Faktúry 2026 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1422640111   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPP 04/2026  8,96 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.02.2020    08.05.2026  18.05.2026  18.5.2026 
1422640084   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPP u za 03/2026  9,28 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.02.2020    13.04.2026  16.04.2026  14.4.2026 
1422640084   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPP u za 03/2026  9,28 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.02.2020    13.04.2026  16.04.2026  14.4.2026 
1422640058   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPP U za 02/2026  9,60 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.02.2020    10.03.2026  13.03.2026  13.3.2026 
1422640031   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPP U za 1/2026  9,76 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.02.2020    09.02.2026  13.02.2026  11.2.2026 
1422540321   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPP U za 12/2025  10,72 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.02.2020    09.01.2026  13.01.2026  12.1.2026 
1422640100   Služby mesta Michalovce, s.r.o
Partizánska 3002/23, 071 01 Michalovce
44389442  Dopropis Vyúčtovanie 01.01-31.12.2025 preplatok  1 763,46 EUR  
vrátane DPH
Dodatok č. 7    27.04.2026.    28.4.2026 
1422640110   Slovenská
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPP na výplatu dávok za obdobie 04/2026  10 258,00 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 10    08.05.2026    20.5.2026 
1422640082   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie PPP na výplatu dávok 03/2026  10 272,00 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 10    09.04.2026    10.4.2026 
1422640048   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie PPP na výplatu dávok 02/2026  10 312,00 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 10    06.03.2026  28.02.2026  13.3.2026 
1422540326   Slovak Telekom, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PP na výplatu dávok 12/2025  10 380,00 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 10    12.01.2026    13.1.2026 
1422640113   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 04/2026  118,54 EUR 
vrátane DPH
9902319180    08.05.2026  18.05.2026  18.5.2026 
1422640080   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 03/2026  118,54 EUR 
vrátane DPH
9902319180    09.04.2026  15.04.2026  10.4.2026 
1422640050   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 02/2026  118,54 EUR 
vrátane DPH
9902319180    06.03.2026  13.03.2026  13.3.2026 
1422640027   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 01/2026  120,58 EUR 
vrátane DPH
9902319180    05.02.2026  10.02.2026  6.2.2026 
1422540322   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35743565  Telekomunikačné poplatky 12/2025  118,54 EUR 
vrátane DPH
9902319180    09.01.2026  13.01.2026  12.1.2026 
1422640114   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné polatky 04/2026  227,84 EUR 
vrátane DPH
9900642356    08.05.2026  18.05.2026  18.5.2026 
1422640081   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 03/2026  227,84 EUR 
vrátane DPH
9900642356    09.04.2026  15.04.2026  10.4.2026 
1422640049   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 02/2026  227,84 EUR 
vrátane DPH
9900642356    06.03.2026  13.03.2026  13.3.2026 
1422640028   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 01/2026  227,84 EUR 
vrátane DPH
9900642356    05.02.2026  10.02.2026  6.2.2026 
1422540323   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35743565  Telekomunikačné poplatky 12/2025  227,84 EUR 
bez DPH
9900642356    09.01.2026  13.01.2026  12.1.2026 
1422640064   Východoslovenská vodárenská spoločnosť
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné Zelená 63/299 , V. Kapušany obdobie 26.09.2025-11.03.2026  380,29 EUR 
vrátane DPH
80-000093822P02015    17.03.2026  25.03.2026  24.3.2026 
1422640003   Východoslovenská vodárenská spoločnosť
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  voda z povrchového odtoku, POH. 66/118, V. Kapušany obdobie 01.07.-31.12.2025  103,74 EUR 
vrátane DPH
80-000093822P02015    16.01.2026  19.01.2026  19.1.2026 
1422540319   Východoslovenská vodárenská spoločnosť
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  stočné POH 66/118, V. Kapušany 07-12/2025   103,74 EUR 
bez DPH
80-000093822P02015    09.01.2026  13.01.2026  12.1.2026 
1422640109   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL 16.-30.04.2004  1 556,59 EUR 
vrátane DPH
602863/7312/2004    18.12.2025  22.12.2025  12.5.2026 
1422640090   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.-15.04.2026  390,15 EUR 
vrátane DPH
602863/7312/2004    22.04.2026  29.04.2026  27.4.2026 
1422640072   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.-31.03.2026  1 453,30 EUR 
vrátane DPH
602863/7312/2004    07.04.2026  15.04.2026  10.4.2026 
1422640065   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.-15.03.2026  264,55 EUR 
vrátane DPH
602863/7312/2004    18.03.2026  25.03.2026  24.3.2026 
1422640047   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.-28.02.20268  1 276,74 
vrátane DPH
602863/7312/2004    06.03.2026  13.03.2026  13.3.2026 
1422640038   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.-15.02.2026  446,32 EUR 
vrátane DPH
602863/7312/2004    19.02.2026  25.02.2026  23.2.2026 
1422640019   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie -16.1.-31.1.2026  1 298,64 EUR 
vrátane DPH
602863/7312/2004    05..02.2026  10.02.2026  6.2.2026 
1422640015   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01-15.01.2026  256,50 EUR 
vrátane DPH
602863/7312/2004    20.01.2026  29.01.2026  27.1.2026 
1422540318   Slovnaft
Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie16.12.-31.12.2025  914,47 EUR 
vrátane DPH
602863/7312/2004    07.01.2026  13.01.2026  12.1.2026 
1422640013   MAGNA ENERGIE a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie POH 66/118, Veľké Kapušany  197,37 EUR 
vrátane DPH
5361/2024    16.01.2026  09.02.2026  5.2.2026 
1422640014   MAGNA ENERGIE a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovacia faktúra 12/2025   796,98 EUR 
bez DPH
5361/2024    20.01.2026  26.01.2026  26.1.2026 
1422640011   MAGNA ENERGIE a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 12/2025 - POH 66/118, Veľké Kapušany  18,56 EUR 
vrátane DPH
5361/2024    16.01.2026  19.01.2026  19.1.2026 
1422640052   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
36579769  Dodanie hygienického materiálu  1 073,73 EUR 
bez DPH
458/OVS/2022    09.03.2026  13.03.2026  13.3.2026 
1422640051   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
36579769  Upratovacie služby 02/2026  2 851,42 EUR 
vrátane DPH
458/OVS/2022    09.03.2026  13.03.2026  13.3.2026 
1422640030   Green Wave Recycling s.r.o
Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš
45539197  vyprázdnenie a skartácia bezpečnostných nádob 6 ks  14,76 EUR 
vrátane DPH
458/OVS/2022  OV260001  06.02.2026  13.02.2026  11.2.2026 
1422640029   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
36579769  upratovacie služby 1/2026  2 851,42 EUR 
vrátane DPH
458/OVS/2022    06.02.2026  13.02.2026  11.2.2026 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť