
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1422640078 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4 B , 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 03/2026 . Michalovská 55, Sobrance | 86,29 EUR vrátane DPH |
30794536/1/26 | 07.04.2026 | 15.04.2026 | 10.4.2026 | |
| 1422640077 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4 B , 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 03/2026 Saleziánov 1, Michalovce | 133,54 EUR bez DPH |
30794536/1/26 | 07.04.2026 | 15.04.2026 | 10.4.2026 | |
| 1422640076 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4 B , 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 03/2026 - Zelená 63/299, V. Kapušany | 13,93 EUR vrátane DPH |
30794536/1/26 | 07.04.2026 | 15.04.2026 | 10.4.2026 | |
| 1422640076 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4 B , 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 03/2026 - Zelená 63/299, V. Kapušany | 13,93 EUR vrátane DPH |
30794536/1/26 | 07.04.2026 | 15.04.2026 | 10.4.2026 | |
| 1422640075 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4 B , 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 03/2026 Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 38,64 EUR vrátane DPH |
30794536/1/26 | 07.04.2026 | 15.04.2026 | 10.4.2026 | |
| 1422640074 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4 B , 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 03/2026 - Saleziánov 1, Michalovce A, B, C | 139,41 EUR vrátane DPH |
30794536/1/26 | 07.04.2026 | 15.04.2026 | 10.4.2026 | |
| 1422640057 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4 B , 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 02/2026 Saleziánov 1, pavilón D | 147,38 EUR vrátane DPH |
30794536/1/26 | 09.03.2026 | 13.03.2026 | 13.3.2026 | |
| 1422640056 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4 B , 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 02/2026 Michalovská 55, Sobrance | 81,16 EUR vrátane DPH |
30794536/1/26 | 09.03.2026 | 13.03.2026 | 13.3.2026 | |
| 1422640055 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4 B , 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 02/2026 Zelená 63/299, V. Kapušany | 52,52 EUR vrátane DPH |
30794536/1/26 | 09.03.2026 | 13.03.2026 | 13.3.2026 | |
| 1422640054 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4 B , 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 02/2026 Zelená 63/299, V. Kapušany | 18,53 EUR vrátane DPH |
30794536/1/26 | 09.03.2026 | 13.03.2026 | 13.3.2026 | |
| 1422640053 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4 B , 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 02/2026 Saleziánov 1, Michalovce A, B, C | 133,42 EUR vrátane DPH |
30794536/1/26 | 09.03.2026 | 13.03.2026 | 13.3.2026 | |
| 1422640071 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 18.12.2025- 19.03.2026 Saleziánov 1, Michalovce | 1 157,22 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 25.03.2026 | 01.04.2026 | 31.3.2026 | |
| 1422640004 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie od 01.07.-30.12.2025 Michalovská 55, Sobrance | 745,24 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 16.01.2026 | 19.01.2026 | 19.1.2026 | |
| 1422640004 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 30.09-17.12.2025 | 1 162,40 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 16.01.2026 | 19.01.2026 | 19.1.2026 | |
| 1422540320 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Michalovská 55, Sobrance 01.07.-30.12.2025 | 745,24 EUR bez DPH |
40-000092875PO2015 | 09.01.2026 | 13.01.2026 | 12.1.2026 | |
| 1422540316 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 30.09.-17.12.2025 | 1 162,40 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 23.12.2025 | 13.01.2026 | 12.1.2026 | |
| 1422640112 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o Masarykova 9, 040 01 Košice |
36582433 | zdravotné výkony | 13,94 EUR vrátane DPH |
447/2008 Z.z. | 08.05.2026 | 18.05.2026 | 18.5.2026 | |
| 1422640052 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | Dodanie hygienického materiálu | 1 073,73 EUR bez DPH |
458/OVS/2022 | 09.03.2026 | 13.03.2026 | 13.3.2026 | |
| 1422640051 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | Upratovacie služby 02/2026 | 2 851,42 EUR vrátane DPH |
458/OVS/2022 | 09.03.2026 | 13.03.2026 | 13.3.2026 | |
| 1422640030 | Green Wave Recycling s.r.o Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia bezpečnostných nádob 6 ks | 14,76 EUR vrátane DPH |
458/OVS/2022 | OV260001 | 06.02.2026 | 13.02.2026 | 11.2.2026 |
| 1422640029 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 1/2026 | 2 851,42 EUR vrátane DPH |
458/OVS/2022 | 06.02.2026 | 13.02.2026 | 11.2.2026 | |
| 1422540324 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 12/2025 | 2 851,42 EUR vrátane DPH |
458/OVS/2022 | 09.01.2026 | 13.01.2026 | 12.1.2026 | |
| 1422640013 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie POH 66/118, Veľké Kapušany | 197,37 EUR vrátane DPH |
5361/2024 | 16.01.2026 | 09.02.2026 | 5.2.2026 | |
| 1422640014 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovacia faktúra 12/2025 | 796,98 EUR bez DPH |
5361/2024 | 20.01.2026 | 26.01.2026 | 26.1.2026 | |
| 1422640011 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 12/2025 - POH 66/118, Veľké Kapušany | 18,56 EUR vrátane DPH |
5361/2024 | 16.01.2026 | 19.01.2026 | 19.1.2026 | |
| 1422640109 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL 16.-30.04.2004 | 1 556,59 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 18.12.2025 | 22.12.2025 | 12.5.2026 | |
| 1422640090 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.04.2026 | 390,15 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 22.04.2026 | 29.04.2026 | 27.4.2026 | |
| 1422640072 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.-31.03.2026 | 1 453,30 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 07.04.2026 | 15.04.2026 | 10.4.2026 | |
| 1422640065 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.03.2026 | 264,55 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 18.03.2026 | 25.03.2026 | 24.3.2026 | |
| 1422640047 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.-28.02.20268 | 1 276,74 vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 06.03.2026 | 13.03.2026 | 13.3.2026 | |
| 1422640038 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.02.2026 | 446,32 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 19.02.2026 | 25.02.2026 | 23.2.2026 | |
| 1422640019 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie -16.1.-31.1.2026 | 1 298,64 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 05..02.2026 | 10.02.2026 | 6.2.2026 | |
| 1422640015 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01-15.01.2026 | 256,50 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 20.01.2026 | 29.01.2026 | 27.1.2026 | |
| 1422540318 | Slovnaft Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie16.12.-31.12.2025 | 914,47 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 07.01.2026 | 13.01.2026 | 12.1.2026 | |
| 1422640064 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Zelená 63/299 , V. Kapušany obdobie 26.09.2025-11.03.2026 | 380,29 EUR vrátane DPH |
80-000093822P02015 | 17.03.2026 | 25.03.2026 | 24.3.2026 | |
| 1422640003 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | voda z povrchového odtoku, POH. 66/118, V. Kapušany obdobie 01.07.-31.12.2025 | 103,74 EUR vrátane DPH |
80-000093822P02015 | 16.01.2026 | 19.01.2026 | 19.1.2026 | |
| 1422540319 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | stočné POH 66/118, V. Kapušany 07-12/2025 | 103,74 EUR bez DPH |
80-000093822P02015 | 09.01.2026 | 13.01.2026 | 12.1.2026 | |
| 1422640114 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné polatky 04/2026 | 227,84 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 08.05.2026 | 18.05.2026 | 18.5.2026 | |
| 1422640081 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 03/2026 | 227,84 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.04.2026 | 15.04.2026 | 10.4.2026 | |
| 1422640049 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 02/2026 | 227,84 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 06.03.2026 | 13.03.2026 | 13.3.2026 |