Faktúry 2025 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1422440358   Slovenská pošta a.s.
Parizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Kreditačný preddavok na nastavenie DEKVS LĆ 6299273200 Vyúčtovanie diaľková kreditácia  6 400,00 EUR 
vrátane DPH
Evidenčný list externého výplatného stroja    02.01.2025    2.1.2025 
1422540022   Zdravonícke stredisko Dr. Alberta Schweizera, s.r.o.
072 13 Palín 272
36585173  zdravotné výkony   139,40 EUR 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.    22.01.2025  30.01.2025  29.1.2025 
1422540126   Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o
Masarykova 9, 040 01 Košice
36582433  zdravotné výkony 04/2025  20,91 EUR  
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.    19.05.2025  26.05.2025  22.5.2025 
1422540090   Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o
Masarykova 9, 040 01 Košice
36582433  zdravotné výkony  6,97 EUR 
vrátane DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.    07.04.2025  10.04.2025  8.4.2025 
1422540051   Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o
Masarykova 9, 040 01 Košice
36582433  zdravotné výkony   6,97 EUR 
vrátane DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.  OV250010  21.02.2025  04.03.2025  28.2.2025 
1422540119   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
36579769  orezanie stromov  88,01 
vrátane DPH
452/OVS/2022  OV250015  09.05.2025  30.05.2025  29.5.2025 
1422540118   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
36579769  chemický postrek buriny  208,48 EUR 
vrátane DPH
  OV250025  09.05.2025  15.05.2025  13.5.2025 
1422540117   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
36579769  upratovacie služby 04/2025  2 523,25 EUR 
vrátane DPH
458/OVS/2022    09.05.2025  15.05.2025  13.5.2025 
1422540084   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
36579769  upratovacie služby 3/2025  2 851,42 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022    04.04.2025  10.04.2025  8.4.2025 
1422540065   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
36579769  upratovacie služby 02/2025  2 851,42 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022    07.03.2025  14.03.2025  12.3.2025 
1422540065   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
36579769  upratovacie služby 02/2025  2 851,42 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022    07.03.2025  14.03.2025  12.3.2025 
1422540043   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
36579769  Dodanie hygienického materiálu   1 077,73 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022  OV250004  14.02.2025  24.02.2025  24.2.2025 
1422540042   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
36579769  Upratovacie služby 1/2025  2 851,42 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022    14.02.2025  24.02.2025  24.2.2025 
1422440362   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
36579769  upratovacie služby 12/2024  2 781,88 EUR 
vrátane DPH
458/OVS/2022    09.01.2025  15.01.2025  10.1.2025 
1422540017   Panakeia- AD s.r.o
Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce
36574198  zdravotné výkony 10-12/2024  20,91 EUR 
vrátane DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.    20.01.2025  23.01.2025  22.1.2025 
1422540081   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. .
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné od 01.01-26.03.2025 Saleziánov 1, Michalovce  1 282,28 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    01.04.2025  07.04.2025  4.4.2025 
1422540080   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. .
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné, stočné obdobie 01.01.-24.03.2025 Zelená 63/299 V. Kapušany  141,34 
vrátane DPH
80-000093822PO2015    01.04.2025  07.04.2025  4.4.2025 
1422540015   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. .
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 21.12-31.12.2024 Saleziánov 1, Michalovce  59,80 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    20.01.2025  23.01.2025  22.1.2025 
1422540014   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. .
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 26.09.31.12.2024, Zelená 63/629, V. Kapušany   176,33 EUR 
bez DPH
80-000093822PO2015    20.01.2025  23.01.2025  22.1.2025 
1422540013   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. .
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 20.12.-31.12.2024 Michalovská 55, Sobrance  55,72 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    20.01.202  23.0  22.1.2025 
1422440361   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. .
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  stočné POH 66/118, V. Kapušany obdobie 01.07.-31.12.2024  96,68 EUR 
vrátane DPH
80-000093822PO2015    07.01.2025  10.01.2025  9.1.2025 
1422440357   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. .
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 27.09.-20.12.2024, Saleziánov 1, Michalovce   1 255,15 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    30.12.2024  10.01.2025  9.1.2025 
1422540106   Š- AUTOSERVIS Vranov, s.r.o.
Močarianska 5824, 071 01 Michalovce
36455385  servis SMV BT 163 EI  478,08 EUR 
vrátane DPH
  OV250023  29.04.2025  07.05.2025  6.5.2025 
1422540105   Š- AUTOSERVIS Vranov, s.r.o.
Močarianska 5824, 071 01 Michalovce
36455385  prezúvanie vozového parku podľa rozpisu  364,01 EUR 
vrátane DPH
  OV250018  29.04.2025  07.05.2025  6.5.2025 
1422540104   Š- AUTOSERVIS Vranov, s.r.o.
Močarianska 5824, 071 01 Michalovce
36455385  servis SMV BL 234 KU  267,88 EUR 
bez DPH
  OV250020  29.04.2025  07.05.2025  6.5.2025 
1422540103   Š- AUTOSERVIS Vranov, s.r.o.
Močarianska 5824, 071 01 Michalovce
36455385  servis služobného motorového vozidla BL 234 KU  103,48 EUR 
vrátane DPH
  OV250022  29.04.2025  07.05.2025  6.5.2025 
1422540079   Š- AUTOSERVIS Vranov, s.r.o.
Močarianska 5824, 071 01 Michalovce
36455385  servis SMV BL 234 KU  1 148,99 EUR 
vrátane DPH
  OV250012  24.03.2025  28.03.2025  27.3.2025 
1422540127   STRABAG Property and Facility Services. s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 04/2025  4 257,79 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb    19.05.2025  06.06.2025  3.6.2025 
1422540095   STRABAG Property and Facility Services s. r. o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 03/2025  4 257,79 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    16.04.2025  25.04.2025  23.4.2025 
1422540072   STRABAG Property and Facility Services s. r. o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 02/2025  4 257,79 
vrátane DPH
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb    17.03.2025  21.03.2025  20.3.2025 
1422540046   STRABAG Property and Facility Services s. r. o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Odstránenie závad na požiarných zariadeniach  402,46 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb  OV250002  14.02.2025  24.02.2025  24.2.2025 
1422540044   STRABAG Property and Facility Services s. r. o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 01/2025  4 257,79 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb  OV250004  14.02.2025  24.02.2025  24.2.2025 
1422540029   STRABAG Property and Facility Services. s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  oprava EZS - výmena akumulátora  202,46 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb  OV250003  03.02.2025  07.02.2025  5.2.2025 
1422540012   STRABAG Property and Facility Services. s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 12/2024  4 153,94 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    20.01.2025  23.01.2025  22.1.2025 
1422540094   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany
35972254  elektrina 03/2025 - vyúčtovanie  460,88 EUR 
vrátane DPH
323/OVS/2024    16.04.2025  25.04.2025  23.4.2025 
1422540086   TERMMING, a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Teplo 03/2025 POH 66/118 Veľké Kapušany  428,96 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke o odbere tepla č. 2368501057    04.04.2025  10.04.2025  8.4.2025 
1422540076   TERMMING, a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Vyúčtovanie za teplo obdobie 01.01.-31.12.2024 vrátenie - preplatok  3 209,14 EUR 
vrátane DPH
2368501057    24.03.2025    2.4.2025 
1422540066   TERMMING, a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka a odber tepla 02/2025.  2 726,71 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    07.03.2025  14.03.2025  12.3.2025 
1422540037   TERMMING, a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka a odber tepla 01/2025  2 732,38 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    07.02.2025  17.02.2025  13.2.2025 
1422440366   TERMMING, a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka tepla POH 66/118 Veľké Kapušany 12/2024  2 710,01 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    09.01.2025  15.01.2025  10.1.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť