.6.2025 
1232540181   Matúš Lvončík
Horné Rakovce 1376/7, 039 01 Turčianske Teplice
  Nájom garáže 06/2025  33,60 
bez DPH
Zmluva č 224/123/2017 z 23.05.2017    03.06.2025  10.06.2025  16.6.2025 
1232540183   Stredná odborná škola pedagogická
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, TÚV, elektrická energia) 05/2025  4820,79 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    05.06.2025  10.06.2025  16.6.2025 
1232540184   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia plynu 06/2025  1482,99 
vrátane DPH
Zmluva č. P1463/2024, 202/OVS/2024 z 24.04.2024    04.06.2025  10.06.2025  16.6.2025 
1232540185   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia elektriny 06/2025  1162,34 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2024, 323/OVS/2024 z 18.12.2024    04.06.2025  10.06.2025  16.6.2025 
1232540186   MUDr. Andrea Remišová, s.r.o.
Horná Štubňa 455, 038 46 Horná Štubňa
36695769  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  125,46 
bez DPH
Zákon č. 447/2008    06.06.2025  10.06.2025  16.6.2025 
1232540189   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 05/2025  154,32 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 12.6.2008    06.06.2025  10.06.2025  16.6.2025 
1232540191   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné 12/2024-05/2025  1379,16 
vrátane DPH
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005    09.06.2025  13.06.2025  17.6.2025 
1232540192   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné 12/2024-05/2025  1052,49 
vrátane DPH
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005    09.06.2025  13.06.2025  17.6.2025 
1232540193   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné 05/2025  185,61 
vrátane DPH
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005    09.06.2025  13.06.2025  17.6.2025 
1232540195   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 05/2025  484,56 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004    10.06.2025  13.06.2025  17.6.2025 
1232540194   MH Teplárenský holding, a.s.
Turbínová 3, 831 04 Bratislava
36211541  Teplo 05/2025  447,30 
vrátane DPH
Zmluva č. 450209 z 30.12.2004    09.06.2025  13.06.2025  17.6.2025 
1232540196   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 05/2025  15,89 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 12.6.2008    10.06.2025  13.06.2025  17.6.2025 
1232540198   RAVI s.r.o.
Drotárska cesta 9, 811 02 Bratislava
35747871  Bezpečnostná služba 05/2025  224,58 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004 + dodatky    11.06.2025  13.06.2025  17.6.2025 
1232540199   Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s.
Bytčianska 112, 010 03 Žilina
44855206  Prezutie, vyváženie kolies, výmena stieračov  82,05 
vrátane DPH
  Objednávka č. 21-05/2025 z 26.5.2025  10.06.2025  13.06.2025  17.6.2025 
1232540200   Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s.
Bytčianska 112, 010 03 Žilina
44855206  Dodanie nových letných pneumatík, prezutie, vyváženie kolies  323,74 
vrátane DPH
  Objednávka č. 20-05/2025 z 26.5.2025  10.06.2025  13.06.2025  17.6.2025 
1232540201   Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s.
Bytčianska 112, 010 03 Žilina
44855206  Dodanie nových letných pneumatík, prezutie, vyváženie kolies  318,07 
vrátane DPH
  Objednávka č. 22-05/2025 z 26.5.2025  10.06.2025  13.06.2025  17.6.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Martin

Tlačiť