Faktúry 2025 (ÚPSVR Nitra)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1162540157   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM  644,19 
vrátane DPH
Zmluva č. 5611862400    18.06.2025  20.06.2025  3.7.2025 
1162540143   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM, umytie SMV  865,75 
vrátane DPH
Zmluva č. 5611862400    04.06.2025  11.06.2025  3.7.2025 
1162540135   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM  455,08 
vrátane DPH
Zmluva č. 5611862400    19.05.2025  27.05.2025  18.6.2025 
1162540118   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM, umytie SMV  609,56 
vrátane DPH
Zmluva č. 5611862400    06.05.2025  07.05.2025  18.6.2025 
1162540106   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM, umytie SMV  484,70 
vrátane DPH
Zmluva č. 5611862400    22.04.2025  23.04.2025  13.5.2025 
1162540089   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM, umytie SMV  663,93 
vrátane DPH
Zmluva č. 5611862400    04.04.2025  08.04.2025  13.5.2025 
1162540081   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM, umytie SMV  444,38 
vrátane DPH
Zmluva č. 5611862400    18.03.2025  20.03.2025  1.4.2025 
1162540063   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM, umytie SMV  808,15 
vrátane DPH
Zmluva č. 5611862400    05.3.2025  07.03.2025  1.4.2025 
1162540054   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM  291,84 
vrátane DPH
Zmluva č. 5611862400    18.2.2025  19.02.2025  1.4.2025 
1162540033   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM, umytie SMV  745,19 
vrátane DPH
Zmluva č. 5611862400    04.2.2025  07.02.2025  1.4.2025 
1162540024   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM, umytie SMV  122,61 
vrátane DPH
Zmluva č. 5611862400    20.01.2025  27.01.2025  5.2.2025 
1162540007   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM, umytie SMV  451,02 
vrátane DPH
Zmluva č. 5611862400    07.01.2025  10.01.2025  5.2.2025 
1162540315   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/6A, Piešťany
35743565  dodávka elektrickej energie 11/2025 - vyúčtovanie  637,85 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2024    08.12.2025  12.12.2025  9.1.2026 
1162520010   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/6A, Piešťany
35743565  dodávka elektrickej energie 12/2025 - preddavok  2040,45 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2024    02.12.2025  08.12.2025  9.1.2026 
1162540281   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/6A, Piešťany
35743565  dodávka elektrickej energie 10/2025 - vyúčtovanie  657,85 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2024    10.11.2025  14.11.2025  18.12.2025 
1162520010   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/6A, Piešťany
35743565  dodávka elektrickej energie 11/2025 - preddavok  2040,45 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2024    04.11.2025  07.11.2025  18.12.2025 
1162540244   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/6A, Piešťany
35743565  dodávka elektrickej energie 9/2025 - vyúčtovanie  480,68 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2024    08.10.2025  10.10.2025  14.11.2025 
1162520010   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/6A, Piešťany
35743565  dodávka elektrickej energie 10/2025 - preddavok  2040,45 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2024    02.10.2025  08.10.2025  14.11.2025 
1162540223   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/6A, Piešťany
35743565  dodávka elektrickej energie 8/2025 - vyúčtovanie  447,49 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2024    08.09.2025  10.09.2025  2.10.2025 
1162520009   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/6A, Piešťany
35743565  dodávka elektrickej energie 9/2025 - preddavok  2040,45 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2024    02.09.2025  03.09.2025  2.10.2025 
1162540170   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/6A, Piešťany
35743565  dodávka elektrickej energie 6/2025 - vyúčtovanie  461,41 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2024    09.07.2025  15.07.2025  6.8.2025 
1162520006   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/6A, Piešťany
35743565  dodávka elektrickej energie 7/2025 - preddavok  2040,45 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2024    03.07.2025  15.07.2025  6.8.2025 
1162540149   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/6A, Piešťany
35743565  dodávka elektrickej energie 5/2025 - vyúčtovanie  261,22 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2024    10.06.2025  20.06.2025  3.7.2025 
1162520006   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/6A, Piešťany
35743565  dodávka elektrickej energie 6/2025 - preddavok   
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2024    03.06.2025  11.06.2025  3.7.2025 
1162520005   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/6A, Piešťany
35743565  dodávka elektrickej energie 5/2025 - preddavok  2020,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2024    05.05.2025  07.05.2025  18.6.2025 
1162540124   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/6A, Piešťany
35743565  dodávka elektrickej energie 4/2025 - vyúčtovanie  206,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2024    12.05.2025  13.05.2025  18.6.2025 
1162540095   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/6A, Piešťany
35743565  dodávka elektrickej energie 3/2025 - vyúčtovanie  125,67 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2024    09.04.2025  14.04.2025  13.5.2025 
1162520004   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/6A, Piešťany
35743565  dodávka elektrickej energie 4/2025 - preddavok  2020,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2024    02.04.2025  08.04.2025  13.5.2025 
1162540072   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/6A, Piešťany
35743565  dodávka elektrickej energie 2/2025 - vyúčtovanie  336,66 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2024    12.3.2025  17.03.2025  1.4.2025 
1162520003   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/6A, Piešťany
35743565  dodávka elektrickej energie 3/2025 - preddavok  2211,07 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2024    04.03.2025  06.03.2025  1.4.2025 
1162540047   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/6A, Piešťany
35743565  dodávka elektrickej energie 1/2025 - vyúčtovanie  733,79 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2024    13.2.2025  19.02.2025  1.4.2025 
1162520002   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/6A, Piešťany
35743565  dodávka elektrickej energie 2/2025 - preddavok  2211,07 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2024    05.02.2025  07.02.2025  1.4.2025 
1162520001   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/6A, Piešťany
35743565  dodávka elektrickej energie 1/2025 - preddavok  2211,07 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2024    09.01.2025  15.01.2025  5.2.2025 
1162540322   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica
36631124  poštové služby 11/2025  69,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 31/2021/PKZak - ORaP    12.12.2025  19.12.2025  9.1.2026 
1162540291   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica
36631124  poštové služby 10/2025  77,15 
vrátane DPH
Zmluva č. 31/2021/PKZak - ORaP    13.11.2025  18.11.2025  18.12.2025 
1162540251   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica
36631124  poštové služby 9/2025  99,25 
vrátane DPH
Zmluva č. 31/2021/PKZak - ORaP    13.10.2025  15.10.2025  14.11.2025 
1162540230   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica
36631124  poštové služby 8/2025  107,25 
vrátane DPH
Zmluva č. 31/2021/PKZak - ORaP    12.09.2025  23.09.2025  2.10.2025 
1162540179   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica
36631124  poštové služby 6/2025  99,35 
vrátane DPH
Zmluva č. 31/2021/PKZak - ORaP    15.07.2025  17.07.2025  6.8.2025 
1162540155   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica
36631124  poštové služby 5/2025  119,25 
vrátane DPH
Zmluva č. 31/2021/PKZak - ORaP    13.06.2025  20.06.2025  3.7.2025 
1162540129   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica
36631124  poštové služby 4/2025  105,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 31/2021/PKZak - ORaP    14.05.2025  22.05.2025  18.6.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nitra

Tlačiť