
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1422540298 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16-30.11.2025 | 1 794,23 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 04.12.2025 | 10.12.2025 | 9.12.2025 | |
| 1422540295 | AZ-RO Rovňák Jozef 073 01 Baškovce 38 |
46931724 | Hygienické maľby chodieb Michalovská 55, Sobrance | 1 493,56 EUR vrátane DPH |
OV250049 | 01.12.2025 | 05.12.2025 | 3.12.2025 | |
| 1422540286 | MAGNA ENERGIE a.s. Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance |
35743565 | Vyúčtovanie elektrina 10/2025 | 1 012,01 EUR vrátane DPH |
5361/2024 | 17.11.2025 | 21.11.2025 | 20.11.2025 | |
| 1422540264 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BL 130 RJ | 1 012,34 EUR vrátane DPH |
134/OVS/2025 | OV250057 | 05.11.2025 | 13.11.2025 | 11.11.2025 |
| 1422540261 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL 16-31.10.2025 | 1 858,43 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 05.11.2025 | 13.11.2025 | 11.11.2025 | |
| 1422540260 | Marián Štefan FANMA-STAV Martina Rázusa 1850/7, 071 01 Michalovce |
44411570 | rekonštrukcia podlahy B104, Saleziánov 1, Michalovce | 1 475,50 bez DPH |
134/OVS/2025 | OV250053 | 27.10.2025 | 03.11.2025 | 30.10.2025 |
| 1422540253 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL 01.-15.10.2025 | 1 030,90 vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 21.10.2025 | 27.10.2025 | 24.10.2025 | |
| 1422540237 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 21.06-29.09.2025 Saleziánov 1, Michalovce | 1 348,67 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 03.10.2025 | 15.10.2025 | 14.10.2025 | |
| 1422540229 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.09.2025 | 1 190,05 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 22.09.2025 | 29.09.2025 | 25.9.2025 | |
| 1422540225 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | dodanie hygienického materiálu | 1 133,86 EUR vrátane DPH |
452/OVS/2022 | OV250044 | 12.09.2025 | 19.09.2025 | 17.9.2025 |
| 1422540215 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL 16.-31.08.205 | 1 080,70 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 04.09.2025 | 12.09.2025 | 10.9.2025 | |
| 1422540188 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.-31.07.2025 | 1 663,83 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 05.08.2025 | 08.08.2025 | 7.8.2025 | |
| 1422540162 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné 01.01.-30.06.2025 Michalovská 55, Sobrance | 1 355,82 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 07.07.2025 | 14.07.2025 | 10.7.2025 | |
| 1422540161 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.-30.06.2025 | 1 720,32 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 07.07.2025 | 14.07.2025 | 10.7.2025 | |
| 1422540154 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné 27.03.-20.06.2025 | 1 288,47 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 01.07.2025 | 07.07.2025 | 3.7.2025 | |
| 1422540150 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.06.2025 | 1 042,67 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 18.06.2025 | 25.06.2025 | 24.6.2025 | |
| 1422540131 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31 |
36579769 | hygienický materiál 05/2025 | 1 114,74 EUR vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 05.06.2025 | 13.06.2025 | 12.6.2025 | |
| 1422540107 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.04.-30.04.2025 | 1 286,39 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 06.05.2025 | 15.05.2025 | 13.5.2025 | |
| 1422540088 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.03-31.03.2025 | 1 753,62 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 07.04.2025 | 10.04.2025 | 8.4.2025 | |
| 1422540081 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné od 01.01-26.03.2025 Saleziánov 1, Michalovce | 1 282,28 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 01.04.2025 | 07.04.2025 | 4.4.2025 | |
| 1422540079 | Š- AUTOSERVIS Vranov, s.r.o. Močarianska 5824, 071 01 Michalovce |
36455385 | servis SMV BL 234 KU | 1 148,99 EUR vrátane DPH |
OV250012 | 24.03.2025 | 28.03.2025 | 27.3.2025 | |
| 1422540073 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.03.2025 | 1 112,15 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 18.03.2025 | 26.03..2025 | 25.3.2025 | |
| 1422540060 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.02-28.02.2025 | 1 031,32 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 07.03.2025 | 14.03.2025 | 12.3.2025 | |
| 1422540053 | HADEK s.r.o 071 01 Lesné 63 |
56069031 | dodávka a montáž okenných sietí | 1 332,73 EUR vrátane DPH |
OV250008 | 28.02.2025 | 06.03.2025 | 4.3.2025 | |
| 1422540047 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.02.2025 | 1 176,99 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | OV250004 | 18.02.2025 | 24.02.2025 | 24.2.2025 |
| 1422540043 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | Dodanie hygienického materiálu | 1 077,73 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022 | OV250004 | 14.02.2025 | 24.02.2025 | 24.2.2025 |
| 1422540040 | Martin Kuzma, VODA-KOVO Bernoláková 2, 073 01 Sobrance |
34833625 | Oprava vodovodného potrubia Michalovská 55, Sobrance | 1 789,77 EUR vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | OV250007 | 11.02.2025 | 17.02.2025 | 13.2.2025 |
| 1422540030 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.-31.01.2025 | 1 617,23 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 04.02.2025 | 07.02.2025 | 5.2.2025 | |
| 1422540011 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis SMV BL 821 KV | 1 265,77 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV250001 | 20.01.2025 | 23.01.2025 | 22.1.2025 |
| 1422540008 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 12/2024 - Saleziánov 1, Michalovce | 1 336,00 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 20.01.2025 | 23.01.2025 | 22.1.2025 | |
| 1422540005 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina obdobie 12/2024 Michalovská 55, Sobrance | 1 023,77 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 20.01.2025 | 23.01.2025 | 21.1.2025 | |
| 1422440357 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 27.09.-20.12.2024, Saleziánov 1, Michalovce | 1 255,15 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 30.12.2024 | 10.01.2025 | 9.1.2025 | |
| 1422540301 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 11/2025 | 2 851,42 EUR vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 04.12.2025 | 10.12.2025 | 9.12.2025 | |
| 1422540300 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 12/2025 | 2 038,27 EUR vrátane DPH |
5361/2024 | 04.12.2025 | 10.12.2025 | 9.12.2025 | |
| 1422540276 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 10/2025 | 2 772,56 EUR vrátane DPH |
452/OVS/2022 | OV250060 | 10.11.2025 | 14.11.2025 | 12.11.2025 |
| 1422540263 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 11/2025 | 2 038,27 EUR vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 05.11.2025 | 13.11.2025 | 11.11.2025 | |
| 1422540248 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 09/2025 | 2 578,57 EUR vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 08.10.2025 | 15.10.2025 | 14.10.2025 | |
| 1422540241 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.09.-30.10.2025 | 2 120,78 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 06.10.2025 | 15.10.2025 | 14.10.2025 | |
| 1422540240 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 10/2025 | 2 038,27 EUR vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 03.10.2025 | 15.10.2025 | 14.10.2025 | |
| 1422540225 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 08/2025 | 2 583,09 EUR vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 12.09.2025 | 19.09.2025 | 17.9.2025 |