
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1422640115 | TERMMING a.s. Jarošová 1,831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka a odber tepla 04/2026 POH 66/118, V. Kapušany | 428,96 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.2368501057 | 11.05.2026 | 18.05.2 | 18.5.2026 | |
| 1422640114 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné polatky 04/2026 | 227,84 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 08.05.2026 | 18.05.2026 | 18.5.2026 | |
| 1422640113 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 04/2026 | 118,54 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 08.05.2026 | 18.05.2026 | 18.5.2026 | |
| 1422640112 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o Masarykova 9, 040 01 Košice |
36582433 | zdravotné výkony | 13,94 EUR vrátane DPH |
447/2008 Z.z. | 08.05.2026 | 18.05.2026 | 18.5.2026 | |
| 1422640111 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP 04/2026 | 8,96 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2020 | 08.05.2026 | 18.05.2026 | 18.5.2026 | |
| 1422640109 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL 16.-30.04.2004 | 1 556,59 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 18.12.2025 | 22.12.2025 | 12.5.2026 | |
| 1422640100 | Služby mesta Michalovce, s.r.o Partizánska 3002/23, 071 01 Michalovce |
44389442 | Dopropis Vyúčtovanie 01.01-31.12.2025 preplatok | 1 763,46 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 7 | 27.04.2026. | 28.4.2026 | ||
| 1422640099 | Služby mesta Michalovce, s.r.o Partizánska 3002/23, 071 01 Michalovce |
44389442 | Dobropis - vyúčtovanie 01.01.-31.12.2025 | 410,98 EUR vrátane DPH |
Zmluva o posky č. 2/2019/OE | 27.04.2026. | 28.4.2026 | ||
| 1422640098 | Služby mesta Michalovce, s.r.o Partizánska 3002/23, 071 01 Michalovce |
44389442 | Dobropis Vyúčtovanie 01.08.-31.12.2025 | 957,70 EUR vrátane DPH |
Zmluva o posky č. 442/SSŠ/MaS/ | 27.04.2026. | 28.4.2026 | ||
| 1422640097 | Služby mesta Michalovce, s.r.o Partizánska 3002/23, 071 01 Michalovce |
44389442 | Dobropis vyuúčtovanie 01-12/2025 | -3,89 EUR vrátane DPH |
Zmluva o posky č. 437/SSŠ/MaS/ | 27.04.2026. | 28.4.2026 | ||
| 1422640087 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľava DEKVS 03/2026 | 4,36 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 21.04.2026 | 28.4.2026 | ||
| 1422640101 | ALFA MEDICAL, spol. s.r.o. Tehliarska 27A, 071 01 Michalovce |
44278110 | zdravotné výkony 11-12/2025 | 48,79 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 27.04.2026 | 30.04.2026 | 28.4.2026 | |
| 1422640095 | MEDLIFE s.e.o Mihalečková MUDr. Nábrežie J. M. Hurbana 408/15, 071 01 Michalovce |
45449465 | zdravotné výkony | 48,79 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 22.04.2026 | 29.04.2026 | 27.4.2026 | |
| 1422640090 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.04.2026 | 390,15 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 22.04.2026 | 29.04.2026 | 27.4.2026 | |
| 1422640089 | ORDINÁCIA s.r.o.., Masarykova 1340, 071 01 Michalovce |
45526206 | zdravotné výkony | 55,76 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z. | 21.04.2026 | 24.04.2026 | 23.4.2026 | |
| 1422640088 | STRABAG Prosperty and Facility Services Servisces s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 3/2026 | 4647,46 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 21.04.2026 | 24.04.2026 | 23.4.2026 | |
| 1422640086 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 03/2026 | 475,10 vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 14.04.2026 | 16.04.2026 | 14.4.2026 | |
| 1422640085 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby za 03/2026 | 2 851,42 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 452/OVS/2022 | 13.04.2026 | 16.04.2026 | 14.4.2026 | |
| 1422640084 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP u za 03/2026 | 9,28 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2020 | 13.04.2026 | 16.04.2026 | 14.4.2026 | |
| 1422640084 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP u za 03/2026 | 9,28 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2020 | 13.04.2026 | 16.04.2026 | 14.4.2026 | |
| 1422640082 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP na výplatu dávok 03/2026 | 10 272,00 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 10 | 09.04.2026 | 10.4.2026 | ||
| 1422640073 | TERMMING a.s. Jarošová 1,831 03 Bratislava |
35972254 | Vyúčtovanie tepla POH 66/118, Veľké Kapušany preplatok | 3 723,44 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 07.04.2026 | 10.4.2026 | ||
| 1422640081 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 03/2026 | 227,84 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.04.2026 | 15.04.2026 | 10.4.2026 | |
| 1422640080 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 03/2026 | 118,54 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.04.2026 | 15.04.2026 | 10.4.2026 | |
| 1422640079 | TERMMING a.s. Jarošová 1,831 03 Bratislava |
35972254 | Teplo obdobie 03/2026- POH 66/118 | 428,96 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 09.04.2026 | 15.04.2026 | 10.4.2026 | |
| 1422640078 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4 B , 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 03/2026 . Michalovská 55, Sobrance | 86,29 EUR vrátane DPH |
30794536/1/26 | 07.04.2026 | 15.04.2026 | 10.4.2026 | |
| 1422640077 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4 B , 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 03/2026 Saleziánov 1, Michalovce | 133,54 EUR bez DPH |
30794536/1/26 | 07.04.2026 | 15.04.2026 | 10.4.2026 | |
| 1422640076 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4 B , 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 03/2026 - Zelená 63/299, V. Kapušany | 13,93 EUR vrátane DPH |
30794536/1/26 | 07.04.2026 | 15.04.2026 | 10.4.2026 | |
| 1422640076 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4 B , 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 03/2026 - Zelená 63/299, V. Kapušany | 13,93 EUR vrátane DPH |
30794536/1/26 | 07.04.2026 | 15.04.2026 | 10.4.2026 | |
| 1422640075 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4 B , 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 03/2026 Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 38,64 EUR vrátane DPH |
30794536/1/26 | 07.04.2026 | 15.04.2026 | 10.4.2026 | |
| 1422640074 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4 B , 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 03/2026 - Saleziánov 1, Michalovce A, B, C | 139,41 EUR vrátane DPH |
30794536/1/26 | 07.04.2026 | 15.04.2026 | 10.4.2026 | |
| 1422640072 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.-31.03.2026 | 1 453,30 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 07.04.2026 | 15.04.2026 | 10.4.2026 | |
| 1422640071 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 18.12.2025- 19.03.2026 Saleziánov 1, Michalovce | 1 157,22 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 25.03.2026 | 01.04.2026 | 31.3.2026 | |
| 1422640070 | STRABAG Prosperty and Facility Services Servisces s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava plynového kotla Viessman Vitodens 200, Zelená 63/299 Veľké Kapušany | 213,65 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 24.03.2026 | 01.04.2026 | 31.3.2026 | |
| 1422640066 | STRABAG Prosperty and Facility Services Servisces s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 02/2026 | 4 647,46 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 18.03.2026 | 25.03.2026 | 24.3.2026 | |
| 1422640065 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.03.2026 | 264,55 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 18.03.2026 | 25.03.2026 | 24.3.2026 | |
| 1422640064 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Zelená 63/299 , V. Kapušany obdobie 26.09.2025-11.03.2026 | 380,29 EUR vrátane DPH |
80-000093822P02015 | 17.03.2026 | 25.03.2026 | 24.3.2026 | |
| 1422640060 | TERMMING a.s. Jarošová 1,831 03 Bratislava |
35972254 | Teplo 02/2026 | 2 050,07 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 11.03.2026 | 19.03.2026 | 17.3.2026 | |
| 1422640048 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP na výplatu dávok 02/2026 | 10 312,00 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 10 | 06.03.2026 | 28.02.2026 | 13.3.2026 | |
| 1422640058 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U za 02/2026 | 9,60 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2020 | 10.03.2026 | 13.03.2026 | 13.3.2026 |