Faktúry 2025 (ÚPSVR Martin)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1232540011   Stredná odborná škola pedagogická
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, TÚV, elektrická energia) 12/2024  8112,63 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    09.01.2025  13.01.2025  15.1.2025 
1232540061   Stredná odborná škola pedagogická
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, TÚV, elektrická energia) 01/2025  7656,81 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    12.02.2025  14.02.2025  17.2.2025 
1232540094   Stredná odborná škola pedagogická
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, TÚV, elektrická energia) 02/2025  7414,44 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    12.03.2025  14.03.2025  19.3.2025 
1232540148   Mesto Martin
Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
00316792  Daň z nehnuteľností r. 2025  6427,03 
bez DPH
Rozhodnutie č. 013092/2025 z 15.4.2025    23.04.2025  07.05.2025  9.5.2025 
1232540110   Stredná odborná škola pedagogická
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, TÚV, elektrická energia) 03/2025  6392,94 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    01.04.2025  02.04.2025  4.4.2025 
1232540169   Stredná odborná škola pedagogická
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, TÚV, elektrická energia) 04/2025  5074,10 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    13.05.2025  16.05.2025  21.5.2025 
1232540183   Stredná odborná škola pedagogická
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, TÚV, elektrická energia) 05/2025  4820,79 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    05.06.2025  10.06.2025  16.6.2025 
1232540174   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov ÚPSVR 04/2025  4378,05 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797, č.záznamu 2020/10196    15.05.2025  06.06.2025  12.6.2025 
1232540138   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov ÚPSVR 03/2025  4378,05 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797, č.záznamu 2020/10196    15.04.2025  07.05.2025  9.5.2025 
1232540099   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov ÚPSVR 02/2025  4378,05 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797, č.záznamu 2020/10196    14.03.2025  02.04.2025  4.4.2025 
1232540065   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov ÚPSVR 01/2025  4378,05 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797, č.záznamu 2020/10196    14.02.2025  11.03.2025  17.3.2025 
1232540028   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov ÚPSVR 12/2024  4271,27 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797, č.záznamu 2020/10196    15.01.2025  04.02.2025  7.2.2025 
1232540179   Mesto Martin
Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
00316792  Poplatok za kom.odpad a drobné stav.odpady r. 2025  3996,93 
bez DPH
Rozhodnutie č. 1621770168/2025 z 20.5.2025    23.05.2025  03.06.2025  10.6.2025 
1232540107   Stredná odborná škola pedagogická
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (vyúčtovanie tepla) r. 2024  3501,70 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    27.03.2025  28.03.2025  31.3.2025 
1232540136   Fair Facility SK s.r.o.
T.G.Masaryka 6, 96001 Zvolen
50529561  Bezpečnostná služba 03/2025  3429,66 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 179/123/2023 z 5.2.2025    11.04.2025  07.05.2025  9.5.2025 
1232540166   Fair Facility SK s.r.o.
T.G.Masaryka 6, 96001 Zvolen
50529561  Bezpečnostná služba 04/2025  3266,34 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 179/123/2023 z 5.2.2025    13.05.2025  03.06.2025  10.6.2025 
1232540109   Fair Facility SK s.r.o.
T.G.Masaryka 6, 96001 Zvolen
50529561  Bezpečnostná služba 02/2025  2449,76 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 179/123/2023 z 5.2.2025    31.03.2025  02.04.2025  4.4.2025 
1232540164   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50
48070408  Upratovacie služby 04/2025  2243,16 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 455/OVS/2022 z 22.3.2023    09.05.2025  16.05.2025  21.5.2025 
1232540113   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50
48070408  Upratovacie služby 03/2025  2243,16 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 455/OVS/2022 z 22.3.2023    03.04.2025  29.04.2025  30.4.2025 
1232540081   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50
48070408  Upratovacie služby 02/2025  2243,16 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 455/OVS/2022 z 22.3.2023    04.03.2025  26.03.2025  27.3.2025 
1232540054   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50
48070408  Upratovacie služby 01/2025  2243,16 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 455/OVS/2022 z 22.3.2023    06.02.2025  28.02.2025  3.3.2025 
1232540071   Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
54228573  Poistenie za obdobie 1.4.2025-31.3.2026  2207,52 
bez DPH
Poistná zmluva č. 5720007083 z 31.03.2009    25.02.2025  26.03.2025  27.3.2025 
1232540001   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50
48070408  Upratovacie služby 12/2024  2188,45 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 455/OVS/2022 z 22.3.2023    02.01.2025  09.01.2025  13.1.2025 
1232540025   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Distribúcia elektriny 12/2024  2026,15 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022    14.01.2025  04.02.2025  7.2.2025 
1232540026   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Distribúcia elektriny 12/2024  1970,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022    14.01.2025  04.02.2025  7.2.2025 
1232540165   Mesto Vrútky
Námestie S. Zachara 3086/4, 038 61 Vrútky
00647209  Náklady spojené s užívaním nebytového priestoru r. 2024  1943,05 
bez DPH
Nájomná zmluva č. 5/04-2 + dodatky    09.05.2025  10.06.2025  16.6.2025 
1232540086   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia elektriny 03/2025  1494,65 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2024, 323/OVS/2024 z 18.12.2024    05.03.2025  11.03.2025  17.3.2025 
1232540051   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia elektriny 02/2025  1494,65 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2024, 323/OVS/2024 z 18.12.2024    05.02.2025  07.02.2025  13.2.2025 
1232540015   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia elektriny 01/2025  1494,65 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2024, 323/OVS/2024 z 18.12.2024    09.01.2025  13.01.2025  15.1.2025 
1232540184   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia plynu 06/2025  1482,99 
vrátane DPH
Zmluva č. P1463/2024, 202/OVS/2024 z 24.04.2024    04.06.2025  10.06.2025  16.6.2025 
1232540157   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia plynu 05/2025  1482,99 
vrátane DPH
Zmluva č. P1463/2024, 202/OVS/2024 z 24.04.2024    06.05.2025  07.05.2025  9.5.2025 
1232540118   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia plynu 04/2025  1482,99 
vrátane DPH
Zmluva č. P1463/2024, 202/OVS/2024 z 24.04.2024    03.04.2025  09.04.2025  10.4.2025 
1232540085   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia plynu 03/2025  1482,99 
vrátane DPH
Zmluva č. P1463/2024, 202/OVS/2024 z 24.04.2024    05.03.2025  11.03.2025  17.3.2025 
1232540050   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia plynu 02/2025  1482,99 
vrátane DPH
Zmluva č. P1463/2024, 202/OVS/2024 z 24.04.2024    05.02.2025  07.02.2025  13.2.2025 
1232540010   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia plynu 01/2025  1482,99 
vrátane DPH
Zmluva č. P1463/2024, 202/OVS/2024 z 24.04.2024    08.01.2025  09.01.2025  13.1.2025 
1232540106   AB CON, s.r.o.
I.československej brigády 3249/34, 03861 Vrútky
56014864  Spevnenie parkovacej plochy + materiál (Novomeského 4)  1446,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 12-02/2025 z 25.2.2025  24.03.2025  02.04.2025  4.4.2025 
1232540191   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné 12/2024-05/2025  1379,16 
vrátane DPH
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005    09.06.2025  13.06.2025  17.6.2025 
1232540185   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia elektriny 06/2025  1162,34 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2024, 323/OVS/2024 z 18.12.2024    04.06.2025  10.06.2025  16.6.2025 
1232540158   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia elektriny 05/2025  1162,34 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2024, 323/OVS/2024 z 18.12.2024    06.05.2025  07.05.2025  9.5.2025 
1232540119   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia elektriny 04/2025  1162,34 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2024, 323/OVS/2024 z 18.12.2024    03.04.2025  09.04.2025  10.4.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Martin

Tlačiť