
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1422540143 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie 05/2025 | 951,36 EUR vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 11.06.2025 | 18.06.2025 | 16.6.2025 | |
| 1422540141 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 06/2025 | 18,56 EUR vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 09.06.2025 | 13. | 12.6.2025 | |
| 1422540133 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 06/2025 | 2 018,42 EUR vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 05.06.2025 | 13.06.2025 | 12.6.2025 | |
| 1422540132 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 06/2025 | 3 169,53 EUR vrátane DPH |
P 1463/2024 | 05.06.2025 | 13.06.2025 | 12.6.2025 | |
| 1422540165 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35763469 | Elektrina 06/2025 - Vyúčtovanie | 864,21 EUR vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 09.07.2025 | 14.07.2025 | 10.7.2025 | |
| 1422540157 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 07/2025 | 3 169,53 EUR vrátane DPH |
1463/2024 | 04.07.2025 | 14.07.2025 | 10.7.2025 | |
| 1422540113 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina - Vyúčtovanie 04//2025 | 750,36 EUR vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 09.05.2025 | 15.05.2025 | 13.5.2025 | |
| 1422540110 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | plyn 05/2025 | 3 169,53 vrátane DPH |
1463/2024 | 06.05.2025 | 15.05.2025 | 13.5.2025 | |
| 1422540109 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 05/2025 | 2 018,42 EUR bez DPH |
323/OVS/2024 | 06.05.2025 | 15.05.2025 | 13.5.2025 | |
| 1422540108 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 05/2025 POH 66/118 , Veľké Kapušany | 18,56 EUR vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 06.05.2025 | 15.05.2025 | 13.5.2025 | |
| 1422540094 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35972254 | elektrina 03/2025 - vyúčtovanie | 460,88 EUR vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 16.04.2025 | 25.04.2025 | 23.4.2025 | |
| 1422540085 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 04/2025 | 3 169,53 EUR vrátane DPH |
P 1463/2024 | 04.04.2025 | 10.04.2025 | 8.4.2025 | |
| 1422540082 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 04/2025 POH 66/118, V. Kapušany | 18,56 EUR vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 02,04.2025 | 07.04.2025 | 4.4.2025 | |
| 1422540071 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 02/2025 - vyúčtovanie | 368,48 EUR vrátane DPH |
322/OVS/2024 | OV250013 | 12.03.2025 | 20.03.2025 | 19.3.2025 |
| 1422540059 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 03/2025, Michalovce, Sobrance, Veľké Kapušany | 2 472,55 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 05.03.2025 | 12.03.2025 | 10.3.2025 | |
| 1422540058 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 03/2025 POH 66/118, Veľké Kapušany | 18,52 EUR vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 05.03.2025 | 12.03.2025 | 10.3.2025 | |
| 1422540057 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | plyn 03/2025 | 3 169,53 EUR vrátane DPH |
P 1463/2024 | 05.03.2025 | 12.03.2025 | 10.3.2025 | |
| 1422540045 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektriny 01/2025 | 721,45 EUR vrátane DPH |
323/OVS/2024 | OV250004 | 14.02.2025 | 24.02.2025 | 24.2.2025 |
| 1422540033 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 02/2025 POH 66/118, Veľké Kapušany | 18,52 EUR bez DPH |
202/OVS 2024 | 05.02.2025 | 10.02.2025 | 7.2.2025 | |
| 1422540032 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 02/2025 | 2 472,55 EUR bez DPH |
202/OVS 2024 | 05.02.2025 | 10.02.2025 | 7.2.2025 | |
| 1422540031 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | plyn 02/2025 | 316,53 EUR vrátane DPH |
202/OVS 2024 | 05.02.2025 | 10.02.2025 | 7.2.2025 | |
| 1422540004 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie preplatok plyn obdobie 01.05.-31.12.2024 | 5 420,48 EUR vrátane DPH |
P 1463/2024 | 20.01.2025 | 20.1.2025 | ||
| 1422540003 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | plyn 01/2025 | 3 169,53 EUR vrátane DPH |
202/OVS/2024 | 07.01.2025 | 10.01.2025 | 9.1.2025 | |
| 1422540002 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 01/2025 | 2 472,55 EUR bez DPH |
323/OVS/2024 | 07.01.2025 | 10.01.2025 | 9.1.2025 | |
| 1422540001 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 01/2025 | 18,52 EUR vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 07.01.2025 | 10.01.2025 | 9.1.2025 | |
| 1422540187 | m-elektroinstalacie s.r.o Lučkovce 1048, 072 03 Moravany |
55533710 | dezinfekciu a čistenie klimatizácie SINCLAR Michalovská 55, Sobrance | 102,21 EUR vrátane DPH |
OV250040 | 01.08.2025 | 08.08.2025 | 7.8.2025 | |
| 1422540186 | m-elektroinstalacie s.r.o Lučkovce 1048, 072 03 Moravany |
55533710 | oprava vnútornej klimatizačnej jednotky - kondenz CARIER | 223,80 EUR vrátane DPH |
OV250035 | 01.08.2025 | 08.08.2025 | 7.8.2025 | |
| 1422540152 | m-elektroinstalacie s.r.o Lučkovce 1048, 072 03 Moravany |
55533710 | servis klimatizačných zariadení 2 ks - Zelená 63/299, V. Kapušany | 174,72 EUR vrátane DPH |
OV250031 | 25.06.2025 | 30.06.2025 | 27.6.2025 | |
| 1422540167 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31 |
36579769 | upratovacie služby 06/2025 | 2 523,25 EUR vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 09.07.2025 | 14.07.2025 | 10.7.2025 | |
| 1422540166 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31 |
36579769 | orezanie stromčekov - Michalovská 55, Sobrance | 24,60 EUR vrátane DPH |
452/OVS/2022 | OV250032 | 09.07.2025 | 14.07.2025 | 10.7.2025 |
| 1422540065 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 02/2025 | 2 851,42 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022 | 07.03.2025 | 14.03.2025 | 12.3.2025 | |
| 1422540065 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 02/2025 | 2 851,42 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022 | 07.03.2025 | 14.03.2025 | 12.3.2025 | |
| 1422540043 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | Dodanie hygienického materiálu | 1 077,73 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022 | OV250004 | 14.02.2025 | 24.02.2025 | 24.2.2025 |
| 1422540042 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | Upratovacie služby 1/2025 | 2 851,42 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022 | 14.02.2025 | 24.02.2025 | 24.2.2025 | |
| 1422540301 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 11/2025 | 2 851,42 EUR vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 04.12.2025 | 10.12.2025 | 9.12.2025 | |
| 1422540276 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 10/2025 | 2 772,56 EUR vrátane DPH |
452/OVS/2022 | OV250060 | 10.11.2025 | 14.11.2025 | 12.11.2025 |
| 1422540275 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | orezanie rozkonárených okrasných stromčekov pre budovou ÚPSVaR v Sobranciach, ul. Michalovská 55, odvoz redurálneho odpadu | 24,60 EUR vrátane DPH |
452/OVS/2022 | OV250060 | 10.11.2025 | 14.11.2025 | 12.11.2025 |
| 1422540248 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 09/2025 | 2 578,57 EUR vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 08.10.2025 | 15.10.2025 | 14.10.2025 | |
| 1422540225 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 08/2025 | 2 583,09 EUR vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 12.09.2025 | 19.09.2025 | 17.9.2025 | |
| 1422540225 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | dodanie hygienického materiálu | 1 133,86 EUR vrátane DPH |
452/OVS/2022 | OV250044 | 12.09.2025 | 19.09.2025 | 17.9.2025 |