
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1422540208 | Automobilové opravovne Min. vnútra SR, a.s. Kúty 1/A, 080 01 Prešov |
44855206 | servis služobného motorového vozidla AA 896 EL číslo zákazky W579791 | 347,28 EUR vrátane DPH |
OV250048 | 19.08.2025 | 27.08.2025 | 27.8.2025 | |
1422540207 | Automobilové opravovne Min. vnútra SR, a.s. Kúty 1/A, 080 01 Prešov |
44855206 | Servis motorového vozidla BT 957 AB | 354,46 vrátane DPH |
OV250047 | 19.08.2025 | 27.08.2025 | 27.8.2025 | |
1422540206 | Automobilové opravovne Min. vnútra SR, a.s. Kúty 1/A, 080 01 Prešov |
44855206 | servis motorového vozidla AA 824 EL - číslo zákazky W579785 | 347,28 EUR vrátane DPH |
OV250046 | 19.08.2025 | 27.08.2025 | 27.8.2025 | |
1422540187 | m-elektroinstalacie s.r.o Lučkovce 1048, 072 03 Moravany |
55533710 | dezinfekciu a čistenie klimatizácie SINCLAR Michalovská 55, Sobrance | 102,21 EUR vrátane DPH |
OV250040 | 01.08.2025 | 08.08.2025 | 7.8.2025 | |
1422540186 | m-elektroinstalacie s.r.o Lučkovce 1048, 072 03 Moravany |
55533710 | oprava vnútornej klimatizačnej jednotky - kondenz CARIER | 223,80 EUR vrátane DPH |
OV250035 | 01.08.2025 | 08.08.2025 | 7.8.2025 | |
1422540182 | MOTHERM s.r.o 072 01 Krásnovce 18 |
55281889 | zaškolenie obsluhy kotolne 2 zamestnanci Zelená 63/299, V. Kapušany | 90,00 EUR vrátane DPH |
OV250038 | 28.07.2025 | 05.08.2025 | 1.8.2025 | |
1422540181 | MOTHERM s.r.o 072 01 Krásnovce 18 |
55281889 | oprava kotla Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 168,60 EUR vrátane DPH |
OV250037 | 28.07.2025 | 05.08.2025 | 1.8.2025 | |
1422540171 | INVIZO s.r.o Sekurisova 16, 841 02 Bratislava |
35706503 | odborná prehliadka , kontrola EZS, Sobrance, V. Kapušany | 473,55 EUR vrátane DPH |
OV250029 | Ing. Michal Cibere | riaditeľ ÚPSVR | 15.7.2025 | |
1422540170 | INVIZO s.r.o Sekurisova 16, 841 02 Bratislava |
35706503 | dodanie a výmenu akumulátora EZS ul. Zelená 63/299, V. Kapušany | 27,00 EUR vrátane DPH |
OV250030 | Ing. Michal Cibere | riaditeľ ÚPSVR | 15.7.2025 | |
1422540153 | PSYCHODIAGNOSTIKA a.s. Rybničná 65, 831 06 Bratislava 35 |
31385770 | T-230 Multimotivačná mriežka - MMG Sada 2 ks, T 26 Gordonov osobnostný profil Inventórium GPP Sada 2 ks, T -171 Luscheroví klinická diagnostika LKD pracovný komplet 1 ks | 527,10 EUR vrátane DPH |
OV250036 | 27.06.2025 | 30.06.2025 | 27.6.2025 | |
1422540152 | m-elektroinstalacie s.r.o Lučkovce 1048, 072 03 Moravany |
55533710 | servis klimatizačných zariadení 2 ks - Zelená 63/299, V. Kapušany | 174,72 EUR vrátane DPH |
OV250031 | 25.06.2025 | 30.06.2025 | 27.6.2025 | |
1422540151 | Hotel Glamour s.r.o Sekurisova 16, 841 02 Bratislava |
35706503 | prenájom konferenčnej sály s technickým vybavením a ozvučením pre cca180 osôb dňa 19.6.2025 z dôvodu celoúradnej porady zamestnancov spojenej so školením v oblasti CO | 600,00 EUR vrátane DPH |
OV250033 | 18.06.2025 | 25.06.2025 | 27.6.2025 | |
1422540149 | INVIZO s.r.o Sekurisova 16, 841 02 Bratislava |
35706503 | odborná prehliadka, kontrola a funkčnú skúšku elektronického zabezpečovacieho systému v budove ÚPSVR Michalovce | 376,38 EUR vrátane DPH |
OV250027 | 18.06.2025 | 25.06.2025 | 24.6.2025 | |
1422540146 | R STRECHY s.r.o J. Murgaša 1329/69, 071 01 Michalovce |
50960652 | oprava oplechovania strešného okna | 192,86 EUR vrátane DPH |
OV250028 | 16.06.2025 | 20.06.2025 | 20.6.2025 | |
1422540145 | R STRECHY s.r.o J. Murgaša 1329/69, 071 01 Michalovce |
50960652 | oprava strechy POH 66/118, V. Kapušany | 6 075,77 EUR vrátane DPH |
OV250026 | 16.06.2025 | 20.06.2025 | 20.6.2025 | |
1422540128 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.05.2025 | 687,28 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 22.05.2025 | 30.05.2025 | 29.5.2025 | |
1422540124 | Slovenský Červený kríž - územný spolok Nám. osloboditeľov 82, 071 01 Michalovce |
00416215 | preškolenie prvej pomoci pre zamestnancov v počte 23 osôb | 575,00 EUR vrátane DPH |
OV250014 | 19.05.2025 | 26.05.2025 | 22.5.2025 | |
1422540121 | Green Wave Recycling s.r.o. Pohradnická ulica 271/27, 951 04 Maý Lapáš |
45539197 | likvidácia registratúrnych zložiek po úložných lehotách | 83,03 RUR vrátane DPH |
OV250019 | 09.05.2025 | 15.05.2025 | 13.5.2025 | |
1422540120 | Green Wave Recycling s.r.o. Pohradnická ulica 271/27, 951 04 Maý Lapáš |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia 6 ks bezpečnostných nádob | 14,76 EUR vrátane DPH |
OV250021 | 09.05.2025 | 15.05.2025 | 13.5.2025 | |
1422540118 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | chemický postrek buriny | 208,48 EUR vrátane DPH |
OV250025 | 09.05.2025 | 15.05.2025 | 13.5.2025 | |
1422540106 | Š- AUTOSERVIS Vranov, s.r.o. Močarianska 5824, 071 01 Michalovce |
36455385 | servis SMV BT 163 EI | 478,08 EUR vrátane DPH |
OV250023 | 29.04.2025 | 07.05.2025 | 6.5.2025 | |
1422540105 | Š- AUTOSERVIS Vranov, s.r.o. Močarianska 5824, 071 01 Michalovce |
36455385 | prezúvanie vozového parku podľa rozpisu | 364,01 EUR vrátane DPH |
OV250018 | 29.04.2025 | 07.05.2025 | 6.5.2025 | |
1422540104 | Š- AUTOSERVIS Vranov, s.r.o. Močarianska 5824, 071 01 Michalovce |
36455385 | servis SMV BL 234 KU | 267,88 EUR bez DPH |
OV250020 | 29.04.2025 | 07.05.2025 | 6.5.2025 | |
1422540103 | Š- AUTOSERVIS Vranov, s.r.o. Močarianska 5824, 071 01 Michalovce |
36455385 | servis služobného motorového vozidla BL 234 KU | 103,48 EUR vrátane DPH |
OV250022 | 29.04.2025 | 07.05.2025 | 6.5.2025 | |
1422540079 | Š- AUTOSERVIS Vranov, s.r.o. Močarianska 5824, 071 01 Michalovce |
36455385 | servis SMV BL 234 KU | 1 148,99 EUR vrátane DPH |
OV250012 | 24.03.2025 | 28.03.2025 | 27.3.2025 | |
1422540077 | VISION IT Solutions, a.s.. Tower 115, Pribinova25, 811 09 Bratislava |
00000811 | posúdenie technického stavu služobných mobilných telefónov | 36,90 EUR vrátane DPH |
OV250016 | 24.03.2025 | 28.03.2025 | 27.3.2025 | |
1422540069 | Alexander Erdelyi Hlavná 312, 072 31 Vinné |
44274408 | oprava garážovej brány | 316,77 EUR vrátane DPH |
OV250013 | 12.03.2025 | 20.03.2025 | 19.3.2025 | |
1422540067 | Green Wave Recycling s.r.o. Pohradnická ulica 271/27, 951 04 Maý Lapáš |
45539197 | mobilná skartácia dokumentov - Sobrance | 83,03 EUR vrátane DPH |
OV250009 | 10.03.2025 | 14.03.2025 | 12.3.2025 | |
1422540053 | HADEK s.r.o 071 01 Lesné 63 |
56069031 | dodávka a montáž okenných sietí | 1 332,73 EUR vrátane DPH |
OV250008 | 28.02.2025 | 06.03.2025 | 4.3.2025 | |
1422540052 | Odťahová služba Hozef Zavadiak 072 03 Moravamy - Lučkovce 1044 |
41501331 | odťah vozidla Peugeot 308 MI 234 KU na trase Košice- Michalovce | 220,53 EUR vrátane DPH |
OV250011 | 24.02.2025 | 04.03.2025 | 28.2.2025 | |
1422540026 | EVROFIN Int spol.s.r.o Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | kreditačný poplatok | 159,90 EUR vrátane DPH |
OV240091 | 31.01.2025 | 07.02.2025 | 5.2.2025 | |
1422540157 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 07/2025 | 3 169,53 EUR vrátane DPH |
1463/2024 | 04.07.2025 | 14.07.2025 | 10.7.2025 | |
1422540110 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | plyn 05/2025 | 3 169,53 vrátane DPH |
1463/2024 | 06.05.2025 | 15.05.2025 | 13.5.2025 | |
1422540033 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 02/2025 POH 66/118, Veľké Kapušany | 18,52 EUR bez DPH |
202/OVS 2024 | 05.02.2025 | 10.02.2025 | 7.2.2025 | |
1422540032 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 02/2025 | 2 472,55 EUR bez DPH |
202/OVS 2024 | 05.02.2025 | 10.02.2025 | 7.2.2025 | |
1422540031 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | plyn 02/2025 | 316,53 EUR vrátane DPH |
202/OVS 2024 | 05.02.2025 | 10.02.2025 | 7.2.2025 | |
1422540136 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn Vyúčtovanie 01.01.-31.05.2025 | 4 489,03 EUR vrátane DPH |
202/OVS/2024 | 05.06.2025 | 25.06.2025 | 24.6.2025 | |
1422540003 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | plyn 01/2025 | 3 169,53 EUR vrátane DPH |
202/OVS/2024 | 07.01.2025 | 10.01.2025 | 9.1.2025 | |
1422540076 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Vyúčtovanie za teplo obdobie 01.01.-31.12.2024 vrátenie - preplatok | 3 209,14 EUR vrátane DPH |
2368501057 | 24.03.2025 | 2.4.2025 | ||
1422540196 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 07/2025 - Vyúčtovanie | 997,07 EUR vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 08.08.2025 | 25.08.2025 | 22.8.2025 |