Faktúry 2025 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1422540150   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.-15.06.2025  1 042,67 EUR 
vrátane DPH
602863/7312/2004    18.06.2025  25.06.2025  24.6.2025 
1422540129   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.-31.05.2025  2 074,70 EUR 
vrátane DPH
602863/7312/2004    05.06.2025  13.06.2025  12.6.2025 
1422540107   Slovnaft, a.s.,
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.04.-30.04.2025  1 286,39 EUR 
vrátane DPH
602863/7312/2004    06.05.2025  15.05.2025  13.5.2025 
1422540099   ROVKUR s.r.o
072 32 Jovsa 241
34136665  vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kotolne pracovisko Michalovská 55, Sobrance  800,00 EUR 
vrátane DPH
602863/7312/2004  OV250017  22.04.2025  29.04.2025  28.4.2025 
1422540098   Slovnaft, a.s.,
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.-15.04.2025  829,33 EUR 
vrátane DPH
602863/7312/2004    22.04.2025  29.04.2025  28.4.2025 
1422540088   Slovnaft, a.s.,
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.03-31.03.2025  1 753,62 EUR 
vrátane DPH
602863/7312/2004    07.04.2025  10.04.2025  8.4.2025 
1422540073   Slovnaft, a.s.,
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.-15.03.2025  1 112,15 EUR 
vrátane DPH
602863/7312/2004    18.03.2025  26.03..2025  25.3.2025 
1422540060   Slovnaft, a.s.,
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.02-28.02.2025  1 031,32 EUR 
vrátane DPH
602863/7312/2004    07.03.2025  14.03.2025  12.3.2025 
1422540047   Slovnaft, a.s.,
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.-15.02.2025  1 176,99 EUR 
vrátane DPH
602863/7312/2004  OV250004  18.02.2025  24.02.2025  24.2.2025 
1422540030   Slovnaft, a.s.,
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.-31.01.2025  1 617,23 EUR 
vrátane DPH
602863/7312/2004    04.02.2025  07.02.2025  5.2.2025 
1422440367   Slovnaft, a.s.,
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.- 31.12.2024  769,30 EUR 
vrátane DPH
602863/7312/2004    09.01.2025  15.01.2025  10.1.2025 
1422540010   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467
51865467  Elektrina obdobie 01-12/2024 POH 66/118, V. Kapušany  398,86 EUR 
vrátane DPH
472/OVS/2022    20.01.2025  23.01.2025  22.1.2025 
1422540009   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467
51865467  Elektrina 12/2024 - Zelená 63/299, V. Kapušany  145,97 
vrátane DPH
472/OVS/2022    20.01.2025  23.01.2025  22.1.2025 
1422540008   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467
51865467  Elektrina 12/2024 - Saleziánov 1, Michalovce  1 336,00 
vrátane DPH
472/OVS/2022    20.01.2025  23.01.2025  22.1.2025 
1422540007   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467
51865467  Elektrina 12/2024 Zelená 63/299, V. Kapušany  748,27 EUR 
vrátane DPH
472/OVS/2022    20.01.2025  23.01.2025  21.1.2025 
1422540006   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467
51865467  Elektrina 12/2024, Saleziánov 1, Michalovce pavilón A, B, C  3 047,14 EUR 
vrátane DPH
472/OVS/2022    20.01.2025  23.01.2025  21.1.2025 
1422540005   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467
51865467  Elektrina obdobie 12/2024 Michalovská 55, Sobrance  1 023,77 EUR 
vrátane DPH
472/OVS/2022    20.01.2025  23.01.2025  21.1.2025 
1422540117   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
36579769  upratovacie služby 04/2025  2 523,25 EUR 
vrátane DPH
458/OVS/2022    09.05.2025  15.05.2025  13.5.2025 
1422440362   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
36579769  upratovacie služby 12/2024  2 781,88 EUR 
vrátane DPH
458/OVS/2022    09.01.2025  15.01.2025  10.1.2025 
1422540225   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
36579769  upratovacie služby 08/2025  2 583,09 EUR 
vrátane DPH
452/OVS/2022    12.09.2025  19.09.2025  17.9.2025 
1422540198   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
00000040  upratovacie služby 07/2025  2 523,25 EUR 
vrátane DPH
452/OVS/2022    08.08.2025  25.08.2025  22.8.2025 
1422540197   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
00000040  dodanie hygienického materiálu  62,31 EUR 
vrátane DPH
452/OVS/2022  OV250039  08.08.2025  25.08.2025  22.8.2025 
1422540167   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31
36579769  upratovacie služby 06/2025  2 523,25 EUR 
vrátane DPH
452/OVS/2022    09.07.2025  14.07.2025  10.7.2025 
1422540166   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31
36579769  orezanie stromčekov - Michalovská 55, Sobrance  24,60 EUR 
vrátane DPH
452/OVS/2022  OV250032  09.07.2025  14.07.2025  10.7.2025 
1422540131   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o
Prešovská cesta 31
36579769  hygienický materiál 05/2025  1 114,74 EUR 
vrátane DPH
452/OVS/2022    05.06.2025  13.06.2025  12.6.2025 
1422540130   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o
Prešovská cesta 31
36579769  upratovacie služby 5/2025  2 523,25 EUR 
vrátane DPH
452/OVS/2022    05.06.2025  13.06.2025  12.6.2025 
1422540119   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
36579769  orezanie stromov  88,01 
vrátane DPH
452/OVS/2022  OV250015  09.05.2025  30.05.2025  29.5.2025 
1422540162   Východoslovenská vodárenská spoločnosť
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné 01.01.-30.06.2025 Michalovská 55, Sobrance  1 355,82 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    07.07.2025  14.07.2025  10.7.2025 
1422540154   Východoslovenská vodárenská spoločnosť
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné 27.03.-20.06.2025  1 288,47 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    01.07.2025  07.07.2025  3.7.2025 
1422540081   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. .
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné od 01.01-26.03.2025 Saleziánov 1, Michalovce  1 282,28 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    01.04.2025  07.04.2025  4.4.2025 
1422540015   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. .
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 21.12-31.12.2024 Saleziánov 1, Michalovce  59,80 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    20.01.2025  23.01.2025  22.1.2025 
1422540013   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. .
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 20.12.-31.12.2024 Michalovská 55, Sobrance  55,72 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    20.01.202  23.0  22.1.2025 
1422440357   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. .
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 27.09.-20.12.2024, Saleziánov 1, Michalovce   1 255,15 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    30.12.2024  10.01.2025  9.1.2025 
1422540133   MAGNA ENERGIE a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 06/2025  2 018,42 EUR 
vrátane DPH
323/OVS/2024    05.06.2025  13.06.2025  12.6.2025 
1422540109   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany
35743565  Elektrina 05/2025  2 018,42 EUR 
bez DPH
323/OVS/2024    06.05.2025  15.05.2025  13.5.2025 
1422540108   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany
35743565  Elektrina 05/2025 POH 66/118 , Veľké Kapušany   18,56 EUR 
vrátane DPH
323/OVS/2024    06.05.2025  15.05.2025  13.5.2025 
1422540094   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany
35972254  elektrina 03/2025 - vyúčtovanie  460,88 EUR 
vrátane DPH
323/OVS/2024    16.04.2025  25.04.2025  23.4.2025 
1422540082   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany
35743565  Elektrina 04/2025 POH 66/118, V. Kapušany  18,56 EUR 
vrátane DPH
323/OVS/2024    02,04.2025  07.04.2025  4.4.2025 
1422540045   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie elektriny 01/2025  721,45 EUR 
vrátane DPH
323/OVS/2024  OV250004  14.02.2025  24.02.2025  24.2.2025 
1422540002   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany
35743565  Elektrina 01/2025  2 472,55 EUR 
bez DPH
323/OVS/2024    07.01.2025  10.01.2025  9.1.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť