
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1422540291 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom za CPS 11/2025 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 2 k Podnájomnej zmluve | 19.11.2025 | 26.11.2025 | 26.11.2025 | |
| 1422540257 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájomné, energie CPS 10/2025 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 2 | OV250059 | 21.10.2025 | 27.10.2025 | 24.10.2025 |
| 1422540230 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájomné, energie CPS 09/2025 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 2 k Podnájomnej zmluve | 22.09.2025 | 29.09.2025 | 25.9.2025 | |
| 1422540210 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájomné, energie SPO CPS 08/2025 | 95,21 bez DPH |
Dodatok č. 2 k Podnájomnej zmluve | 20.08.2025 | 27.08.2025 | 27.8.2025 | |
| 1422540209 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom, energie SPO CPS 07/2025 | 107,42 EUR bez DPH |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve | 20.08.2025 | 27.08.2025 | 27.8.2025 | |
| 1422540209 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom, energie SPO CPS 07/2025 | 107,42 EUR bez DPH |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve | 20.08.2025 | 27.08.2025 | 27.8.2025 | |
| 1422540147 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom, energie CPS 06/2025 | 129,63 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve | 18.06.2025 | 25.06.2025 | 24.6.2025 | |
| 1422540122 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájomné, energie CPS 05/2025 | 129,63 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve | 19.05.2025 | 26.05.2025 | 22.5.2025 | |
| 1422540100 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájomné, energie CPS 04/2025 | 129,63 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve | 22.04.2025 | 29.04.2025 | 28.4.2025 | |
| 1422540074 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájomné , energie CPS 03/2025 | 129,63 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve | 18.03.2025 | 26.03..2025 | 25.3.2025 | |
| 1422540056 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | nájom, energie CPS 01/2025 | 129,63 EUR bez DPH |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve | 05.03.2025 | 12.03.2025 | 10.3.2025 | |
| 1422540055 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom, energie CPS 02/2025 | 129,63 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve | 05.03.2025 | 12.03.2025 | 10.3.2025 | |
| 1422540171 | INVIZO s.r.o Sekurisova 16, 841 02 Bratislava |
35706503 | odborná prehliadka , kontrola EZS, Sobrance, V. Kapušany | 473,55 EUR vrátane DPH |
OV250029 | Ing. Michal Cibere | riaditeľ ÚPSVR | 15.7.2025 | |
| 1422540170 | INVIZO s.r.o Sekurisova 16, 841 02 Bratislava |
35706503 | dodanie a výmenu akumulátora EZS ul. Zelená 63/299, V. Kapušany | 27,00 EUR vrátane DPH |
OV250030 | Ing. Michal Cibere | riaditeľ ÚPSVR | 15.7.2025 | |
| 1422540151 | Hotel Glamour s.r.o Sekurisova 16, 841 02 Bratislava |
35706503 | prenájom konferenčnej sály s technickým vybavením a ozvučením pre cca180 osôb dňa 19.6.2025 z dôvodu celoúradnej porady zamestnancov spojenej so školením v oblasti CO | 600,00 EUR vrátane DPH |
OV250033 | 18.06.2025 | 25.06.2025 | 27.6.2025 | |
| 1422540149 | INVIZO s.r.o Sekurisova 16, 841 02 Bratislava |
35706503 | odborná prehliadka, kontrola a funkčnú skúšku elektronického zabezpečovacieho systému v budove ÚPSVR Michalovce | 376,38 EUR vrátane DPH |
OV250027 | 18.06.2025 | 25.06.2025 | 24.6.2025 | |
| 1422540308 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie Elektriny 11/2025 | 962,20 EUR vrátane DPH |
5361/2024 | 10.12.2025 | 17.12.2025 | 17.12.2025 | |
| 1422540300 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 12/2025 | 2 038,27 EUR vrátane DPH |
5361/2024 | 04.12.2025 | 10.12.2025 | 9.12.2025 | |
| 1422540293 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie plyn obdobie 01-31.10.2025 vrátenie | 11 489,70 EUR vrátane DPH |
P 1463/2024 | 19.11.2025 | 1.12.2025 | ||
| 1422540286 | MAGNA ENERGIE a.s. Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance |
35743565 | Vyúčtovanie elektrina 10/2025 | 1 012,01 EUR vrátane DPH |
5361/2024 | 17.11.2025 | 21.11.2025 | 20.11.2025 | |
| 1422540263 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 11/2025 | 2 038,27 EUR vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 05.11.2025 | 13.11.2025 | 11.11.2025 | |
| 1422540262 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 11/2025 POH 66/118 V. Kapušany | 18,56 EUR vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 05.11.2025 | 13.11.2025 | 11.11.2025 | |
| 1422540251 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektriny 09/2025 | 824,23 EUR vrátane DPH |
5361/2024 | 13.10.2025 | 17.10.2025 | 16.10.2025 | |
| 1422540240 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 10/2025 | 2 038,27 EUR vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 03.10.2025 | 15.10.2025 | 14.10.2025 | |
| 1422540239 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 10/2025 V. Kapušany POH 66/118 | 18,56 EUR vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 03.10.2025 | 15.10.2025 | 14.10.2025 | |
| 1422540238 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 10/2025 | 3 169,53 EUR vrátane DPH |
P 1463/2024 | 03.10.2025 | 15.10.2025 | 14.10.2025 | |
| 1422540222 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina - Vyúčtovania 08/2025 | 692,86 EUR vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 11.09.2025 | 17.09.2025 | 16.9.2025 | |
| 1422540219 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35743565 | Telekomunikačné poplatky 08/2025 | 120,90 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 08.09.2025 | 17.09.2025 | 16.9.2025 | |
| 1422540218 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35743565 | Telekomunikačné poplatky 08/2025 | 230,21 EUR vrátane DPH |
990642356 | 08.09.2025 | 17.09.2025 | 16.9.2025 | |
| 1422540214 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 09/2025 | 3 169,53 EUR vrátane DPH |
P1463/2024 | 04.09.2025 | 12.09.2025 | 10.9.2025 | |
| 1422540213 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 09/2025 | 2 038,27 EUR vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 04.09.2025 | 12.09.2025 | 10.9.2025 | |
| 1422540212 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 09/2025 POH 66/118, Veľké Kapušany | 18,56 EUR vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 04.09.2025 | 12.09.2025 | 10.9.2025 | |
| 1422540196 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 07/2025 - Vyúčtovanie | 997,07 EUR vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 08.08.2025 | 25.08.2025 | 22.8.2025 | |
| 1422540192 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 08/2025 | 3 169,53 EUR vrátane DPH |
P 1463/2024 | 05.08.2024 | 08.08.2025 | 7.8.2025 | |
| 1422540191 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 08/2025 | 2 038,27 EUR vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 05.08.2024 | 08.08.2025 | 7.8.2025 | |
| 1422540190 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina POH 66/118, 071 01 Michalovce | 18,56 EUR vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 05.08.2024 | 08.08.2025 | 7.8.2025 | |
| 1422540157 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 07/2025 | 3 169,53 EUR vrátane DPH |
1463/2024 | 04.07.2025 | 14.07.2025 | 10.7.2025 | |
| 1422540155 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 07/2025 Michalovce, Sobrance, Veľké Kapušany | 2038,27 EUR vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 02.07.2025 | 07.07.2025 | 3.7.2025 | |
| 1422540155 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 07/2025 | 18,56 EUR vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 02.07.2025 | 07. | 3.7.2025 | |
| 1422540136 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn Vyúčtovanie 01.01.-31.05.2025 | 4 489,03 EUR vrátane DPH |
202/OVS/2024 | 05.06.2025 | 25.06.2025 | 24.6.2025 |