
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1162440052 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov UPSVR Nitra 1/2024 | 4565,22 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 14.2.2024 | 15.02.2024 | 7.3.2024 | |
1162440023 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov UPSVR Nitra 12/2023 | 4565,22 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 16.01.2024 | 19.01.2024 | 7.3.2024 | |
1162440183 | Stredná odborná škola polytechnická SNP 2, Zlaté Moravce |
00159093 | prenájom budovy za III.Q/2024 | 3984,16 vrátane DPH |
Nájomná zmluva č. 10/2010 (Dodatok č. 1-6) | 09.07.2024 | 15.07.2024 | 1.8.2024 | |
1162440297 | Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. Janka Kráľa 122, Nitra |
36550604 | dodávka tepelnej energie 10/2024 | 3756,38 vrátane DPH |
Zmluva č. T/2009/89 | 07.11.2024 | 19.11.2024 | 16.1.2025 | |
1162440267 | Stredná odborná škola polytechnická SNP 2, Zlaté Moravce |
00159093 | prenájom budovy za IV.Q/2024 | 3638,44 vrátane DPH |
Nájomná zmluva č. 10/2010, Dodatok č. 1-6 | 10.10.2024 | 15.10.2024 | 30.10.2024 | |
1162440132 | Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. Janka Kráľa 122, Nitra |
36550604 | dodávka tepelnej energie 4/2024 | 3590,33 vrátane DPH |
Zmluva č. T/2009/89 | 07.05.2024 | 10.05.2024 | 19.6.2024 | |
1162440010 | Stredná odborná škola polytechnická SNP 2, Zlaté Moravce |
00159093 | prenájom budovy za I.Q/2024 | 3292,70 vrátane DPH |
Nájomná zmluva č. 10/2010 (Dodatok č. 1-6) | 09.01.2024 | 10.01.2024 | 7.3.2024 | |
1162440005 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce 12/2023 | 3245,75 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022 | 03.01.2024 | 10.01.2024 | 7.3.2024 | |
1162440326 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce 11/2024 | 3064,13 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022 | 03.12.2024 | 10.12.2024 | 16.1.2025 | |
1162440294 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce 10/2024 | 3064,13 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022 | 05.11.2024 | 19.01.2024 | 16.1.2025 | |
1162440261 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce 9/2024 | 3064,13 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022 | 07.10.2024 | 15.10.2024 | 30.10.2024 | |
1162440238 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce 8/2024 | 3064,13 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022 | 12.09.2024 | 16.09.2024 | 7.10.2024 | |
1162440213 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce 7/2024 | 3064,13 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022 | 07.08.2024 | 09.08.2024 | 28.8.2024 | |
1162440175 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce 6/2024 | 3064,13 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022 | 03.07.2024 | 16.07.2024 | 1.8.2024 | |
1162440150 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce 5/2024 | 3064,13 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022 | 04.06.2024 | 07.06.2024 | 27.6.2024 | |
1162440129 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce 4/2024 | 3064,13 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022 | 06.05.2024 | 10.05.2024 | 19.6.2024 | |
1162440074 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce 2/2024 | 3064,13 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022 | 07.3.2024 | 08.03.2024 | 11.4.2024 | |
1162440038 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce 1/2024 | 3064,13 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022 | 06.2.2024 | 15.02.2024 | 7.3.2024 | |
1162440287 | Stredná odborná škola polytechnická SNP 2, Zlaté Moravce |
00159093 | spotreba energií a služby za III.Q/2024 | 2321,36 vrátane DPH |
Nájomná zmluva č. 10/2010, Dodatok č. 1-6 | 25.10.2024 | 30.10.2024 | 30.10.2024 | |
1162440200 | Stredná odborná škola polytechnická SNP 2, Zlaté Moravce |
00159093 | spotreba energií a služby za II.Q/2024 | 2224,22 vrátane DPH |
Nájomná zmluva č. 10/2010, Dodatok č. 1-6 | 23.07.2024 | 24.07.2024 | 1.8.2024 | |
1162440291 | BUBO s.r.o. Kremnická 26, Bratislava |
54655471 | strážna služba 10/2024 | 1905,78 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 170/116/2022 | 04.11.2024 | 08.11.2024 | 16.1.2025 | |
1162440206 | BUBO s.r.o. Kremnická 26, Bratislava |
54655471 | strážna služba 7/2024 | 1822,91 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 170/116/2022 | 01.08.2024 | 09.08.2024 | 28.8.2024 | |
1162440034 | BUBO s.r.o. Kremnická 26, Bratislava |
54655471 | strážna služba 1/2024 | 1822,92 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 170/116/2022 | 01.2.2024 | 15.02.2024 | 7.3.2024 | |
1162440357 | MULTIMONTÁŽE, s.r.o. Dubíkova25, Nitra |
36566063 | výmena tepelného telesa, filtra a rozvodov | 1788,00 vrátane DPH |
84/2024 | 20.12.2024 | 23.12.2024 | 16.1.2025 | |
1162440161 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | údržba SMV | 1765,98 vrátane DPH |
30/2024 | 11.06.2024 | 18.06.2024 | 27.6.2024 | |
1162440250 | BUBO s.r.o. Kremnická 26, Bratislava |
54655471 | strážna služba 9/2024 | 1740,06 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 170/116/2022 | 01.10.2024 | 15.10.2024 | 30.10.2024 | |
1162440227 | BUBO s.r.o. Kremnická 26, Bratislava |
54655471 | strážna služba 8/2024 | 1740,06 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 170/116/2022 | 02.09.2024 | 16.09.2024 | 7.10.2024 | |
1162440148 | BUBO s.r.o. Kremnická 26, Bratislava |
54655471 | strážna služba 5/2024 | 1740,05 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 170/116/2022 | 03.06.2024 | 07.06.2024 | 27.6.2024 | |
1162440125 | BUBO s.r.o. Kremnická 26, Bratislava |
54655471 | strážna služba 4/2024 | 1740,05 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 170/116/2022 | 02.05.2024 | 10.05.2024 | 19.6.2024 | |
1162440068 | BUBO s.r.o. Kremnická 26, Bratislava |
54655471 | strážna služba 2/2024 | 1740,05 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 170/116/2022 | 05.3.2024 | 08.03.2024 | 11.4.2024 | |
1162440263 | Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. Janka Kráľa 122, Nitra |
36550604 | dodávka tepelnej energie 9/2024 | 1703,33 vrátane DPH |
Zmluva č. T/2009/89 | 08.10.2024 | 15.10.2024 | 30.10.2024 | |
1162440321 | BUBO s.r.o. Kremnická 26, Bratislava |
54655471 | strážna služba 11/2024 | 1657,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 170/116/2022 | 02.12.2024 | 10.12.2024 | 16.1.2025 | |
1162440174 | BUBO s.r.o. Kremnická 26, Bratislava |
54655471 | strážna služba 6/2024 | 1657,19 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 170/116/2022 | 01.07.2024 | 16.07.2024 | 1.8.2024 | |
1162440159 | Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. Janka Kráľa 122, Nitra |
36550604 | dodávka tepelnej energie 5/2024 | 1582,56 vrátane DPH |
Zmluva č. T/2009/89 | 07.06.2024 | 11.06.2024 | 27.6.2024 | |
1162440004 | BUBO s.r.o. Kremnická 26, Bratislava |
54655471 | strážna služba 12/2023 | 1574,34 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 170/116/2022 | 03.01.2024 | 10.01.2024 | 7.3.2024 | |
1162440184 | Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. Janka Kráľa 122, Nitra |
36550604 | dodávka tepelnej energie 6/2024 | 1522,18 vrátane DPH |
Zmluva č. T/2009/89 | 08.07.2024 | 16.07.2024 | 1.8.2024 | |
1162440235 | Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. Janka Kráľa 122, Nitra |
36550604 | dodávka tepelnej energie 8/2024 | 1507,08 vrátane DPH |
Zmluva č. T/2009/89 | 11.09.2024 | 16.09.2024 | 7.10.2024 | |
1162440212 | Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. Janka Kráľa 122, Nitra |
36550604 | dodávka tepelnej energie 7/2024 | 1507,08 vrátane DPH |
Zmluva č. T/2009/89 | 07.08.2024 | 09.08.2024 | 28.8.2024 | |
1162440317 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | dobitie frankovacieho stroja - vyúčtovanie | 1500,00 bez DPH |
25.11.2024 | 20.11.2024 | 16.1.2025 | ||
1162440318 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | hygienický materiál | 1445,76 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022 | 25.11.2024 | 29.11.2024 | 16.1.2025 |