
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1162540071 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 2/2025 | 3,52 bez DPH |
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet | 10.3.2025 | 17.03.2025 | 1.4.2025 | |
1162540096 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 3/2025 | 4,96 bez DPH |
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet | 09.04.2025 | 14.04.2025 | 13.5.2025 | |
1162540125 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 4/2025 | 5,60 bez DPH |
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet | 13.05.2025 | 22.05.2025 | 18.6.2025 | |
1162540147 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 5/2025 | 4,96 bez DPH |
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet | 09.06.2025 | 11.06.2025 | 3.7.2025 | |
1162540165 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 6/2025 | 4,00 bez DPH |
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet | 4.7.2025 | 15.07.2025 | 6.8.2025 | |
1162540025 | Sťahovanie BLESK, s.r.o. Mechenice 233, Podhorany |
43944485 | sťahovanie kancelárskeho nábytku | 350,55 vrátane DPH |
1/2025 | 20.01.2025 | 27.01.2025 | 5.2.2025 | |
1162540032 | BUBO s.r.o. Kremnická 26, Bratislava |
54655471 | strážna služba 1/2025 | 1746,97 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 170/116/2022 | 03.2.2025 | 07.02.2025 | 1.4.2025 | |
1162540001 | BUBO s.r.o. Kremnická 26, Bratislava |
54655471 | strážna služba 12/2024 | 1574,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 170/116/2022 | 2.1.2025 | 10.01.2025 | 5.2.2025 | |
1162540060 | BUBO s.r.o. Kremnická 26, Bratislava |
54655471 | strážna služba 2/2025 | 1657,20 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 170/116/2022 | 03.2.2025 | 06.03.2025 | 1.4.2025 | |
1162540087 | BUBO s.r.o. Kremnická 26, Bratislava |
54655471 | strážna služba 3/2025 | 1657,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 170/116/2022 | 01.04.2025 | 08.04.2025 | 13.5.2025 | |
1162540114 | BUBO s.r.o. Kremnická 26, Bratislava |
54655471 | strážna služba 4/2025 | 1657,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 170/116/2022 | 02.05.2025 | 07.05.2025 | 18.6.2025 | |
1162540139 | BUBO s.r.o. Kremnická 26, Bratislava |
54655471 | strážna služba 5/2025 | 1657,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 170/116/2022 | 02.05.2025 | 04.06.2025 | 3.7.2025 | |
1162540161 | BUBO s.r.o. Kremnická 26, Bratislava |
54655471 | strážna služba 6/2025 | 1740,06 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 170/116/2022 | 01.07.2025 | 15.07.2025 | 6.8.2025 | |
1162540034 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 1/2025 | 97,37 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 2.6.2008 | 04.2.2025 | 07.02.2025 | 1.4.2025 | |
1162540003 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 12/2024 | 94,99 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 2.6.2008 | 3.1.2025 | 10.01.2025 | 5.2.2025 | |
1162540062 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 2/2025 | 97,37 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 2.6.2008 | 04.3.2025 | 06.03.2025 | 1.4.2025 | |
1162540092 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 3/2025 | 97,37 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 2.6.2008 | 04.04.2025 | 08.04.2025 | 13.5.2025 | |
1162540116 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 4/2025 | 97,37 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 2.6.2008 | 05.05.2025 | 07.05.2025 | 18.6.2025 | |
1162540142 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 5/2025 | 97,37 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 2.6.2008 | 04.06.2025 | 11.06.2025 | 3.7.2025 | |
1162540164 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 6/2025 | 97,37 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 2.6.2008 | 04.07.2025 | 15.07.2025 | 6.8.2025 | |
1162540187 | Automobilové opravovne MV SR, a.s. Priemyselná 2, Nitra |
44855206 | údržba SMV | 721,25 vrátane DPH |
20/2025 | 31.07.2025 | 05.08.2025 | 6.8.2025 | |
1162540109 | ARSERVIS, s.r.o. Bratislavská 9/B, Nitra |
45477906 | údržba SMV | 629,45 vrátane DPH |
14/2025 | 28.04.2025 | 30.04.2025 | 13.5.2025 | |
1162540100 | ARSERVIS, s.r.o. Bratislavská 9/B, Nitra |
45477906 | údržba SMV | 716,97 vrátane DPH |
7/2025 | 10.04.2025 | 14.04.2025 | 13.5.2025 | |
1162540058 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | údržba SMV | 73,80 vrátane DPH |
5/2025 | 25.2.2025 | 27.02.2025 | 1.4.2025 | |
1162540044 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | údržba SMV | 446,99 vrátane DPH |
4/2025 | 11.2.2025 | 19.02.2025 | 1.4.2025 | |
1162540038 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | údržba SMV | 179,58 vrátane DPH |
3/2025 | 05.2.2025 | 07.02.2025 | 1.4.2025 | |
1162540042 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce 1/2025 | 3192,92 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022 | 07.2.2025 | 12.02.2025 | 1.4.2025 | |
1162540002 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce 12/2024 | 3064,13 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022 | 3.1.2025 | 10.01.2025 | 5.2.2025 | |
1162540061 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce 2/2025 | 3192,92 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022 | 04.3.2025 | 06.03.2025 | 1.4.2025 | |
1162540090 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce 3/2025 | 3192,92 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022 | 04.04.2025 | 08.04.2025 | 13.5.2025 | |
1162540121 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce 4/2025 | 3192,92 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022 | 09.05.2025 | 13.05.2025 | 18.6.2025 | |
1162540141 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce 5/2025 | 3192,92 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022 | 04.06.2025 | 11.06.2025 | 3.7.2025 | |
1162540162 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce 6/2025 | 3192,92 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022 | 03.07.2025 | 15.07.2025 | 6.8.2025 | |
1162540053 | Západoslovenská vodárenenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | vodné, stočné 1/2025 | 466,48 vrátane DPH |
Zmluva č. 1038/05 | 17.2.2025 | 19.02.2025 | 1.4.2025 | |
1162540020 | Západoslovenská vodárenenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | vodné, stočné 12/2024 | 443,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 1038/05 | 17.1.2025 | 20.01.2025 | 5.2.2025 | |
1162540078 | Západoslovenská vodárenenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | vodné, stočné 2/2025 | 420,35 vrátane DPH |
Zmluva č. 1038/05 | 17.3.2025 | 20.03.2025 | 1.4.2025 | |
1162540103 | Západoslovenská vodárenenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | vodné, stočné 3/2025 | 459,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 1038/05 | 14.04.2025 | 23.04.2025 | 13.5.2025 | |
1162540128 | Západoslovenská vodárenenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | vodné, stočné 4/2025 | 447,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 1038/05 | 14.05.2025 | 22.05.2025 | 18.6.2025 | |
1162540153 | Západoslovenská vodárenenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | vodné, stočné 5/2025 | 459,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 1038/05 | 16.06.2025 | 20.06.2025 | 3.7.2025 | |
1162540174 | Západoslovenská vodárenenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | vodné, stočné 6/2025 | 437,58 vrátane DPH |
Zmluva č. 1038/05 | 11.07.2025 | 15.07.2025 | 6.8.2025 |