Faktúry 2025 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1422540144   MEDLIFE s.e.o Mihalečková MUDr.
Nábrežie J. M. Hurbana 408/15, 071 01 Michalovce
45449465  zdravotné výkony  83,64 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    13.08.2025  20.06.2025  20.6.2025 
1422540180   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.-15.07.2025  523,08 EUR 
vrátane DPH
602863/7312/2004    22.07.2025  29.07.2025  25.7.2025 
1422540179   VK Electric s.r.o
Školská 288/2, 073 01 Sobrance
53013794  revízia elektroinštalácie na pracovisku ÚPSVR vo Veľkých Kapušanoch, ul. Zelená299/63  950,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057  OV250034  17.07.2025  23.07.2025  22.7.2025 
1422540178   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľava k DEKVS 06/2025  4,12 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.02.2020    16.07.2025    21.7.2025 
1422540177   TERMMING a.s.
Jarošová 1,831 03 Bratislava
35972254  teplo 06/2025  428,96 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    14.07.2025  23.07.2025  22.7.2025 
1422540176   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 06/2025  483,60 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    14.07.2025  23.07.2025  22.7.2025 
1422540175   Panakela-AD s.r.o
Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce
36574198  zdravotné výkony 1.Q.2025  90,61 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    14.07.2025  17.07.2025  15.7.2025 
1422540174   Panakela-AD s.r.o
Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce
36574198  zdravotné výkony 2.Q.2025  41,82 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    14.07.2025  17.07.2025  15.7.2025 
1422540173   Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o
Masarykova 9, 040 01 Košice
36582433  zdravotné výkony 6/2025  13,94 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    10.07.2025  23.07.2025  22.7.2025 
1422540172   Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o
Masarykova 9, 040 01 Košice
36582433  zdravotné výkony 2,3/2025  20,91 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    10.07.2025  23.07.2025  22.7.2025 
1422540168   AK-medic s.r.o
Ukrajinská 173/10, 071 01 Michalovce
47589264  zdravotné výkony 1. polrok 2025  83,64 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    10.07.2025  23.07.2025  22.7.2025 
1422540169   Technické služby mesta Sobrance
Gorkého 55, 073 01 Sobrance
35513861  prenájom kontajnera obdobie 01-6/2025 - Michalovská 55, Sobrance obdobie 01.01.-30.06.2025  36,78 EUR 
vrátane DPH
Nájomna zmluva č.9/2009    10.07.2025  17.07.2025  15.7.2025 
1422540167   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31
36579769  upratovacie služby 06/2025  2 523,25 EUR 
vrátane DPH
452/OVS/2022    09.07.2025  14.07.2025  10.7.2025 
1422540166   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31
36579769  orezanie stromčekov - Michalovská 55, Sobrance  24,60 EUR 
vrátane DPH
452/OVS/2022  OV250032  09.07.2025  14.07.2025  10.7.2025 
1422540165   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35763469  Elektrina 06/2025 - Vyúčtovanie   864,21 EUR 
vrátane DPH
322/OVS/2024    09.07.2025  14.07.2025  10.7.2025 
1422540164   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 06/2025  100,20 
vrátane DPH
9902319180    07.07.2025  14.07.2025  10.7.2025 
1422540163   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 06/2025  209,51 EUR 
vrátane DPH
990642356    07.07.2025  14.07.2025  10.7.2025 
1422540162   Východoslovenská vodárenská spoločnosť
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné 01.01.-30.06.2025 Michalovská 55, Sobrance  1 355,82 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    07.07.2025  14.07.2025  10.7.2025 
1422540161   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.-30.06.2025  1 720,32 EUR 
vrátane DPH
602863/7312/2004    07.07.2025  14.07.2025  10.7.2025 
1422540160   Východoslovenská vodárenská spoločnosť
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  voda z povrchového odtoku 01.01.-30.06.2025 POH 66/118, V.Kapušany  102,56 EUR 
vrátane DPH
80-000093822P02015    04.07.2025  14.07.2025  10.7.2025 
1422540158   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie PPP U za 06/2025  10,40 EUR 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    04.07.2025  14.07.2025  10.7.2025 
1422540157   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 07/2025  3 169,53 EUR 
vrátane DPH
1463/2024    04.07.2025  14.07.2025  10.7.2025 
1422540155   MAGNA ENERGIE a.s.
Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 07/2025 Michalovce, Sobrance, Veľké Kapušany  2038,27 EUR 
vrátane DPH
322/OVS/2024    02.07.2025  07.07.2025  3.7.2025 
1422540155   MAGNA ENERGIE a.s.
Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 07/2025  18,56 EUR 
vrátane DPH
322/OVS/2024    02.07.2025  07.  3.7.2025 
1422540154   Východoslovenská vodárenská spoločnosť
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné 27.03.-20.06.2025  1 288,47 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    01.07.2025  07.07.2025  3.7.2025 
1422540153   PSYCHODIAGNOSTIKA a.s.
Rybničná 65, 831 06 Bratislava 35
31385770  T-230 Multimotivačná mriežka - MMG Sada 2 ks, T 26 Gordonov osobnostný profil Inventórium GPP Sada 2 ks, T -171 Luscheroví klinická diagnostika LKD pracovný komplet 1 ks  527,10 EUR 
vrátane DPH
  OV250036  27.06.2025  30.06.2025  27.6.2025 
1422540152   m-elektroinstalacie s.r.o
Lučkovce 1048, 072 03 Moravany
55533710  servis klimatizačných zariadení 2 ks - Zelená 63/299, V. Kapušany  174,72 EUR 
vrátane DPH
  OV250031  25.06.2025  30.06.2025  27.6.2025 
1422540151   Hotel Glamour s.r.o
Sekurisova 16, 841 02 Bratislava
35706503  prenájom konferenčnej sály s technickým vybavením a ozvučením pre cca180 osôb dňa 19.6.2025 z dôvodu celoúradnej porady zamestnancov spojenej so školením v oblasti CO   600,00 EUR 
vrátane DPH
  OV250033  18.06.2025  25.06.2025  27.6.2025 
1422540150   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.-15.06.2025  1 042,67 EUR 
vrátane DPH
602863/7312/2004    18.06.2025  25.06.2025  24.6.2025 
1422540149   INVIZO s.r.o
Sekurisova 16, 841 02 Bratislava
35706503  odborná prehliadka, kontrola a funkčnú skúšku elektronického zabezpečovacieho systému v budove ÚPSVR Michalovce  376,38 EUR 
vrátane DPH
  OV250027  18.06.2025  25.06.2025  24.6.2025 
1422540147   Regionálna nemocnica Sobrance, n.o.
Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom, energie CPS 06/2025  129,63 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve    18.06.2025  25.06.2025  24.6.2025 
1422540146   R STRECHY s.r.o
J. Murgaša 1329/69, 071 01 Michalovce
50960652  oprava oplechovania strešného okna   192,86 EUR 
vrátane DPH
  OV250028  16.06.2025  20.06.2025  20.6.2025 
1422540145   R STRECHY s.r.o
J. Murgaša 1329/69, 071 01 Michalovce
50960652  oprava strechy POH 66/118, V. Kapušany  6 075,77 EUR 
vrátane DPH
  OV250026  16.06.2025  20.06.2025  20.6.2025 
1422540143   MAGNA ENERGIE a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie 05/2025  951,36 EUR 
vrátane DPH
322/OVS/2024    11.06.2025  18.06.2025  16.6.2025 
1422540142   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 05/2025  353,10 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    11.06.2025  18.06.2025  12.6.2025 
1422540141   MAGNA ENERGIE a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 06/2025  18,56 EUR 
vrátane DPH
322/OVS/2024    09.06.2025  13.  12.6.2025 
1422540140   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie PPP U za 05/2025  11,20 EUR 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    09.06.2025  13.06.2025  12.6.2025 
1422540136   MAGNA ENERGIE a.s.
Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn Vyúčtovanie 01.01.-31.05.2025  4 489,03 EUR 
vrátane DPH
202/OVS/2024    05.06.2025  25.06.2025  24.6.2025 
1422540138   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 05/2025  100,20 EUR 
vrátane DPH
9902319180    05.06.2025  13.06.2025  12.6.2025 
1422540137   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 05/2025  209,51 EUR 
vrátane DPH
990642356    05.06.2025  13.06.2025  12.6.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť