
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1422540198 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
00000040 | upratovacie služby 07/2025 | 2 523,25 EUR vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 08.08.2025 | 25.08.2025 | 22.8.2025 | |
| 1422540197 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
00000040 | dodanie hygienického materiálu | 62,31 EUR vrátane DPH |
452/OVS/2022 | OV250039 | 08.08.2025 | 25.08.2025 | 22.8.2025 |
| 1422540131 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31 |
36579769 | hygienický materiál 05/2025 | 1 114,74 EUR vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 05.06.2025 | 13.06.2025 | 12.6.2025 | |
| 1422540130 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31 |
36579769 | upratovacie služby 5/2025 | 2 523,25 EUR vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 05.06.2025 | 13.06.2025 | 12.6.2025 | |
| 1422540119 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | orezanie stromov | 88,01 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | OV250015 | 09.05.2025 | 30.05.2025 | 29.5.2025 |
| 1422540118 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | chemický postrek buriny | 208,48 EUR vrátane DPH |
OV250025 | 09.05.2025 | 15.05.2025 | 13.5.2025 | |
| 1422540117 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 04/2025 | 2 523,25 EUR vrátane DPH |
458/OVS/2022 | 09.05.2025 | 15.05.2025 | 13.5.2025 | |
| 1422540084 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 3/2025 | 2 851,42 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022 | 04.04.2025 | 10.04.2025 | 8.4.2025 | |
| 1422440362 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 12/2024 | 2 781,88 EUR vrátane DPH |
458/OVS/2022 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 10.1.2025 | |
| 1422540171 | INVIZO s.r.o Sekurisova 16, 841 02 Bratislava |
35706503 | odborná prehliadka , kontrola EZS, Sobrance, V. Kapušany | 473,55 EUR vrátane DPH |
OV250029 | Ing. Michal Cibere | riaditeľ ÚPSVR | 15.7.2025 | |
| 1422540170 | INVIZO s.r.o Sekurisova 16, 841 02 Bratislava |
35706503 | dodanie a výmenu akumulátora EZS ul. Zelená 63/299, V. Kapušany | 27,00 EUR vrátane DPH |
OV250030 | Ing. Michal Cibere | riaditeľ ÚPSVR | 15.7.2025 | |
| 1422540149 | INVIZO s.r.o Sekurisova 16, 841 02 Bratislava |
35706503 | odborná prehliadka, kontrola a funkčnú skúšku elektronického zabezpečovacieho systému v budove ÚPSVR Michalovce | 376,38 EUR vrátane DPH |
OV250027 | 18.06.2025 | 25.06.2025 | 24.6.2025 | |
| 1422540151 | Hotel Glamour s.r.o Sekurisova 16, 841 02 Bratislava |
35706503 | prenájom konferenčnej sály s technickým vybavením a ozvučením pre cca180 osôb dňa 19.6.2025 z dôvodu celoúradnej porady zamestnancov spojenej so školením v oblasti CO | 600,00 EUR vrátane DPH |
OV250033 | 18.06.2025 | 25.06.2025 | 27.6.2025 | |
| 1422540053 | HADEK s.r.o 071 01 Lesné 63 |
56069031 | dodávka a montáž okenných sietí | 1 332,73 EUR vrátane DPH |
OV250008 | 28.02.2025 | 06.03.2025 | 4.3.2025 | |
| 1422540121 | Green Wave Recycling s.r.o. Pohradnická ulica 271/27, 951 04 Maý Lapáš |
45539197 | likvidácia registratúrnych zložiek po úložných lehotách | 83,03 RUR vrátane DPH |
OV250019 | 09.05.2025 | 15.05.2025 | 13.5.2025 | |
| 1422540120 | Green Wave Recycling s.r.o. Pohradnická ulica 271/27, 951 04 Maý Lapáš |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia 6 ks bezpečnostných nádob | 14,76 EUR vrátane DPH |
OV250021 | 09.05.2025 | 15.05.2025 | 13.5.2025 | |
| 1422540067 | Green Wave Recycling s.r.o. Pohradnická ulica 271/27, 951 04 Maý Lapáš |
45539197 | mobilná skartácia dokumentov - Sobrance | 83,03 EUR vrátane DPH |
OV250009 | 10.03.2025 | 14.03.2025 | 12.3.2025 | |
| 1422540273 | Green Wave Recycling s.r.o Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | vyprázdnenie nádob s papierom určeným na skartovanie 6 ks | 14,76 EUR vrátane DPH |
OV250056 | 10.11.2025 | 14.11.2025 | 12.11.2025 | |
