
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1232540167 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia elektriny 04/2025 | 466,25 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024, 323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 13.05.2025 | 03.06.2025 | 10.6.2025 | |
1232540158 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia elektriny 05/2025 | 1162,34 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024, 323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 06.05.2025 | 07.05.2025 | 9.5.2025 | |
1232540157 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia plynu 05/2025 | 1482,99 vrátane DPH |
Zmluva č. P1463/2024, 202/OVS/2024 z 24.04.2024 | 06.05.2025 | 07.05.2025 | 9.5.2025 | |
1232540134 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia elektriny 03/2025 | 216,05 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024, 323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 10.04.2025 | 07.05.2025 | 9.5.2025 | |
1232540119 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia elektriny 04/2025 | 1162,34 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024, 323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 03.04.2025 | 09.04.2025 | 10.4.2025 | |
1232540118 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia plynu 04/2025 | 1482,99 vrátane DPH |
Zmluva č. P1463/2024, 202/OVS/2024 z 24.04.2024 | 03.04.2025 | 09.04.2025 | 10.4.2025 | |
1232540095 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia elektriny 02/2025 | 208,53 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024, 323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 12.03.2025 | 02.04.2025 | 4.4.2025 | |
1232540086 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia elektriny 03/2025 | 1494,65 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024, 323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 05.03.2025 | 11.03.2025 | 17.3.2025 | |
1232540085 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia plynu 03/2025 | 1482,99 vrátane DPH |
Zmluva č. P1463/2024, 202/OVS/2024 z 24.04.2024 | 05.03.2025 | 11.03.2025 | 17.3.2025 | |
1232540066 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia elektriny 01/2025 | 471,43 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024, 323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 14.02.2025 | 11.03.2025 | 17.3.2025 | |
1232540051 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia elektriny 02/2025 | 1494,65 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024, 323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 05.02.2025 | 07.02.2025 | 13.2.2025 | |
1232540050 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia plynu 02/2025 | 1482,99 vrátane DPH |
Zmluva č. P1463/2024, 202/OVS/2024 z 24.04.2024 | 05.02.2025 | 07.02.2025 | 13.2.2025 | |
1232540015 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia elektriny 01/2025 | 1494,65 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024, 323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 09.01.2025 | 13.01.2025 | 15.1.2025 | |
1232540010 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia plynu 01/2025 | 1482,99 vrátane DPH |
Zmluva č. P1463/2024, 202/OVS/2024 z 24.04.2024 | 08.01.2025 | 09.01.2025 | 13.1.2025 | |
1232540291 | PaedDr. Nadežda Čabiňaková PORTÁL SLOVAKIA Horská 810, 059 91 Veľký Slavkov |
35463066 | Účasť na odbornom seminári (Bc.R.Kracina,Mgr.E.Volnová) | 150,00 vrátane DPH |
Elektronická prihláška z 9.9.2025 | 11.09.2025 | 12.09.2025 | 17.9.2025 | |
1232540264 | Ivan Stuchlý SKRAPY Kuzmányho 269/60, 039 01 Turčianske Teplice |
33230714 | Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov a požiarnych dverí v budovách ÚPSVR Martin | 422,50 bez DPH |
Objednávka č. 32-07/2025 z 29.7.2025 | 14.08.2025 | 15.08.2025 | 21.8.2025 | |
1232540297 | Ing. Jozef Pugzík Slobody 323/1, 039 01 Turčianske Teplice |
33225192 | Vypracovanie znaleckého posudku (Mudroňova 22) | 350,00 bez DPH |
Objednávka č. 10-02/2025 z 17.2.2025 | 23.09.2025 | 30.09.2025 | 1.10.2025 | |
1232540022 | MUDr. Barboríková Soňa Prieložtek č.1, 036 01 Martin |
31929460 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 13,94 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 14.01.2025 | 17.01.2025 | 23.1.2025 | |
1232540112 | Mesto Turčianske Teplice Partizánska 413/1, 039 01 Turčianske Teplice |
00317004 | Daň z nehnuteľností r. 2025 | 452,20 bez DPH |
Rozhodnutie č. 261/2025, reg.č. 1741/2025 z 1.4.2025 | 02.04.2025 | 09.04.2025 | 10.4.2025 | |
1232540104 | Mesto Turčianske Teplice Partizánska 413/1, 039 01 Turčianske Teplice |
00317004 | Poplatok za kom.odpad a drobné stav.odpady r. 2025 | 794,90 bez DPH |
Rozhodnutie č. 36, reg.č. 815/2025 z 18.3.2025 | 20.03.2025 | 02.04.2025 | 4.4.2025 | |
1232540179 | Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin |
00316792 | Poplatok za kom.odpad a drobné stav.odpady r. 2025 | 3996,93 bez DPH |
Rozhodnutie č. 1621770168/2025 z 20.5.2025 | 23.05.2025 | 03.06.2025 | 10.6.2025 | |
1232540148 | Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin |
00316792 | Daň z nehnuteľností r. 2025 | 6427,03 bez DPH |
Rozhodnutie č. 013092/2025 z 15.4.2025 | 23.04.2025 | 07.05.2025 | 9.5.2025 | |
1232540103 | Mesto Vrútky Námestie S. Zachara 3086/4, 038 61 Vrútky |
31628605 | Poplatok za kom.odpad a drobné stav.odpady r. 2025 | 179,90 bez DPH |
Rozhodnutie č. 1424500033, reg.č. 2338/2025 z 17.3.2025 | 20.03.2025 | 02.04.2025 | 4.4.2025 | |
1232540038 | Brantner Fatra s.r.o. Robotnícka 20, 036 01 Martin |
31578861 | Ročný prenájom 1100 l kontajnera | 199,26 vrátane DPH |
Zmluva o nájme z 12.04.2006 | 28.01.2025 | 04.02.2025 | 7.2.2025 | |
1232540290 | TELECOM ALARM s.r.o. Papraďová 1A, 821 01 Bratislava 2 |
31349854 | Dodanie prevádzkovej knihy EPS | 12,30 vrátane DPH |
Objednávka č. 30-07/2025 z 22.7.2025 | 08.09.2025 | 30.09.2025 | 1.10.2025 | |
1232540288 | TELECOM ALARM s.r.o. Papraďová 1A, 821 01 Bratislava 2 |
31349854 | Mesačná kontrola EPS 08/2025 | 107,01 vrátane DPH |
Objednávka č. 34-08/2025 z 14.8.2025 | 08.09.2025 | 30.09.2025 | 1.10.2025 | |
1232540243 | TELECOM ALARM s.r.o. Papraďová 1A, 821 01 Bratislava 2 |
31349854 | Mesačná kontrola EPS 07/2025 | 107,01 vrátane DPH |
Objednávka č. 28-07/2025 z 16.7.2025 | 01.08.2025 | 06.08.2025 | 12.8.2025 | |
1232540228 | TELECOM ALARM s.r.o. Papraďová 1A, 821 01 Bratislava 2 |
31349854 | Ročná kontrola EPS | 490,77 vrátane DPH |
Objednávka č. 25-06/2025 z 27.6.2025 | 10.07.2025 | 23.07.2025 | 1.8.2025 | |
1232540296 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM, umytie 09/2025 | 211,03 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004 | 19.09.2025 | 30.09.2025 | 1.10.2025 | |
1232540283 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM, umytie 08/2025 | 371,73 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004 | 04.09.2025 | 12.09.2025 | 17.9.2025 | |
1232540269 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM, umytie 08/2025 | 114,06 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004 | 19.08.2025 | 28.08.2025 | 28.8.2025 | |
1232540251 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM, umytie 07/2025 | 304,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004 | 06.08.2025 | 14.08.2025 | 21.8.2025 | |
1232540234 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 07/2025 | 145,36 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004 | 21.07.2025 | 23.07.2025 | 1.8.2025 | |
1232540219 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 06/2025 | 513,31 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004 | 07.07.2025 | 10.07.2025 | 10.7.2025 | |
1232540208 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM, umytie, zmes do ostrek. 06/2025 | 301,84 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004 | 19.06.2025 | 30.06.2025 | 1.7.2025 | |
1232540195 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 05/2025 | 484,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004 | 10.06.2025 | 13.06.2025 | 17.6.2025 | |
1232540177 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 05/2025 | 173,76 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004 | 21.05.2025 | 30.05.2025 | 29.5.2025 | |
1232540160 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM, umytie 04/2025 | 481,36 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004 | 06.05.2025 | 16.05.2025 | 21.5.2025 | |
1232540147 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 04/2025 | 200,23 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004 | 22.04.2025 | 29.04.2025 | 30.4.2025 | |
1232540122 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM, umytie 03/2025 | 351,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004 | 04.04.2025 | 09.04.2025 | 10.4.2025 |