
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1162540143 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, umytie SMV | 865,75 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611862400 | 04.06.2025 | 11.06.2025 | 3.7.2025 | |
| 1162540240 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, umytie SMV | 880,74 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611862400 | 06.10.2025 | 08.10.2025 | 14.11.2025 | |
| 1162540267 | Spojená škola Slančíkovej 2, Nitra |
00161365 | občerstvenie - Burza informácií | 891,00 vrátane DPH |
58/2025 | 29.10.2025 | 31.10.2025 | 14.11.2025 | |
| 1162540163 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, umytie SMV | 1034,04 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611862400 | 04.07.2025 | 15.07.2025 | 6.8.2025 | |
| 1162540160 | AAA Midea s.r.o. Dvorská 23, Nové Zámky |
47642343 | oprava klimatizácie | 1230,00 vrátane DPH |
22/2025 | 24.06.2025 | 27.06.2025 | 3.7.2025 | |
| 1162540001 | BUBO s.r.o. Kremnická 26, Bratislava |
54655471 | strážna služba 12/2024 | 1574,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 170/116/2022 | 2.1.2025 | 10.01.2025 | 5.2.2025 | |
| 1162540243 | Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. Janka Kráľa 122, Nitra |
36550604 | dodávka tepelnej energie 9/2025 | 1575,08 vrátane DPH |
Zmluva č. T/2009/89 | 07.10.2025 | 10.10.2025 | 14.11.2025 | |
| 1162540221 | Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. Janka Kráľa 122, Nitra |
36550604 | dodávka tepelnej energie 8/2025 | 1575,08 vrátane DPH |
Zmluva č. T/2009/89 | 08.09.2025 | 10.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1162540171 | Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. Janka Kráľa 122, Nitra |
36550604 | dodávka tepelnej energie 6/2025 | 1589,09 vrátane DPH |
Zmluva č. T/2009/89 | 09.07.2025 | 15.07.2025 | 6.8.2025 | |
| 1162540049 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | hygienický materiál | 1651,52 vrátane DPH |
2/2025 | 14.2.2025 | 19.02.2025 | 1.4.2025 | |
| 1162540139 | BUBO s.r.o. Kremnická 26, Bratislava |
54655471 | strážna služba 5/2025 | 1657,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 170/116/2022 | 02.05.2025 | 04.06.2025 | 3.7.2025 | |
| 1162540114 | BUBO s.r.o. Kremnická 26, Bratislava |
54655471 | strážna služba 4/2025 | 1657,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 170/116/2022 | 02.05.2025 | 07.05.2025 | 18.6.2025 | |
| 1162540087 | BUBO s.r.o. Kremnická 26, Bratislava |
54655471 | strážna služba 3/2025 | 1657,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 170/116/2022 | 01.04.2025 | 08.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 1162540060 | BUBO s.r.o. Kremnická 26, Bratislava |
54655471 | strážna služba 2/2025 | 1657,20 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 170/116/2022 | 03.2.2025 | 06.03.2025 | 1.4.2025 | |
| 1162540117 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | hygienický materiál | 1662,22 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022 | 05.05.2025 | 07.05.2025 | 18.6.2025 | |
| 1162540161 | BUBO s.r.o. Kremnická 26, Bratislava |
54655471 | strážna služba 6/2025 | 1740,06 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 170/116/2022 | 01.07.2025 | 15.07.2025 | 6.8.2025 | |
| 1162540032 | BUBO s.r.o. Kremnická 26, Bratislava |
54655471 | strážna služba 1/2025 | 1746,97 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 170/116/2022 | 03.2.2025 | 07.02.2025 | 1.4.2025 | |
| 1162540214 | BUBO s.r.o. Kremnická 26, Bratislava |
54655471 | strážna služba 8/2025 | 1830,24 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 170/116/2022 | 02.09.2025 | 03.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1162540158 | Pavol Miko - FLORIMA Ľaliová 2, Nitra |
37077929 | sadové úpravy | 1832,70 vrátane DPH |
19.06.2025 | 24.06.2025 | 3.7.2025 | ||
| 1162540185 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | hygienický materiál | 1870,22 vrátane DPH |
28/2025 | 28.07.2025 | 31.07.2025 | 6.8.2025 | |
| 1162540237 | BUBO s.r.o. Kremnická 26, Bratislava |
54655471 | strážna služba 9/2025 | 1921,75 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 170/116/2022 | 01.10.2025 | 08.10.2025 | 14.11.2025 | |
| 1162540144 | AAA Midea s.r.o. Dvorská 23, Nové Zámky |
47642343 | oprava klimatizácie | 1933,56 vrátane DPH |
17/2025 | 06.06.2025 | 11.06.2025 | 3.7.2025 | |
| 1162520005 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/6A, Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie 5/2025 - preddavok | 2020,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 05.05.2025 | 07.05.2025 | 18.6.2025 | |
| 1162520004 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/6A, Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie 4/2025 - preddavok | 2020,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 02.04.2025 | 08.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 1162520010 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/6A, Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie 10/2025 - preddavok | 2040,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 02.10.2025 | 08.10.2025 | 14.11.2025 | |
| 1162520009 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/6A, Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie 9/2025 - preddavok | 2040,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 02.09.2025 | 03.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1162520006 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/6A, Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie 7/2025 - preddavok | 2040,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 03.07.2025 | 15.07.2025 | 6.8.2025 | |
| 1162520003 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/6A, Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie 3/2025 - preddavok | 2211,07 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 04.03.2025 | 06.03.2025 | 1.4.2025 | |
| 1162520002 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/6A, Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie 2/2025 - preddavok | 2211,07 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 05.02.2025 | 07.02.2025 | 1.4.2025 | |
| 1162520001 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/6A, Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie 1/2025 - preddavok | 2211,07 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 5.2.2025 | |
| 1162540246 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | hygienický materiál | 2300,47 vrátane DPH |
24/2025 | 09.10.2025 | 10.10.2025 | 14.11.2025 | |
| 1162540265 | Stredná odborná škola polytechnická SNP 2, Zlaté Moravce |
00159093 | spotreba energií a služby za III.Q/2025 | 2349,28 vrátane DPH |
Nájomná zmluva č. 10/2010, Dodatok č. 1-7 | 28.10.2025 | 31.10.2025 | 14.11.2025 | |
| 1162540184 | Stredná odborná škola polytechnická SNP 2, Zlaté Moravce |
00159093 | spotreba energií a služby za II.Q/2025 | 2496,67 vrátane DPH |
Nájomná zmluva č. 10/2010, Dodatok č. 1-7 | 24.07.2025 | 29.07.2025 | 6.8.2025 | |
| 1162540002 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce 12/2024 | 3064,13 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022 | 3.1.2025 | 10.01.2025 | 5.2.2025 | |
| 1162540239 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce 9/2025 | 3192,92 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022 | 03.10.2025 | 08.10.2025 | 14.11.2025 | |
| 1162540216 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce 8/2025 | 3192,92 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022 | 03.09.2025 | 10.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1162540162 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce 6/2025 | 3192,92 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022 | 03.07.2025 | 15.07.2025 | 6.8.2025 | |
| 1162540141 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce 5/2025 | 3192,92 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022 | 04.06.2025 | 11.06.2025 | 3.7.2025 | |
| 1162540121 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce 4/2025 | 3192,92 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022 | 09.05.2025 | 13.05.2025 | 18.6.2025 | |
| 1162540090 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce 3/2025 | 3192,92 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022 | 04.04.2025 | 08.04.2025 | 13.5.2025 |