| 1422540220 | Green Wave Recycling s.r.o Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | mobilná skartácia dokumentov Veľké Kapušany , vyprázdnenie nádob a skartácia bezpečnostných nádob | 97,79 EUR vrátane DPH |
9902319180 | OV250042 | 10.09.2025 | 17.09.2025 | 16.9.2025 |
| 1422540049 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o.,3 Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BL 234 KU | 350,00 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV250010 | 19.02.2025 | 04.03.2025 | 28.2.2025 |
| 1422540297 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis služobného motorového vozidla BK 130 Rj | 72,25 EUR vrátane DPH |
134/OVS/2025 | OV250063 | 01.12.2025 | 05.12.2025 | 3.12.2025 |
| 1422540292 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BL 096 UPS 18545 | 445,26 EUR vrátane DPH |
134/OVS/2025 | OV250068 | 19.11.2025 | 26.11.2025 | 26.11.2025 |
| 1422540289 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV AA 824 EL | 73,80 EUR vrátane DPH |
134/OVS/2025 | OV250065 | 18.11.2025 | 21.11.2025 | 20.11.2025 |
| 1422540284 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis SMV AA 918 RY | 73,80 EUR bez DPH |
134/OVS/2025 | OV250066 | 17.11.2025 | 21.11.2025 | 20.11.2025 |
| 1422540283 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV AA 889 EL | 73,80 EUR vrátane DPH |
134/OVS/2025 | OV250071 | 17.11.2025 | 21.11.2025 | 20.11.2025 |
| 1422540282 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BL 234 KU | 61,50 EUR vrátane DPH |
134/OVS/2025 | 17.11.2025 | 21.11.2025 | 20.11.2025 | |
| 1422540281 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV AA 896 EL | 73,80 EUR bez DPH |
134/OVS/2025 | OV250072 | 17.11.2025 | 21.11.2025 | 20.11.2025 |
| 1422540280 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BT 163 EI | 830,00 EUR vrátane DPH |
134/OVS/2025 | OV250064 | 17.11.2025 | 21.11.2025 | 20.11.2025 |
| 1422540279 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BL 821 KV | 61,50 EUR vrátane DPH |
134/OVS/2025 | OV250062 | 17.11.2025 | 21.11.2025 | 20.11.2025 |
| 1422540278 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BL 234 KU | 252,27 EUR vrátane DPH |
134/OVS/2025 | OV250054 | 17.11.2025 | 21.11.2025 | 20.11.2025 |
| 1422540277 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BT 957 AB | 413,28 EUR vrátane DPH |
134/OVS/2025 | OV250069 | 17.11.2025 | 21.11.2025 | 20.11.2025 |
| 1422540264 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BL 130 RJ | 1 012,34 EUR vrátane DPH |
134/OVS/2025 | OV250057 | 05.11.2025 | 13.11.2025 | 11.11.2025 |
| 1422540264 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BL 821 KV | 855,39 EUR vrátane DPH |
134/OVS/2025 | OV250058 | 05.11.2025 | 13.11.2025 | 11.11.2025 |
| 1422540259 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BL 130 RJ | 435,42 EUR vrátane DPH |
134/OVS/2025 | OV250055 | 27.10.2025 | 03.11.2025 | 30.10.2025 |
| 1422540254 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatiky AA 386 SB SP18564 | 73,80 EUR vrátane DPH |
134/OVS/2025 | OV250059 | 21.10.2025 | 27.10.2025 | 24.10.2025 |
| 1422540025 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BL 096 US servisný prípad UPS17444 | 246,00 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV250006 | 28.01.2025 | 07.02.2025 | 5.2.2025 |
| 1422540011 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis SMV BL 821 KV | 1 265,77 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV250001 | 20.01.2025 | 23.01.2025 | 22.1.2025 |
| 1422540026 | EVROFIN Int spol.s.r.o Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | kreditačný poplatok | 159,90 EUR vrátane DPH |
OV240091 | 31.01.2025 | 07.02.2025 | 5.2.2025 | |
| 1422540223 | EVROFIN Int s.r.o Jarošová 1,831 03 Bratislava |
44563485 | profylaxia - pravidelná prehliadka IS 440 | 582,34 EUR vrátane DPH |
OV250041 | 12.09.2025 | 19.09.2025 | 17.9.2025 | |
| 1422540211 | EIS, s.r.o Hviezdoslavova 354/8, 082 71 Lipany |
55866662 | Revízia elektrických spotrebičov a ručného náradia | 3 857,50 EUR bez DPH |
OV250043 | 02.09.2025 | 12.09.2025 | 10.9.2025 |