Faktúry 2024 (ÚPSVR Nitra)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1162440017   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica
36631124  poštovné služby 12/2023  56,40 
bez DPH
Žiadosť o úver poštovného    12.01.2024  19.01.2024  7.3.2024 
1162440077   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica
36631124  spracovanie PPPU 2/2024  4,16 
bez DPH
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet    08.3.2024  14.03.2024  11.4.2024 
1162440043   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica
36631124  spracovanie PPPU 1/2024  4,80 
bez DPH
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet    08.2.2024  15.02.2024  7.3.2024 
1162440013   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica
36631124  spracovanie PPPU 12/2023  3,36 
bez DPH
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet    09.01.2024  15.01.2024  7.3.2024 
1162440070   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 2/2024  94,99 
vrátane DPH
Zmluva zo dňa 2.6.2008    05.3.2024  08.03.2024  11.4.2024 
1162440035   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 1/2024  94,99 
vrátane DPH
Zmluva zo dňa 2.6.2008    05.2.2024  15.02.2024  7.3.2024 
1162440007   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 12/2023  94,99 
vrátane DPH
Zmluva zo dňa 2.6.2008    04.01.2024  10.01.2024  7.3.2024 
1162440008   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica
36631124  spracovanie PPP na výplatu SocD 12/2023 - zúčtovanie preddavku  5599,10 
bez DPH
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okresnom okruhu č. 456/2010, dodatok č.9     05.01.2024  10.01.2024  7.3.2024 
1162440075   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica
36631124  spracovanie PPP na výplatu SocD 2/2024 - zúčtovanie preddavku  6743,44 
bez DPH
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okresnom okruhu č. 456/2010    07.3.2024  13.02.2024  11.4.2024 
1162440042   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica
36631124  spracovanie PPP na výplatu SocD 1/2024 - zúčtovanie preddavku  5599,10 
bez DPH
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okresnom okruhu č. 456/2010    07.2.2024  12.01.2024  7.3.2024 
1162440079   Green Wave Recycling, s.r.o.
Ďurkova 9, Nitra
45539197  vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpeč. nádob  9,60 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 416/116/2022    12.3.2024  14.03.2024  11.4.2024 
1162440046   Green Wave Recycling, s.r.o.
Ďurkova 9, Nitra
45539197  vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpeč. nádob  12,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 416/116/2022    09.2.2024  15.02.2024  7.3.2024 
1162440012   Green Wave Recycling, s.r.o.
Ďurkova 9, Nitra
45539197  vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpeč. nádob  90,60 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 416/116/2022    09.01.2024  10.01.2024  7.3.2024 
1162440082   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  komplexná správa objektov UPSVR Nitra 2/2024  4565,22 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    14.03.2024  20.03.2024  11.4.2024 
1162440052   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  komplexná správa objektov UPSVR Nitra 1/2024  4565,22 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    14.2.2024  15.02.2024  7.3.2024 
1162440023   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  komplexná správa objektov UPSVR Nitra 12/2023  4565,22 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    16.01.2024  19.01.2024  7.3.2024 
1162440068   BUBO s.r.o.
Kremnická 26, Bratislava
54655471  strážna služba 2/2024  1740,05 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 170/116/2022    05.3.2024  08.03.2024  11.4.2024 
1162440034   BUBO s.r.o.
Kremnická 26, Bratislava
54655471  strážna služba 1/2024  1822,92 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 170/116/2022    01.2.2024  15.02.2024  7.3.2024 
1162440004   BUBO s.r.o.
Kremnická 26, Bratislava
54655471  strážna služba 12/2023  1574,34 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 170/116/2022    03.01.2024  10.01.2024  7.3.2024 
1162440080   Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s.
Janka Kráľa 122, Nitra
36550604  vyúčtovanie dodávky tepelnej energie r.2023  -2105,92 
vrátane DPH
Zmluva č. T/2009/89    13.3.2024  22.03.2024  11.4.2024 
1162440076   Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s.
