
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1422540208 | Automobilové opravovne Min. vnútra SR, a.s. Kúty 1/A, 080 01 Prešov |
44855206 | servis služobného motorového vozidla AA 896 EL číslo zákazky W579791 | 347,28 EUR vrátane DPH |
OV250048 | 19.08.2025 | 27.08.2025 | 27.8.2025 | |
1422540207 | Automobilové opravovne Min. vnútra SR, a.s. Kúty 1/A, 080 01 Prešov |
44855206 | Servis motorového vozidla BT 957 AB | 354,46 vrátane DPH |
OV250047 | 19.08.2025 | 27.08.2025 | 27.8.2025 | |
1422540206 | Automobilové opravovne Min. vnútra SR, a.s. Kúty 1/A, 080 01 Prešov |
44855206 | servis motorového vozidla AA 824 EL - číslo zákazky W579785 | 347,28 EUR vrátane DPH |
OV250046 | 19.08.2025 | 27.08.2025 | 27.8.2025 | |
1422540205 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 07/2025 | 459,95 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 19.08.2025 | 27.08.2025 | 27.8.2025 | |
1422540204 | Polák Ladislav- Autopoťahy Štefániková 27, 071 01 Michalovce |
14333635 | prečalunenie lavice 200x45 šeda koženka | 49,20 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | OV250045 | 19.08.2025 | 27.08.2025 | 27.8.2025 |
1422540201 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o Mas |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.08.2025 | 520,17 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 19.08.2025 | 27.08.2025 | 27.8.2025 | |
1422540200 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.08.2025 | 520,17 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 19.08.2025 | 27.08.2025 | 27.8.2025 | |
1422540210 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájomné, energie SPO CPS 08/2025 | 95,21 bez DPH |
Dodatok č. 2 k Podnájomnej zmluve | 20.08.2025 | 27.08.2025 | 27.8.2025 | |
1422540209 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom, energie SPO CPS 07/2025 | 107,42 EUR bez DPH |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve | 20.08.2025 | 27.08.2025 | 27.8.2025 | |
1422540209 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom, energie SPO CPS 07/2025 | 107,42 EUR bez DPH |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve | 20.08.2025 | 27.08.2025 | 27.8.2025 | |
1422540199 | TERMMING a.s. Jarošová 1,831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka a odber tepla 07/2025 | 428,96 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 11.08.2025 | 25.08.2025 | 22.8.2025 | |
1422540198 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
00000040 | upratovacie služby 07/2025 | 2 523,25 EUR vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 08.08.2025 | 25.08.2025 | 22.8.2025 | |
1422540197 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
00000040 | dodanie hygienického materiálu | 62,31 EUR vrátane DPH |
452/OVS/2022 | OV250039 | 08.08.2025 | 25.08.2025 | 22.8.2025 |
1422540196 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 07/2025 - Vyúčtovanie | 997,07 EUR vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 08.08.2025 | 25.08.2025 | 22.8.2025 | |
1422540195 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U za 07/2025 | 11,68 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 08.08.2025 | 25.08.2025 | 22.8.2025 | |
1422540194 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky 07/2025 | 209,51 EUR bez DPH |
990642356 | 08.08.2025 | 14.08.2025 | 12.8.2025 | |
1422540193 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 07/2025 | 100,20 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 08.08.2025 | 14.08.2025 | 12.8.2025 | |
1422540192 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 08/2025 | 3 169,53 EUR vrátane DPH |
P 1463/2024 | 05.08.2024 | 08.08.2025 | 7.8.2025 | |
1422540191 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 08/2025 | 2 038,27 EUR vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 05.08.2024 | 08.08.2025 | 7.8.2025 | |
1422540190 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina POH 66/118, 071 01 Michalovce | 18,56 EUR vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 05.08.2024 | 08.08.2025 | 7.8.2025 | |
1422540188 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.-31.07.2025 | 1 663,83 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 05.08.2025 | 08.08.2025 | 7.8.2025 | |
1422540187 | m-elektroinstalacie s.r.o Lučkovce 1048, 072 03 Moravany |
55533710 | dezinfekciu a čistenie klimatizácie SINCLAR Michalovská 55, Sobrance | 102,21 EUR vrátane DPH |
OV250040 | 01.08.2025 | 08.08.2025 | 7.8.2025 | |
1422540186 | m-elektroinstalacie s.r.o Lučkovce 1048, 072 03 Moravany |
55533710 | oprava vnútornej klimatizačnej jednotky - kondenz CARIER | 223,80 EUR vrátane DPH |
OV250035 | 01.08.2025 | 08.08.2025 | 7.8.2025 | |
1422540185 | PRAKTIK Michalovce s.r.o Park študentov 2, 071 01 Michalovce |
55534171 | zdravotné výkony 1 polrok 2025 | 139,40 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 28.07.2025 | 05.08.2025 | 1.8.2025 | |
1422540184 | ORDINÁCIA s.r.o.- Juhászová MUDr., Masarykova 9, 040 01 Košice |
45526206 | zdravotné výkony | 41,82 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 28.07.2025 | 05.08.2025 | 1.8.2025 | |
1422540183 | MUDr. Prunyiová Tatiana Štefánikova 2, 071 01 Michalovce |
31974309 | zdravotné výkony 1 polrok 2025 | 62,73 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 28.07.2025 | 05.08.2025 | 1.8.2025 | |
1422540182 | MOTHERM s.r.o 072 01 Krásnovce 18 |
55281889 | zaškolenie obsluhy kotolne 2 zamestnanci Zelená 63/299, V. Kapušany | 90,00 EUR vrátane DPH |
OV250038 | 28.07.2025 | 05.08.2025 | 1.8.2025 | |
1422540181 | MOTHERM s.r.o 072 01 Krásnovce 18 |
55281889 | oprava kotla Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 168,60 EUR vrátane DPH |
OV250037 | 28.07.2025 | 05.08.2025 | 1.8.2025 | |
1422540180 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.07.2025 | 523,08 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 22.07.2025 | 29.07.2025 | 25.7.2025 | |
1422540179 | VK Electric s.r.o Školská 288/2, 073 01 Sobrance |
53013794 | revízia elektroinštalácie na pracovisku ÚPSVR vo Veľkých Kapušanoch, ul. Zelená299/63 | 950,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | OV250034 | 17.07.2025 | 23.07.2025 | 22.7.2025 |
1422540177 | TERMMING a.s. Jarošová 1,831 03 Bratislava |
35972254 | teplo 06/2025 | 428,96 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 14.07.2025 | 23.07.2025 | 22.7.2025 | |
1422540176 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 06/2025 | 483,60 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 14.07.2025 | 23.07.2025 | 22.7.2025 | |
1422540173 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o Masarykova 9, 040 01 Košice |
36582433 | zdravotné výkony 6/2025 | 13,94 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 10.07.2025 | 23.07.2025 | 22.7.2025 | |
1422540172 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o Masarykova 9, 040 01 Košice |
36582433 | zdravotné výkony 2,3/2025 | 20,91 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 10.07.2025 | 23.07.2025 | 22.7.2025 | |
1422540168 | AK-medic s.r.o Ukrajinská 173/10, 071 01 Michalovce |
47589264 | zdravotné výkony 1. polrok 2025 | 83,64 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 10.07.2025 | 23.07.2025 | 22.7.2025 | |
1422540178 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľava k DEKVS 06/2025 | 4,12 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2020 | 16.07.2025 | 21.7.2025 | ||
1422540175 | Panakela-AD s.r.o Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
36574198 | zdravotné výkony 1.Q.2025 | 90,61 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 14.07.2025 | 17.07.2025 | 15.7.2025 | |
1422540174 | Panakela-AD s.r.o Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
36574198 | zdravotné výkony 2.Q.2025 | 41,82 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 14.07.2025 | 17.07.2025 | 15.7.2025 | |
1422540171 | INVIZO s.r.o Sekurisova 16, 841 02 Bratislava |
35706503 | odborná prehliadka , kontrola EZS, Sobrance, V. Kapušany | 473,55 EUR vrátane DPH |
OV250029 | Ing. Michal Cibere | riaditeľ ÚPSVR | 15.7.2025 | |
1422540170 | INVIZO s.r.o Sekurisova 16, 841 02 Bratislava |
35706503 | dodanie a výmenu akumulátora EZS ul. Zelená 63/299, V. Kapušany | 27,00 EUR vrátane DPH |
OV250030 | Ing. Michal Cibere | riaditeľ ÚPSVR | 15.7.2025 |