
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1422640037 | AK-medic s.r.o Ukrajinská 173/10, 071 01 Michalovce |
47589264 | zdravotné výkony II. polrok 2025 | 69,70 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 13.02.2026 | 19.02.2026 | 17.2.2026 | |
| 1422640107 | Alexander Erdelyi Hlavná 312, 072 31 Vinné |
44274408 | výmena pružín garážovej brány na pracovisku ÚPSVaR Michalovce | 333,99 EUR vrátane DPH |
OV260031 | 30.04.2026 | 07.05.2026 | 7.5.2026 | |
| 1422640107 | Alexander Erdelyi Hlavná 312, 072 31 Vinné |
44274408 | výmena pružín garážovej brány na pracovisku ÚPSVaR Michalovce | 333,99 EUR vrátane DPH |
OV260031 | 30.04.2026 | 07.05.2026 | 7.5.2026 | |
| 1422640101 | ALFA MEDICAL, spol. s.r.o. Tehliarska 27A, 071 01 Michalovce |
44278110 | zdravotné výkony 11-12/2025 | 48,79 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 27.04.2026 | 30.04.2026 | 28.4.2026 | |
| 1422640016 | CS MED s.r.o, MUDr. Tamašková Vajo Timea Záhradná 459/11, 079 01 Veľké Kapušany |
46517855 | zdravotné výkony za rok 2025 | 236,98 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 21.01.2026 | 04.02.2026 | 2.2.2026 | |
| 1422640002 | Edugraf Dielenská kružná 4,038 61 Vrútky |
50712390 | - rodinnú dosku (kompletná sada) | 106,00 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | OV260003 | 12.01.2026 | 19.01.2026 | 16.1.2026 |
| 1422640009 | Energie2,a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 | plyn - vyúčtovanie 01.11-31.12.2025 vrátene | - 20,61 EUR vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu 1113643 | 16.01.2026 | 23.01.2026 | 27.1.2026 | |
| 1422640008 | Energie2,a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 | Vyúčtovanie plyn obdobie 01.11.-31.12.2025 Saleziánov 1, Michalovce pavilón A B C | 418,66 EUR vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu 1113643 | 16.01.2026 | 23.01.2026 | 26.1.2026 | |
| 1422640007 | Energie2,a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 | Vyúčtovanie plyn 01.11.2025 - 31.12.2025 Zelená 63/299, V. Kapušany | 585,51 EUR vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu 1113643 | 16.01.2026 | 23.01.2026 | 26.1.2026 | |
| 1422640006 | Energie2,a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 | Vyúčtovanie plyn 01.11.2025-30.12.2025, pavilón D, Saleziánov 1, Michalove | - 10,50 EUR vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu 1113643 | 16.01.2026 | 23.01.2026 | 26.1.2026 | |
| 1422640017 | EVROFIN Int s.r.o Jarošová 1,831 03 Bratislava |
44563485 | kreditačný poplatok | 159,90 EUR vrátane DPH |
OV260002 | 21.01.2026 | 26.01.2026 | 26.1.2026 | |
| 142264108 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BT 957 AB Servisný prípad UPS19808 | 36,90 EUR vrátane DPH |
134/OVS/2025 | OV260033 | 30.04.2026 | 07.05.2026 | 7.5.2026 |
| 1422640103 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV AA 918 RY | 73,80 EUR vrátane DPH |
134/OVS/2025 | OV260025 | 27.04.2026 | 30.04.2026 | 28.4.2026 |
| 1422640102 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BL 130 RJ | 196,52 EUR vrátane DPH |
OV260023 | 27.04.2026 | 30.04.2026 | 28.4.2026 | |
| 1422640093 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BL 096 US | 73,80 EUR vrátane DPH |
134/OVS/2025 | OV260019 | 22.04.2026 | 29.04.2026 | 27.4.2026 |
| 1422640094 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového bvozidla BL 234 KU | 61,50 EUR vrátane DPH |
134/OVS/2025 | OV260021 | 22.04.2026 | 29.04.2026 | 27.4.2026 |
| 1422640091 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového bvozidla BL 821 KV | 61,50 EUR vrátane DPH |
134/OVS/2025 | OV260017 | 22.04.2026 | 29.04.2026 | 27.4.2026 |
| 1422640092 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BT163 EI | 425,58 EUR vrátane DPH |
134/OVS/2025 | OV260018 | 22.04.2026 | 29.04.2026 | 27.4.2026 |
| 1422640069 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BL 234 KU | 261,40 EUR vrátane DPH |
134/OVS/2025 | OV260014 | 20.03.2026 | 26.03.2026 | 26.3.2026 |
| 1422640067 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BL 364 EF | 652,97 EUR vrátane DPH |
134/OVS/2025 | OV260013 | 18.03.2026 | 25.03.2026 | 24.3.2026 |
| 1422640059 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BL 130 RJ | 361,83 EUR vrátane DPH |
134/OVS/2025 | OV260011 | 10.03.2026 | 19.03.2026 | 17.3.2026 |
| 1422640042 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis služobného motorového vozidla BL 364 EF SP 19281 | 280,82 EUR bez DPH |
134/OVS/2025 | OV26007 | 19.02.2026 | 25.02.2026 | 23.2.2026 |
| 1422640025 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BL 130 RJ | 742,26 EUR vrátane DPH |
134/OVS/2025. | 134/OVS/2025 | 10.02.2026 | 6.2.2026 | |
| 142260106 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o.,servis S Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BT 957 AB | 341,60 EUR vrátane DPH |
134/OVS/2025 | OV260022 | 27.04.2026 | 30.04.2026 | 28.4.2026 |
| 1422640104 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o.,servis S Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV AA 896 EL | 73,80 EUR vrátane DPH |
134/OVS/2025 | OV260022 | 27.04.2026 | 30.04.2026 | 28.4.2026 |
| 1422640105 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o.,servis S Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV AA 889 EL | 73,80 EUR vrátane DPH |
134/OVS/2025 | OV260022 | 27.04.2026 | 30.04.2026 | 28.4.2026 |
| 1422640061 | Green Wave Recycling s.r.o Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | likvidácia registratúrnych zložiek po úložných lehotách na pracovisku v Michalovciach | 83,03 EUR vrátane DPH |
OV260004 | 11.03.2026 | 19.03.2026 | 17.3.2026 | |
| 1422640030 | Green Wave Recycling s.r.o Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia bezpečnostných nádob 6 ks | 14,76 EUR vrátane DPH |
458/OVS/2022 | OV260001 | 06.02.2026 | 13.02.2026 | 11.2.2026 |
| 1422640085 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby za 03/2026 | 2 851,42 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 452/OVS/2022 | 13.04.2026 | 16.04.2026 | 14.4.2026 | |
| 1422640052 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | Dodanie hygienického materiálu | 1 073,73 EUR bez DPH |
458/OVS/2022 | 09.03.2026 | 13.03.2026 | 13.3.2026 | |
| 1422640051 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | Upratovacie služby 02/2026 | 2 851,42 EUR vrátane DPH |
458/OVS/2022 | 09.03.2026 | 13.03.2026 | 13.3.2026 | |
| 1422640029 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 1/2026 | 2 851,42 EUR vrátane DPH |
458/OVS/2022 | 06.02.2026 | 13.02.2026 | 11.2.2026 | |
| 1422540324 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 12/2025 | 2 851,42 EUR vrátane DPH |
458/OVS/2022 | 09.01.2026 | 13.01.2026 | 12.1.2026 | |
| 1422640013 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie POH 66/118, Veľké Kapušany | 197,37 EUR vrátane DPH |
5361/2024 | 16.01.2026 | 09.02.2026 | 5.2.2026 | |
| 1422640014 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovacia faktúra 12/2025 | 796,98 EUR bez DPH |
5361/2024 | 20.01.2026 | 26.01.2026 | 26.1.2026 | |
| 1422640011 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 12/2025 - POH 66/118, Veľké Kapušany | 18,56 EUR vrátane DPH |
5361/2024 | 16.01.2026 | 19.01.2026 | 19.1.2026 | |
| 1422640095 | MEDLIFE s.e.o Mihalečková MUDr. Nábrežie J. M. Hurbana 408/15, 071 01 Michalovce |
45449465 | zdravotné výkony | 48,79 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 22.04.2026 | 29.04.2026 | 27.4.2026 | |
| 1422640026 | MEDLIFE s.e.o Mihalečková MUDr. Nábrežie J. M. Hurbana 408/15, 071 01 Michalovce |
45449465 | zdravotné výkony 09-12/2025 | 48,79 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 05.02.2026 | 10.02.2026 | 6.2.2026 | |
| 1422640035 | MUDr. Ján Jozef, s.r.o Továrenska 2, 071 01 Michalovce |
53680189 | zdravotné výkony rok 2025 | 146,37 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 11.02.2026 | 19.02.2026 | 17.2.2026 | |
| 1422640012 | MUDr. Prunyiová Tatiana Štefániková 27, 071 01 Michalovce |
31974309 | zdravotné výkony | 83,64 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 16.01.2026 | 23.01.2026 | 26.1.2026 |