Faktúry 2025 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1422440364   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 12/2024  97,75 EUR 
vrátane DPH
9902319180    09.01.2025  15.01.2025  10.1.2025 
1422440363   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 12/2024  204,40 EUR 
vrátane DPH
9900642356    09.01.2025  15.01.2025  10.1.2025 
1422540157   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 07/2025  3 169,53 EUR 
vrátane DPH
1463/2024    04.07.2025  14.07.2025  10.7.2025 
1422540155   MAGNA ENERGIE a.s.
Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 07/2025 Michalovce, Sobrance, Veľké Kapušany  2038,27 EUR 
vrátane DPH
322/OVS/2024    02.07.2025  07.07.2025  3.7.2025 
1422540155   MAGNA ENERGIE a.s.
Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 07/2025  18,56 EUR 
vrátane DPH
322/OVS/2024    02.07.2025  07.  3.7.2025 
1422540136   MAGNA ENERGIE a.s.
Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn Vyúčtovanie 01.01.-31.05.2025  4 489,03 EUR 
vrátane DPH
202/OVS/2024    05.06.2025  25.06.2025  24.6.2025 
1422540143   MAGNA ENERGIE a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie 05/2025  951,36 EUR 
vrátane DPH
322/OVS/2024    11.06.2025  18.06.2025  16.6.2025 
1422540141   MAGNA ENERGIE a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 06/2025  18,56 EUR 
vrátane DPH
322/OVS/2024    09.06.2025  13.  12.6.2025 
1422540133   MAGNA ENERGIE a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 06/2025  2 018,42 EUR 
vrátane DPH
323/OVS/2024    05.06.2025  13.06.2025  12.6.2025 
1422540132   MAGNA ENERGIE a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 06/2025  3 169,53 EUR 
vrátane DPH
P 1463/2024    05.06.2025  13.06.2025  12.6.2025 
1422540115   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35743565  Telekomunikačné poplatky 04/2025  428,96 EUR 
vrátane DPH
9900642356    09.05.2025  15.05.2025  13.5.2025 
1422540114   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35743565  Telekomunikačné poplatky 04/2025  100,20 EUR 
vrátane DPH
9902319180    09.05.2025  15.05.2025  13.5.2025 
1422540113   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany
35743565  Elektrina - Vyúčtovanie 04//2025  750,36 EUR 
vrátane DPH
322/OVS/2024    09.05.2025  15.05.2025  13.5.2025 
1422540110   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany
35743565  plyn 05/2025  3 169,53 
vrátane DPH
1463/2024    06.05.2025  15.05.2025  13.5.2025 
1422540109   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany
35743565  Elektrina 05/2025  2 018,42 EUR 
bez DPH
323/OVS/2024    06.05.2025  15.05.2025  13.5.2025 
1422540108   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany
35743565  Elektrina 05/2025 POH 66/118 , Veľké Kapušany   18,56 EUR 
vrátane DPH
323/OVS/2024    06.05.2025  15.05.2025  13.5.2025 
1422540085   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany
35743565  Plyn 04/2025  3 169,53 EUR 
vrátane DPH
P 1463/2024    04.04.2025  10.04.2025  8.4.2025 
1422540082   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany
35743565  Elektrina 04/2025 POH 66/118, V. Kapušany  18,56 EUR 
vrátane DPH
323/OVS/2024    02,04.2025  07.04.2025  4.4.2025 
1422540071   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany
35743565  Elektrina 02/2025 - vyúčtovanie  368,48 EUR 
vrátane DPH
322/OVS/2024  OV250013  12.03.2025  20.03.2025  19.3.2025 
1422540059   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany
35743565  Elektrina 03/2025, Michalovce, Sobrance, Veľké Kapušany  2 472,55 
vrátane DPH
322/OVS/2024    05.03.2025  12.03.2025  10.3.2025 
1422540058   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany
35743565  Elektrina 03/2025 POH 66/118, Veľké Kapušany  18,52 EUR 
vrátane DPH
322/OVS/2024    05.03.2025  12.03.2025  10.3.2025 
1422540057   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany
35743565  plyn 03/2025  3 169,53 EUR 
vrátane DPH
P 1463/2024    05.03.2025  12.03.2025  10.3.2025 
1422540045   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie elektriny 01/2025  721,45 EUR 
vrátane DPH
323/OVS/2024  OV250004  14.02.2025  24.02.2025  24.2.2025 
1422540033   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany
35743565  Elektrina 02/2025 POH 66/118, Veľké Kapušany  18,52 EUR 
bez DPH
202/OVS 2024    05.02.2025  10.02.2025  7.2.2025 
1422540032   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany
35743565  Elektrina 02/2025  2 472,55 EUR 
bez DPH
202/OVS 2024    05.02.2025  10.02.2025  7.2.2025 
1422540031   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany
35743565  plyn 02/2025  316,53 EUR 
vrátane DPH
202/OVS 2024    05.02.2025  10.02.2025  7.2.2025 
1422540004   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie preplatok plyn obdobie 01.05.-31.12.2024  5 420,48 EUR 
vrátane DPH
P 1463/2024    20.01.2025    20.1.2025 
1422540003   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany
35743565  plyn 01/2025  3 169,53 EUR 
vrátane DPH
202/OVS/2024    07.01.2025  10.01.2025  9.1.2025 
1422540002   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany
35743565  Elektrina 01/2025  2 472,55 EUR 
bez DPH
323/OVS/2024    07.01.2025  10.01.2025  9.1.2025 
1422540001   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany
35743565  Elektrina 01/2025  18,52 EUR 
vrátane DPH
323/OVS/2024    07.01.2025  10.01.2025  9.1.2025 
1422540171   INVIZO s.r.o
Sekurisova 16, 841 02 Bratislava
35706503  odborná prehliadka , kontrola EZS, Sobrance, V. Kapušany  473,55 EUR 
vrátane DPH
  OV250029  Ing. Michal Cibere  riaditeľ ÚPSVR  15.7.2025 
1422540170   INVIZO s.r.o
Sekurisova 16, 841 02 Bratislava
35706503  dodanie a výmenu akumulátora EZS ul. Zelená 63/299, V. Kapušany  27,00 EUR 
vrátane DPH
  OV250030  Ing. Michal Cibere  riaditeľ ÚPSVR  15.7.2025 
1422540151   Hotel Glamour s.r.o
Sekurisova 16, 841 02 Bratislava
35706503  prenájom konferenčnej sály s technickým vybavením a ozvučením pre cca180 osôb dňa 19.6.2025 z dôvodu celoúradnej porady zamestnancov spojenej so školením v oblasti CO   600,00 EUR 
vrátane DPH
  OV250033  18.06.2025  25.06.2025  27.6.2025 
1422540149   INVIZO s.r.o
Sekurisova 16, 841 02 Bratislava
35706503  odborná prehliadka, kontrola a funkčnú skúšku elektronického zabezpečovacieho systému v budove ÚPSVR Michalovce  376,38 EUR 
vrátane DPH
  OV250027  18.06.2025  25.06.2025  24.6.2025 
1422540147   Regionálna nemocnica Sobrance, n.o.
Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom, energie CPS 06/2025  129,63 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve    18.06.2025  25.06.2025  24.6.2025 
1422540122   Regionálna nemocnica Sobrance, n.o.
Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájomné, energie CPS 05/2025  129,63 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve    19.05.2025  26.05.2025  22.5.2025 
1422540100   Regionálna nemocnica Sobrance, n.o.
Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájomné, energie CPS 04/2025  129,63 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve    22.04.2025  29.04.2025  28.4.2025 
1422540074   Regionálna nemocnica Sobrance, n.o.
Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájomné , energie CPS 03/2025  129,63 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve    18.03.2025  26.03..2025  25.3.2025 
1422540056   Regionálna nemocnica Sobrance, n.o.
Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  nájom, energie CPS 01/2025  129,63 EUR 
bez DPH
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve    05.03.2025  12.03.2025  10.3.2025 
1422540055   Regionálna nemocnica Sobrance, n.o.
Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom, energie CPS 02/2025  129,63 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve    05.03.2025  12.03.2025  10.3.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť