Faktúry 2024 (ÚPSVR Nitra)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1162440068   BUBO s.r.o.
Kremnická 26, Bratislava
54655471  strážna služba 2/2024  1740,05 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 170/116/2022    05.3.2024  08.03.2024  11.4.2024 
1162440034   BUBO s.r.o.
Kremnická 26, Bratislava
54655471  strážna služba 1/2024  1822,92 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 170/116/2022    01.2.2024  15.02.2024  7.3.2024 
1162440004   BUBO s.r.o.
Kremnická 26, Bratislava
54655471  strážna služba 12/2023  1574,34 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 170/116/2022    03.01.2024  10.01.2024  7.3.2024 
1162440088   TERRAIN, s.r.o.
M. R. Štefánika 34, Žilina
52140113  terapeutická pomôcka (set kariet o rozvode)  65,90 
vrátane DPH
  13/2024  26.03.2024  28.03.2024  11.4.2024 
1162440065   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  dodávka elektrickej energie 2/2024  5855,76 
vrátane DPH
Zmluva č. 82/OVS/2022    04.3.2024  08.03.2024  11.4.2024 
1162440041   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  dodávka elektrickej energie 1/2024  6724,92 
vrátane DPH
Zmluva č. 82/OVS/2022    07.2.2024  15.02.2024  7.3.2024 
1162440009   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  dodávka elektrickej energie 12/2023  7222,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 82/OVS/2022    08.01.2024  10.01.2024  7.3.2024 
1162440074   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  upratovacie práce 2/2024  3064,13 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022    07.3.2024  08.03.2024  11.4.2024 
1162440038   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  upratovacie práce 1/2024  3064,13 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022    06.2.2024  15.02.2024  7.3.2024 
1162440005   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  upratovacie práce 12/2023  3245,75 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022    03.01.2024  10.01.2024  7.3.2024 
1162440031   MEDIBEST s.r.o.
Hornočermánska 787/39, Nitra
47434309  zdravotné výkony 7-12/2023  97,58 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.    30.01.2024  15.02.2024  7.3.2024 
1162440050   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  údržba SMV  410,09 
vrátane DPH
  7/2024  13.2.2024  15.02.2024  7.3.2024 
1162440049   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  údržba SMV  831,89 
vrátane DPH
  8/2024  13.2.2024  15.02.2024  7.3.2024 
1162440039   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  údržba SMV  48,00 
vrátane DPH
  3/2024  06.2.2024  15.02.2024  7.3.2024 
1162440027   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  údržba SMV  374,92 
vrátane DPH
  2/2024  23.01.2024  26.01.2024  7.3.2024 
1162440020   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  údržba SMV  23,35 
vrátane DPH
  1/2024  15.01.2024  19.01.2024  7.3.2024 
1162440029   Timimed s.r.o.
Čajkovského 44 blok B, Nitra
45899541  zdravotné výkony 1-12/2023  167,28 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.    25.01.2024  30.01.2024  7.3.2024 
1162440079   Green Wave Recycling, s.r.o.
Ďurkova 9, Nitra
45539197  vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpeč. nádob  9,60 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 416/116/2022    12.3.2024  14.03.2024  11.4.2024 
1162440046   Green Wave Recycling, s.r.o.
Ďurkova 9, Nitra
45539197  vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpeč. nádob  12,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 416/116/2022    09.2.2024  15.02.2024  7.3.2024 
1162440012   Green Wave Recycling, s.r.o.
Ďurkova 9, Nitra
45539197  vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpeč. nádob  90,60 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 416/116/2022    09.01.2024  10.01.2024  7.3.2024 
1162440036   DOCTOR 4U, s .r. o.
Janka Kráľa 120, Nitra
45306044  zdravotné výkony 8-12/2023  62,73 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.    05.2.2024  15.02.2024  7.3.2024 
1162440060   K&M MEDIA s.r.o.
Podzávoz 2303, Čadca
44879806  náplň do skrinky prvej pomoci  279,30 
vrátane DPH
  10/2024  23.2.2024  28.02.2024  7.3.2024 
1162440030   MUDr. Rathouská, s.r.o.
Dolnočermánska 1644/49B, Nitra
44553579  zdravotné výkony 1-12/2023  153,34 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.    25.01.2024  30.01.2024  7.3.2024 
1162440033   NZZ MUDr. Michal Žolna
Špitálska 13, Nitra
37860291  zdravotné výkony 1-12/2023  292,74 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.    31.01.2024  15.02.2024  7.3.2024 
1162440091   Sanos Vráble s.r.o.
Moravská 1211/31
36787736  zdravotné výkony 1-12/2023  111,52 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.    28.03.2024  08.04.2024  18.4.2024 
1162440081   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica
36631124  DOBROPIS - poštovné 2/2024  4,14 
bez DPH
    13.03.2024  25.03.2024  11.4.2024 
1162440078   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica
36631124  poštovné služby 2/2024  64,85 
bez DPH
Zmluva č. 31/2021/PKZak - ORaP    12.3.2024  14.03.2024  11.4.2024 
1162440077   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica
36631124  spracovanie PPPU 2/2024  4,16 
bez DPH
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet    08.3.2024  14.03.2024  11.4.2024 
1162440075   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica
36631124  spracovanie PPP na výplatu SocD 2/2024 - zúčtovanie preddavku  6743,44 
bez DPH
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okresnom okruhu č. 456/2010    07.3.2024  13.02.2024  11.4.2024 
1162440055   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica
36631124  DOBROPIS - poštovné 1/2024  8,30 
bez DPH
    15.2.2024  27.02.2024  7.3.2024 
1162440048   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica
36631124  poštovné služby 1/2024  67,30 
bez DPH
Zmluva č. 31/2021/PKZak - ORaP    12.2.2024  15.02.2024  7.3.2024 
1162440043   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica
36631124  spracovanie PPPU 1/2024  4,80 
bez DPH
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet    08.2.2024  15.02.2024  7.3.2024 
1162440042   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica
36631124  spracovanie PPP na výplatu SocD 1/2024 - zúčtovanie preddavku  5599,10 
bez DPH
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okresnom okruhu č. 456/2010    07.2.2024  12.01.2024  7.3.2024 
1162440017   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica
36631124  poštovné služby 12/2023  56,40 
bez DPH
Žiadosť o úver poštovného    12.01.2024  19.01.2024  7.3.2024 
1162440013   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica
36631124  spracovanie PPPU 12/2023  3,36 
bez DPH
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet    09.01.2024  15.01.2024  7.3.2024 
1162440008   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica
36631124  spracovanie PPP na výplatu SocD 12/2023 - zúčtovanie preddavku  5599,10 
bez DPH
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okresnom okruhu č. 456/2010, dodatok č.9     05.01.2024  10.01.2024  7.3.2024 
1162440083   Západoslovenská vodárenenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
36550949  vodné, stočné 2/2024  466,43 
vrátane DPH
Zmluva č. 1038/05    14.03.2024  20.03.2024  11.4.2024 
1162440053   Západoslovenská vodárenenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
36550949  vodné, stočné 1/2024  456,74 
vrátane DPH
Zmluva č. 1038/05    14.2.2024  20.02.2024  7.3.2024 
1162440028   Západoslovenská vodárenenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
36550949  vodné, stočné 1-12/2023 (Garáž)  6,60 
vrátane DPH
Zmluva č. 1038/05    23.01.2024  26.01.2024  7.3.2024 
1162440024   Západoslovenská vodárenenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
36550949  vodné, stočné 12/2023  317,30 
vrátane DPH
Zmluva č. 1038/05    16.01.2024  19.01.2024  7.3.2024 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nitra

Tlačiť