Janka Kráľa 122, Nitra
36550604  dodávka tepelnej energie 2/2024  6262,32 
vrátane DPH
Zmluva č. T/2009/89    08.3.2024  14.03.2024  11.4.2024 
1162440045   Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s.
Janka Kráľa 122, Nitra
36550604  dodávka tepelnej energie 1/2024  9779,69 
vrátane DPH
Zmluva č. T/2009/89    09.2.2024  15.02.2024  7.3.2024 
1162440011   Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s.
Janka Kráľa 122, Nitra
36550604  dodávka tepelnej energie 12/2023  11063,71 
vrátane DPH
Zmluva č. T/2009/89    09.01.2024  10.01.2024  7.3.2024 
1162440065   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  dodávka elektrickej energie 2/2024  5855,76 
vrátane DPH
Zmluva č. 82/OVS/2022    04.3.2024  08.03.2024  11.4.2024 
1162440041   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  dodávka elektrickej energie 1/2024  6724,92 
vrátane DPH
Zmluva č. 82/OVS/2022    07.2.2024  15.02.2024  7.3.2024 
1162440009   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  dodávka elektrickej energie 12/2023  7222,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 82/OVS/2022    08.01.2024  10.01.2024  7.3.2024 
1162440085   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM  175,32 
vrátane DPH
Zmluva č. 5611862400    19.03.2024  20.03.2024  11.4.2024 
1162440072   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM, umytie SMV  664,76 
vrátane DPH
Zmluva č. 5611862400    06.3.2024  08.03.2024  11.4.2024 
1162440058   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM  207,08 
vrátane DPH
Zmluva č. 5611862400    20.2.2024  22.02.2024  7.3.2024 
1162440040   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM, umytie SMV  652,22 
vrátane DPH
Zmluva č. 5611862400    06.2.2024  15.02.2024  7.3.2024 
1162440025   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM  55,67 
vrátane DPH
Zmluva č. 5611862400    18.01.2024  19.01.2024  7.3.2024 
1162440006   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM, umytie SMV  360,59 
vrátane DPH
Zmluva č. 5611862400    04.01.2024  10.01.2024  7.3.2024 
1162440078   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica
36631124  poštovné služby 2/2024  64,85 
bez DPH
Zmluva č. 31/2021/PKZak - ORaP    12.3.2024  14.03.2024  11.4.2024 
1162440048   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica
36631124  poštovné služby 1/2024  67,30 
bez DPH
Zmluva č. 31/2021/PKZak - ORaP    12.2.2024  15.02.2024  7.3.2024 
1162440073   protectus s.r.o.
Novozámocká 224, Nitra
36528170  ochrana majetku 2/2024  193,18 
vrátane DPH
Zmluva č. 29/2007/SRP    06.3.2024  08.03.2024  11.4.2024 
1162440054   protectus s.r.o.
Novozámocká 224, Nitra
36528170  ochrana majetku 1/2024  193,18 
vrátane DPH
Zmluva č. 29/2007/SRP    15.2.2024  20.02.2024  7.3.2024 
1162440016   protectus s.r.o.
Novozámocká 224, Nitra
36528170  ochrana majetku 12/2023  193,18 
vrátane DPH
Zmluva č. 29/2007/SRP    11.01.2024  15.01.2024  7.3.2024 
1162440083   Západoslovenská vodárenenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
36550949  vodné, stočné 2/2024  466,43 
vrátane DPH
Zmluva č. 1038/05    14.03.2024  20.03.2024  11.4.2024 
1162440053   Západoslovenská vodárenenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
36550949  vodné, stočné 1/2024  456,74 
vrátane DPH
Zmluva č. 1038/05    14.2.2024  20.02.2024  7.3.2024 
1162440028   Západoslovenská vodárenenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
36550949  vodné, stočné 1-12/2023 (Garáž)  6,60 
vrátane DPH
Zmluva č. 1038/05    23.01.2024  26.01.2024  7.3.2024 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nitra

Tlačiť