Faktúry 2025 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1422540088   Slovnaft, a.s.,
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.03-31.03.2025  1 753,62 EUR 
vrátane DPH
602863/7312/2004    07.04.2025  10.04.2025  8.4.2025 
1422540081   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. .
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné od 01.01-26.03.2025 Saleziánov 1, Michalovce  1 282,28 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    01.04.2025  07.04.2025  4.4.2025 
1422540079   Š- AUTOSERVIS Vranov, s.r.o.
Močarianska 5824, 071 01 Michalovce
36455385  servis SMV BL 234 KU  1 148,99 EUR 
vrátane DPH
  OV250012  24.03.2025  28.03.2025  27.3.2025 
1422540073   Slovnaft, a.s.,
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.-15.03.2025  1 112,15 EUR 
vrátane DPH
602863/7312/2004    18.03.2025  26.03..2025  25.3.2025 
1422540060   Slovnaft, a.s.,
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.02-28.02.2025  1 031,32 EUR 
vrátane DPH
602863/7312/2004    07.03.2025  14.03.2025  12.3.2025 
1422540053   HADEK s.r.o
071 01 Lesné 63
56069031  dodávka a montáž okenných sietí   1 332,73 EUR 
vrátane DPH
  OV250008  28.02.2025  06.03.2025  4.3.2025 
1422540047   Slovnaft, a.s.,
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.-15.02.2025  1 176,99 EUR 
vrátane DPH
602863/7312/2004  OV250004  18.02.2025  24.02.2025  24.2.2025 
1422540043   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
36579769  Dodanie hygienického materiálu   1 077,73 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022  OV250004  14.02.2025  24.02.2025  24.2.2025 
1422540040   Martin Kuzma, VODA-KOVO
Bernoláková 2, 073 01 Sobrance
34833625  Oprava vodovodného potrubia Michalovská 55, Sobrance  1 789,77 EUR 
vrátane DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.  OV250007  11.02.2025  17.02.2025  13.2.2025 
1422540030   Slovnaft, a.s.,
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.-31.01.2025  1 617,23 EUR 
vrátane DPH
602863/7312/2004    04.02.2025  07.02.2025  5.2.2025 
1422540011   FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis SMV BL 821 KV  1 265,77 EUR 
vrátane DPH
97/OVS/2021  OV250001  20.01.2025  23.01.2025  22.1.2025 
1422540008   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467
51865467  Elektrina 12/2024 - Saleziánov 1, Michalovce  1 336,00 
vrátane DPH
472/OVS/2022    20.01.2025  23.01.2025  22.1.2025 
1422540005   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467
51865467  Elektrina obdobie 12/2024 Michalovská 55, Sobrance  1 023,77 EUR 
vrátane DPH
472/OVS/2022    20.01.2025  23.01.2025  21.1.2025 
1422440357   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. .
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 27.09.-20.12.2024, Saleziánov 1, Michalovce   1 255,15 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    30.12.2024  10.01.2025  9.1.2025 
1422540084   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
36579769  upratovacie služby 3/2025  2 851,42 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022    04.04.2025  10.04.2025  8.4.2025 
1422540066   TERMMING, a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka a odber tepla 02/2025.  2 726,71 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    07.03.2025  14.03.2025  12.3.2025 
1422540065   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
36579769  upratovacie služby 02/2025  2 851,42 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022    07.03.2025  14.03.2025  12.3.2025 
1422540065   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
36579769  upratovacie služby 02/2025  2 851,42 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022    07.03.2025  14.03.2025  12.3.2025 
1422540059   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany
35743565  Elektrina 03/2025, Michalovce, Sobrance, Veľké Kapušany  2 472,55 
vrátane DPH
322/OVS/2024    05.03.2025  12.03.2025  10.3.2025 
1422540042   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
36579769  Upratovacie služby 1/2025  2 851,42 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022    14.02.2025  24.02.2025  24.2.2025 
1422540037   TERMMING, a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka a odber tepla 01/2025  2 732,38 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    07.02.2025  17.02.2025  13.2.2025 
1422540032   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany
35743565  Elektrina 02/2025  2 472,55 EUR 
bez DPH
202/OVS 2024    05.02.2025  10.02.2025  7.2.2025 
1422440366   TERMMING, a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka tepla POH 66/118 Veľké Kapušany 12/2024  2 710,01 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    09.01.2025  15.01.2025  10.1.2025 
1422440362   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
36579769  upratovacie služby 12/2024  2 781,88 EUR 
vrátane DPH
458/OVS/2022    09.01.2025  15.01.2025  10.1.2025 
1422540002   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany
35743565  Elektrina 01/2025  2 472,55 EUR 
bez DPH
323/OVS/2024    07.01.2025  10.01.2025  9.1.2025 
1422540085   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany
35743565  Plyn 04/2025  3 169,53 EUR 
vrátane DPH
P 1463/2024    04.04.2025  10.04.2025  8.4.2025 
1422540076   TERMMING, a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Vyúčtovanie za teplo obdobie 01.01.-31.12.2024 vrátenie - preplatok  3 209,14 EUR 
vrátane DPH
2368501057    24.03.2025    2.4.2025 
1422540057   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany
35743565  plyn 03/2025  3 169,53 EUR 
vrátane DPH
P 1463/2024    05.03.2025  12.03.2025  10.3.2025 
1422540006   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467
51865467  Elektrina 12/2024, Saleziánov 1, Michalovce pavilón A, B, C  3 047,14 EUR 
vrátane DPH
472/OVS/2022    20.01.2025  23.01.2025  21.1.2025 
1422540003   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany
35743565  plyn 01/2025  3 169,53 EUR 
vrátane DPH
202/OVS/2024    07.01.2025  10.01.2025  9.1.2025 
1422540095   STRABAG Property and Facility Services s. r. o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 03/2025  4 257,79 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    16.04.2025  25.04.2025  23.4.2025 
1422540072   STRABAG Property and Facility Services s. r. o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 02/2025  4 257,79 
vrátane DPH
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb    17.03.2025  21.03.2025  20.3.2025 
1422540044   STRABAG Property and Facility Services s. r. o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 01/2025  4 257,79 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb  OV250004  14.02.2025  24.02.2025  24.2.2025 
1422540012   STRABAG Property and Facility Services. s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 12/2024  4 153,94 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    20.01.2025  23.01.2025  22.1.2025 
1422540004   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie preplatok plyn obdobie 01.05.-31.12.2024  5 420,48 EUR 
vrátane DPH
P 1463/2024    20.01.2025    20.1.2025 
1422440369   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis zľava k DEKVS 12/2024  5,12 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.02.2020    10.01.2025    13.1.2025 
1422540090   Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o
Masarykova 9, 040 01 Košice
36582433  zdravotné výkony  6,97 EUR 
vrátane DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.    07.04.2025  10.04.2025  8.4.2025 
1422540051   Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o
Masarykova 9, 040 01 Košice
36582433  zdravotné výkony   6,97 EUR 
vrátane DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.  OV250010  21.02.2025  04.03.2025  28.2.2025 
1422440358   Slovenská pošta a.s.
Parizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Kreditačný preddavok na nastavenie DEKVS LĆ 6299273200 Vyúčtovanie diaľková kreditácia  6 400,00 EUR 
vrátane DPH
Evidenčný list externého výplatného stroja    02.01.2025    2.1.2025 
1422540075   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis zľava k DEKVS 02/2025  7,32 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.02.2020    18.03.2025    2.4.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť