
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1422540099 | ROVKUR s.r.o 072 32 Jovsa 241 |
34136665 | vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kotolne pracovisko Michalovská 55, Sobrance | 800,00 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | OV250017 | 22.04.2025 | 29.04.2025 | 28.4.2025 |
1422540077 | VISION IT Solutions, a.s.. Tower 115, Pribinova25, 811 09 Bratislava |
00000811 | posúdenie technického stavu služobných mobilných telefónov | 36,90 EUR vrátane DPH |
OV250016 | 24.03.2025 | 28.03.2025 | 27.3.2025 | |
1422540071 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 02/2025 - vyúčtovanie | 368,48 EUR vrátane DPH |
322/OVS/2024 | OV250013 | 12.03.2025 | 20.03.2025 | 19.3.2025 |
1422540070 | Slovenská pošta, a.s. Parizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 02/2025 | 609,80 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | OV250013 | 12.03.2025 | 20.03.2025 | 19.3.2025 |
1422540069 | Alexander Erdelyi Hlavná 312, 072 31 Vinné |
44274408 | oprava garážovej brány | 316,77 EUR vrátane DPH |
OV250013 | 12.03.2025 | 20.03.2025 | 19.3.2025 | |
1422540079 | Š- AUTOSERVIS Vranov, s.r.o. Močarianska 5824, 071 01 Michalovce |
36455385 | servis SMV BL 234 KU | 1 148,99 EUR vrátane DPH |
OV250012 | 24.03.2025 | 28.03.2025 | 27.3.2025 | |
1422540052 | Odťahová služba Hozef Zavadiak 072 03 Moravamy - Lučkovce 1044 |
41501331 | odťah vozidla Peugeot 308 MI 234 KU na trase Košice- Michalovce | 220,53 EUR vrátane DPH |
OV250011 | 24.02.2025 | 04.03.2025 | 28.2.2025 | |
1422540051 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o Masarykova 9, 040 01 Košice |
36582433 | zdravotné výkony | 6,97 EUR vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | OV250010 | 21.02.2025 | 04.03.2025 | 28.2.2025 |
1422540050 | Valomed, s.r.o., MUDr. Vaľo Nám. osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
51765268 | zdravotné výkony | 41,82 EUR bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | OV250010 | 20.02.2025 | 04.03.2025 | 28.2.2025 |
1422540049 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o.,3 Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BL 234 KU | 350,00 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV250010 | 19.02.2025 | 04.03.2025 | 28.2.2025 |
1422540067 | Green Wave Recycling s.r.o. Pohradnická ulica 271/27, 951 04 Maý Lapáš |
45539197 | mobilná skartácia dokumentov - Sobrance | 83,03 EUR vrátane DPH |
OV250009 | 10.03.2025 | 14.03.2025 | 12.3.2025 | |
1422540053 | HADEK s.r.o 071 01 Lesné 63 |
56069031 | dodávka a montáž okenných sietí | 1 332,73 EUR vrátane DPH |
OV250008 | 28.02.2025 | 06.03.2025 | 4.3.2025 | |
1422540040 | Martin Kuzma, VODA-KOVO Bernoláková 2, 073 01 Sobrance |
34833625 | Oprava vodovodného potrubia Michalovská 55, Sobrance | 1 789,77 EUR vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | OV250007 | 11.02.2025 | 17.02.2025 | 13.2.2025 |
1422540025 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BL 096 US servisný prípad UPS17444 | 246,00 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV250006 | 28.01.2025 | 07.02.2025 | 5.2.2025 |
1422540047 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.02.2025 | 1 176,99 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | OV250004 | 18.02.2025 | 24.02.2025 | 24.2.2025 |
1422540045 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektriny 01/2025 | 721,45 EUR vrátane DPH |
323/OVS/2024 | OV250004 | 14.02.2025 | 24.02.2025 | 24.2.2025 |
1422540044 | STRABAG Property and Facility Services s. r. o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 01/2025 | 4 257,79 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb | OV250004 | 14.02.2025 | 24.02.2025 | 24.2.2025 |
1422540043 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | Dodanie hygienického materiálu | 1 077,73 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022 | OV250004 | 14.02.2025 | 24.02.2025 | 24.2.2025 |
1422540029 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava EZS - výmena akumulátora | 202,46 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb | OV250003 | 03.02.2025 | 07.02.2025 | 5.2.2025 |
1422540046 | STRABAG Property and Facility Services s. r. o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Odstránenie závad na požiarných zariadeniach | 402,46 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb | OV250002 | 14.02.2025 | 24.02.2025 | 24.2.2025 |
1422540011 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis SMV BL 821 KV | 1 265,77 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV250001 | 20.01.2025 | 23.01.2025 | 22.1.2025 |
1422540026 | EVROFIN Int spol.s.r.o Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | kreditačný poplatok | 159,90 EUR vrátane DPH |
OV240091 | 31.01.2025 | 07.02.2025 | 5.2.2025 | |
1422540100 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájomné, energie CPS 04/2025 | 129,63 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve | 22 | 28.4.2025 | ||
1422540098 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.04.2025 | 829,33 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 22.04.2025 | 29.04.2025 | 28.4.2025 | |
1422540096 | Slovenská pošta, a.s., Parizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 03/2025 | 393,05 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 16.04.2025 | 25.04.2025 | 23.4.2025 | |
1422540095 | STRABAG Property and Facility Services s. r. o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 03/2025 | 4 257,79 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 16.04.2025 | 25.04.2025 | 23.4.2025 | |
1422540094 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35972254 | elektrina 03/2025 - vyúčtovanie | 460,88 EUR vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 16.04.2025 | 25.04.2025 | 23.4.2025 | |
1422540093 | ORDINÁCIA, s.r.o MUDr. Juhászová Mária Masarykova 1340, 071 01 Michalovce |
45526206 | zdravotné výkony 1.Q.2025 | 111,52 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z. | 16.04.2025 | 25.04.2025 | 23.4.2025 | |
1422540092 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 03/2025 | 209,51 EUR bez DPH |
9902319180 | 09.04.2025 | 16.04.2025 | 15.4.2025 | |
1422540091 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky 03/2025 | 100,20 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.04.2025 | 16.04.2025 | 15.4.2025 | |
1422540090 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o Masarykova 9, 040 01 Košice |
36582433 | zdravotné výkony | 6,97 EUR vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 07.04.2025 | 10.04.2025 | 8.4.2025 | |
1422540089 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP u za 03/2025 | 11,04 EUR vrátane DPH |
žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 07.04.2025 | 10.04.2025 | 8.4.2025 | |
1422540088 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.03-31.03.2025 | 1 753,62 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 07.04.2025 | 10.04.2025 | 8.4.2025 | |
1422540086 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Teplo 03/2025 POH 66/118 Veľké Kapušany | 428,96 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke o odbere tepla č. 2368501057 | 04.04.2025 | 10.04.2025 | 8.4.2025 | |
1422540085 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 04/2025 | 3 169,53 EUR vrátane DPH |
P 1463/2024 | 04.04.2025 | 10.04.2025 | 8.4.2025 | |
1422540084 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 3/2025 | 2 851,42 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022 | 04.04.2025 | 10.04.2025 | 8.4.2025 | |
1422540082 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 04/2025 POH 66/118, V. Kapušany | 18,56 EUR vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 02,04.2025 | 07.04.2025 | 4.4.2025 | |
1422540081 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné od 01.01-26.03.2025 Saleziánov 1, Michalovce | 1 282,28 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 01.04.2025 | 07.04.2025 | 4.4.2025 | |
1422540080 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné obdobie 01.01.-24.03.2025 Zelená 63/299 V. Kapušany | 141,34 vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 01.04.2025 | 07.04.2025 | 4.4.2025 | |
1422540076 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Vyúčtovanie za teplo obdobie 01.01.-31.12.2024 vrátenie - preplatok | 3 209,14 EUR vrátane DPH |
2368501057 | 24.03.2025 | 2.4.2025 |