
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1422540144 | MEDLIFE s.e.o Mihalečková MUDr. Nábrežie J. M. Hurbana 408/15, 071 01 Michalovce |
45449465 | zdravotné výkony | 83,64 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 13.08.2025 | 20.06.2025 | 20.6.2025 | |
1422540180 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.07.2025 | 523,08 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 22.07.2025 | 29.07.2025 | 25.7.2025 | |
1422540179 | VK Electric s.r.o Školská 288/2, 073 01 Sobrance |
53013794 | revízia elektroinštalácie na pracovisku ÚPSVR vo Veľkých Kapušanoch, ul. Zelená299/63 | 950,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | OV250034 | 17.07.2025 | 23.07.2025 | 22.7.2025 |
1422540178 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľava k DEKVS 06/2025 | 4,12 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2020 | 16.07.2025 | 21.7.2025 | ||
1422540177 | TERMMING a.s. Jarošová 1,831 03 Bratislava |
35972254 | teplo 06/2025 | 428,96 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 14.07.2025 | 23.07.2025 | 22.7.2025 | |
1422540176 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 06/2025 | 483,60 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 14.07.2025 | 23.07.2025 | 22.7.2025 | |
1422540175 | Panakela-AD s.r.o Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
36574198 | zdravotné výkony 1.Q.2025 | 90,61 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 14.07.2025 | 17.07.2025 | 15.7.2025 | |
1422540174 | Panakela-AD s.r.o Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
36574198 | zdravotné výkony 2.Q.2025 | 41,82 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 14.07.2025 | 17.07.2025 | 15.7.2025 | |
1422540173 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o Masarykova 9, 040 01 Košice |
36582433 | zdravotné výkony 6/2025 | 13,94 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 10.07.2025 | 23.07.2025 | 22.7.2025 | |
1422540172 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o Masarykova 9, 040 01 Košice |
36582433 | zdravotné výkony 2,3/2025 | 20,91 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 10.07.2025 | 23.07.2025 | 22.7.2025 | |
1422540168 | AK-medic s.r.o Ukrajinská 173/10, 071 01 Michalovce |
47589264 | zdravotné výkony 1. polrok 2025 | 83,64 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 10.07.2025 | 23.07.2025 | 22.7.2025 | |
1422540169 | Technické služby mesta Sobrance Gorkého 55, 073 01 Sobrance |
35513861 | prenájom kontajnera obdobie 01-6/2025 - Michalovská 55, Sobrance obdobie 01.01.-30.06.2025 | 36,78 EUR vrátane DPH |
Nájomna zmluva č.9/2009 | 10.07.2025 | 17.07.2025 | 15.7.2025 | |
1422540167 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31 |
36579769 | upratovacie služby 06/2025 | 2 523,25 EUR vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 09.07.2025 | 14.07.2025 | 10.7.2025 | |
1422540166 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31 |
36579769 | orezanie stromčekov - Michalovská 55, Sobrance | 24,60 EUR vrátane DPH |
452/OVS/2022 | OV250032 | 09.07.2025 | 14.07.2025 | 10.7.2025 |
1422540165 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35763469 | Elektrina 06/2025 - Vyúčtovanie | 864,21 EUR vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 09.07.2025 | 14.07.2025 | 10.7.2025 | |
1422540164 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 06/2025 | 100,20 vrátane DPH |
9902319180 | 07.07.2025 | 14.07.2025 | 10.7.2025 | |
1422540163 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 06/2025 | 209,51 EUR vrátane DPH |
990642356 | 07.07.2025 | 14.07.2025 | 10.7.2025 | |
1422540162 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné 01.01.-30.06.2025 Michalovská 55, Sobrance | 1 355,82 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 07.07.2025 | 14.07.2025 | 10.7.2025 | |
1422540161 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.-30.06.2025 | 1 720,32 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 07.07.2025 | 14.07.2025 | 10.7.2025 | |
1422540160 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | voda z povrchového odtoku 01.01.-30.06.2025 POH 66/118, V.Kapušany | 102,56 EUR vrátane DPH |
80-000093822P02015 | 04.07.2025 | 14.07.2025 | 10.7.2025 | |
1422540158 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP U za 06/2025 | 10,40 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 04.07.2025 | 14.07.2025 | 10.7.2025 | |
1422540157 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 07/2025 | 3 169,53 EUR vrátane DPH |
1463/2024 | 04.07.2025 | 14.07.2025 | 10.7.2025 | |
1422540155 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 07/2025 Michalovce, Sobrance, Veľké Kapušany | 2038,27 EUR vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 02.07.2025 | 07.07.2025 | 3.7.2025 | |
1422540155 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 07/2025 | 18,56 EUR vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 02.07.2025 | 07. | 3.7.2025 | |
1422540154 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné 27.03.-20.06.2025 | 1 288,47 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 01.07.2025 | 07.07.2025 | 3.7.2025 | |
1422540153 | PSYCHODIAGNOSTIKA a.s. Rybničná 65, 831 06 Bratislava 35 |
31385770 | T-230 Multimotivačná mriežka - MMG Sada 2 ks, T 26 Gordonov osobnostný profil Inventórium GPP Sada 2 ks, T -171 Luscheroví klinická diagnostika LKD pracovný komplet 1 ks | 527,10 EUR vrátane DPH |
OV250036 | 27.06.2025 | 30.06.2025 | 27.6.2025 | |
1422540152 | m-elektroinstalacie s.r.o Lučkovce 1048, 072 03 Moravany |
55533710 | servis klimatizačných zariadení 2 ks - Zelená 63/299, V. Kapušany | 174,72 EUR vrátane DPH |
OV250031 | 25.06.2025 | 30.06.2025 | 27.6.2025 | |
1422540151 | Hotel Glamour s.r.o Sekurisova 16, 841 02 Bratislava |
35706503 | prenájom konferenčnej sály s technickým vybavením a ozvučením pre cca180 osôb dňa 19.6.2025 z dôvodu celoúradnej porady zamestnancov spojenej so školením v oblasti CO | 600,00 EUR vrátane DPH |
OV250033 | 18.06.2025 | 25.06.2025 | 27.6.2025 | |
1422540150 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.06.2025 | 1 042,67 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 18.06.2025 | 25.06.2025 | 24.6.2025 | |
1422540149 | INVIZO s.r.o Sekurisova 16, 841 02 Bratislava |
35706503 | odborná prehliadka, kontrola a funkčnú skúšku elektronického zabezpečovacieho systému v budove ÚPSVR Michalovce | 376,38 EUR vrátane DPH |
OV250027 | 18.06.2025 | 25.06.2025 | 24.6.2025 | |
1422540147 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom, energie CPS 06/2025 | 129,63 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve | 18.06.2025 | 25.06.2025 | 24.6.2025 | |
1422540146 | R STRECHY s.r.o J. Murgaša 1329/69, 071 01 Michalovce |
50960652 | oprava oplechovania strešného okna | 192,86 EUR vrátane DPH |
OV250028 | 16.06.2025 | 20.06.2025 | 20.6.2025 | |
1422540145 | R STRECHY s.r.o J. Murgaša 1329/69, 071 01 Michalovce |
50960652 | oprava strechy POH 66/118, V. Kapušany | 6 075,77 EUR vrátane DPH |
OV250026 | 16.06.2025 | 20.06.2025 | 20.6.2025 | |
1422540143 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie 05/2025 | 951,36 EUR vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 11.06.2025 | 18.06.2025 | 16.6.2025 | |
1422540142 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 05/2025 | 353,10 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 11.06.2025 | 18.06.2025 | 12.6.2025 | |
1422540141 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 06/2025 | 18,56 EUR vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 09.06.2025 | 13. | 12.6.2025 | |
1422540140 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP U za 05/2025 | 11,20 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 09.06.2025 | 13.06.2025 | 12.6.2025 | |
1422540136 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn Vyúčtovanie 01.01.-31.05.2025 | 4 489,03 EUR vrátane DPH |
202/OVS/2024 | 05.06.2025 | 25.06.2025 | 24.6.2025 | |
1422540138 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 05/2025 | 100,20 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 05.06.2025 | 13.06.2025 | 12.6.2025 | |
1422540137 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 05/2025 | 209,51 EUR vrátane DPH |
990642356 | 05.06.2025 | 13.06.2025 | 12.6.2025 |