Faktúry 2025 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1422540155   MAGNA ENERGIE a.s.
Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 07/2025 Michalovce, Sobrance, Veľké Kapušany  2038,27 EUR 
vrátane DPH
322/OVS/2024    02.07.2025  07.07.2025  3.7.2025 
1422540196   MAGNA ENERGIE a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 07/2025 - Vyúčtovanie  997,07 EUR 
vrátane DPH
322/OVS/2024    08.08.2025  25.08.2025  22.8.2025 
1422540143   MAGNA ENERGIE a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie 05/2025  951,36 EUR 
vrátane DPH
322/OVS/2024    11.06.2025  18.06.2025  16.6.2025 
1422540179   VK Electric s.r.o
Školská 288/2, 073 01 Sobrance
53013794  revízia elektroinštalácie na pracovisku ÚPSVR vo Veľkých Kapušanoch, ul. Zelená299/63  950,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057  OV250034  17.07.2025  23.07.2025  22.7.2025 
1422540296   ROVKUR s.r.o
Masarykova 7, 071 01 Michalovce
34136665  prevedenie odborných prehliadok plynových kotlov  940,00 EUR 
vrátane DPH
  OV250063  01.12.2025  05.12.2025  3.12.2025 
1422540165   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35763469  Elektrina 06/2025 - Vyúčtovanie   864,21 EUR 
vrátane DPH
322/OVS/2024    09.07.2025  14.07.2025  10.7.2025 
1422540264   FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis SMV BL 821 KV  855,39 EUR 
vrátane DPH
134/OVS/2025  OV250058  05.11.2025  13.11.2025  11.11.2025 
1422540280   FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis SMV BT 163 EI  830,00 EUR 
vrátane DPH
134/OVS/2025  OV250064  17.11.2025  21.11.2025  20.11.2025 
1422540098   Slovnaft, a.s.,
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.-15.04.2025  829,33 EUR 
vrátane DPH
602863/7312/2004    22.04.2025  29.04.2025  28.4.2025 
1422540251   MAGNA ENERGIE a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie elektriny 09/2025  824,23 EUR 
vrátane DPH
5361/2024    13.10.2025  17.10.2025  16.10.2025 
1422540290   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.-15.11.2025  822,95 EUR 
vrátane DPH
602863/7312/2004    18.11.2025  21.11.2025  20.11.2025 
1422540099   ROVKUR s.r.o
072 32 Jovsa 241
34136665  vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kotolne pracovisko Michalovská 55, Sobrance  800,00 EUR 
vrátane DPH
602863/7312/2004  OV250017  22.04.2025  29.04.2025  28.4.2025 
1422440367   Slovnaft, a.s.,
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.- 31.12.2024  769,30 EUR 
vrátane DPH
602863/7312/2004    09.01.2025  15.01.2025  10.1.2025 
1422540113   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany
35743565  Elektrina - Vyúčtovanie 04//2025  750,36 EUR 
vrátane DPH
322/OVS/2024    09.05.2025  15.05.2025  13.5.2025 
1422540007   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467
51865467  Elektrina 12/2024 Zelená 63/299, V. Kapušany  748,27 EUR 
vrátane DPH
472/OVS/2022    20.01.2025  23.01.2025  21.1.2025 
1422540045   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie elektriny 01/2025  721,45 EUR 
vrátane DPH
323/OVS/2024  OV250004  14.02.2025  24.02.2025  24.2.2025 
1422540222   MAGNA ENERGIE a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina - Vyúčtovania 08/2025  692,86 EUR 
vrátane DPH
322/OVS/2024    11.09.2025  17.09.2025  16.9.2025 
1422540128   Slovnaft, a.s.,
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.-15.05.2025  687,28 EUR 
vrátane DPH
  602863/7312/2004  22.05.2025  30.05.2025  29.5.2025 
1422540285   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 10/2025  685,65 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    17.11.2025  21.11.2025  20.11.2025 
1422540249   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 09/2025  609,65 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    13.10.2025  17.10.2025  16.10.2025 
1422540070   Slovenská pošta, a.s.
Parizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 02/2025  609,80 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz  OV250013  12.03.2025  20.03.2025  19.3.2025 
1422540151   Hotel Glamour s.r.o
Sekurisova 16, 841 02 Bratislava
35706503  prenájom konferenčnej sály s technickým vybavením a ozvučením pre cca180 osôb dňa 19.6.2025 z dôvodu celoúradnej porady zamestnancov spojenej so školením v oblasti CO   600,00 EUR 
vrátane DPH
  OV250033  18.06.2025  25.06.2025  27.6.2025 
1422540223   EVROFIN Int s.r.o
Jarošová 1,831 03 Bratislava
44563485  profylaxia - pravidelná prehliadka IS 440  582,34 EUR 
vrátane DPH
  OV250041  12.09.2025  19.09.2025  17.9.2025 
1422540124   Slovenský Červený kríž - územný spolok
Nám. osloboditeľov 82, 071 01 Michalovce
00416215  preškolenie prvej pomoci pre zamestnancov v počte 23 osôb  575,00 EUR 
vrátane DPH
  OV250014  19.05.2025  26.05.2025  22.5.2025 
1422540134   TERMMING a.s.
Jarošová 1,831 03 Bratislava
35972254  Dodávka o odber tepla 05/2025  548,46 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodoávke a odbere tepla č. 2368501057    05.06.2025  13.06.2025  12.6.2025 
1422540153   PSYCHODIAGNOSTIKA a.s.
Rybničná 65, 831 06 Bratislava 35
31385770  T-230 Multimotivačná mriežka - MMG Sada 2 ks, T 26 Gordonov osobnostný profil Inventórium GPP Sada 2 ks, T -171 Luscheroví klinická diagnostika LKD pracovný komplet 1 ks  527,10 EUR 
vrátane DPH
  OV250036  27.06.2025  30.06.2025  27.6.2025 
1422540180   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.-15.07.2025  523,08 EUR 
vrátane DPH
602863/7312/2004    22.07.2025  29.07.2025  25.7.2025 
1422540201   Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o
Mas
31322832  PHL obdobie 01.-15.08.2025  520,17 EUR 
vrátane DPH
zákon 447/2008 Z.z    19.08.2025  27.08.2025  27.8.2025 
1422540200   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.-15.08.2025  520,17 EUR 
vrátane DPH
602863/7312/2004    19.08.2025  27.08.2025  27.8.2025 
1422540176   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 06/2025  483,60 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    14.07.2025  23.07.2025  22.7.2025 
1422540106   Š- AUTOSERVIS Vranov, s.r.o.
Močarianska 5824, 071 01 Michalovce
36455385  servis SMV BT 163 EI  478,08 EUR 
vrátane DPH
  OV250023  29.04.2025  07.05.2025  6.5.2025 
1422540171   INVIZO s.r.o
Sekurisova 16, 841 02 Bratislava
35706503  odborná prehliadka , kontrola EZS, Sobrance, V. Kapušany  473,55 EUR 
vrátane DPH
  OV250029  Ing. Michal Cibere  riaditeľ ÚPSVR  15.7.2025 
1422540094   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany
35972254  elektrina 03/2025 - vyúčtovanie  460,88 EUR 
vrátane DPH
323/OVS/2024    16.04.2025  25.04.2025  23.4.2025 
1422540205   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 07/2025  459,95 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    19.08.2025  27.08.2025  27.8.2025 
1422540125   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica
36631124  poštové služby 04/2025  447,95 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    19.05.2025  26.05.2025  22.5.2025 
1422540292   FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis SMV BL 096 UPS 18545  445,26 EUR 
vrátane DPH
134/OVS/2025  OV250068  19.11.2025  26.11.2025  26.11.2025 
1422540259   FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla BL 130 RJ  435,42 EUR 
vrátane DPH
134/OVS/2025  OV250055  27.10.2025  03.11.2025  30.10.2025 
1422540272   TERMMING a.s.
Jarošová 1,831 03 Bratislava
35972254  dodávka tepla 01.10-31.10.2025  428,96 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o odbere tepla č.2368501057    10.11.2025  14.11.2025  12.11.2025 
1422540252   TERMMING a.s.
Jarošová 1,831 03 Bratislava
35972254  Dodávka a odber tepla 09/2025  428,96 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    13.10.2025  17.10.2025  16.10.2025 
1422540221   TERMMING a.s.
Jarošová 1,831 03 Bratislava
35972254  Dodávka tepla 08/2025 POH 66/118, Veľké Kapušany  428,96 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    11.09.2025  17.09.2025  16.9.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť