Faktúry 2026 (ÚPSVR Nitra)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1162640065   Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s.
Janka Kráľa 122, Nitra
36550604  vyúčtovanie dodávky tepelnej energie r. 2025  -4825,65 
vrátane DPH
Zmluva č. T/2009/89    17.3.2026  31.03.2026  13.4.2026 
2026/30542   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava - Staré Mesto
46279610  Pripravený na prácu v priemysle Operátor výroby  21120,00 
bez DPH
Rámcová dohoda č.94/OAOTP/2025  25/16/54O/216  21.1.2026  02.02.2026  3.2.2026 
2026/29095   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava - Staré Mesto
46279610  Pripravený na prácu v priemysle Operátor výroby  21000,00 
bez DPH
Rámcová dohoda č. 94/OAOTP/2025  25/16/54O/48  27.4.2026  04.05.2026  6.5.2026 
2026/27324   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava - Staré Mesto
46279610  Pripravený na prácu v priemysle Operátor výroby  19020 
bez DPH
Rámcová dohoda č.94/OAOTP/2025  25/16/54O/11  26.3.2026  07.04.2026  9.4.2026 
2026/77728   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava - Staré Mesto
46279610  Pripravený na prácu v priemysle Operátor výroby  16920 
bez DPH
Rámcová dohoda č.94/OAOTP/2025  25/16/54O/258  25.2.2026  05.03.2026  10.3.2026 
1162640032   Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s.
Janka Kráľa 122, Nitra
36550604  dodávka tepelnej energie 1/2026  10120,99 
vrátane DPH
Zmluva č. T/2009/89    06.2.2026  09.02.2026  10.3.2026 
1162640007   Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s.
Janka Kráľa 122, Nitra
36550604  dodávka tepelnej energie 12/2025  8089,59 
vrátane DPH
Zmluva č. T/2009/89    09.01.2026  15.01.2026  5.2.2026 
1162640054   Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s.
Janka Kráľa 122, Nitra
36550604  dodávka tepelnej energie 2/2026  7865,43 
vrátane DPH
Zmluva č. T/2009/89    06.3.2026  13.03.2026  13.4.2026 
1162640011   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica
36631124  spracovanie PPP na výplatu SocD 12/2025 - zúčtovanie preddavku  7450,00 
bez DPH
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okresnom okruhu č. 456/2010    14.01.2026  14.01.2026  5.2.2026 
1162640057   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica
36631124  spracovanie PPP na výplatu SocD 2/2026 - zúčtovanie preddavku  7400,00 
bez DPH
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okresnom okruhu č. 456/2010    10.3.2026  12.02.2026  13.4.2026 
1162640035   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica
36631124  spracovanie PPP na výplatu SocD 1/2026 - zúčtovanie preddavku  7400,00 
bez DPH
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okresnom okruhu č. 456/2010    09.2.2026  14.01.2026  10.3.2026 
1162640083   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica
36631124  spracovanie PPP na výplatu SocD 3/2026 - zúčtovanie preddavku  7306,00 
bez DPH
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okresnom okruhu č. 456/2010    09.04.2026  12.03.2026  12.5.2026 
1162640084   Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s.
Janka Kráľa 122, Nitra
36550604  dodávka tepelnej energie 3/2026  5862,04 
vrátane DPH
Zmluva č. T/2009/89    09.04.2026  13.04.2026  12.5.2026 
1162640091   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  komplexná správa objektov UPSVR 3/2026  5164,95 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    15.04.2026  16.04.2026  12.5.2026 
1162640063   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  komplexná správa objektov UPSVR 2/2026  5164,95 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    17.3.2026  20.03.2026  13.4.2026 
1162640085   Stredná odborná škola polytechnická
SNP 2, Zlaté Moravce
00159093  prenájom budovy za II.Q/2026  4244,12 
vrátane DPH
Nájomná zmluva č. 10/2010, Dodatok č. 1-7    10.04.2026  13.04.2026  12.5.2026 
1162640103   Stredná odborná škola polytechnická
SNP 2, Zlaté Moravce
00159093  spotreba energií a služby za 1.Q/2026  4067,09 
vrátane DPH
Nájomná zmluva č. 10/2010, Dodatok č. 1-7    28.04.2026  30.04.2026  12.5.2026 
1162640006   Stredná odborná škola polytechnická
SNP 2, Zlaté Moravce
00159093  prenájom budovy za I.Q/2026  3929,74 
vrátane DPH
Nájomná zmluva č. 10/2010, Dodatok č. 1-7    09.01.2026  15.01.2026  5.2.2026 
1162640020   Stredná odborná škola polytechnická
SNP 2, Zlaté Moravce
00159093  spotreba energií a služby za IV.Q/2025  3557,20 
vrátane DPH
Nájomná zmluva č. 10/2010, Dodatok č. 1-7    20.01.2026  27.01.2026  5.2.2026 
1162640077   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  upratovacie práce 3/2026  3192,92 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022    07.04.2026  09.04.2026  12.5.2026 
1162640052   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  upratovacie práce 2/2026  3192,92 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022    04.3.2026  09.03.2026  13.4.2026 
1162640025   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  upratovacie práce 1/2026  3192,92 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022    04.2.2026  09.02.2026  10.3.2026 
1162640001   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  upratovacie práce 12/2025  3192,92 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022    02.01.2026  09.01.2026  5.2.2026 
1162640073   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica
36631124  dobitie frankovacieho stroja - vyúčtovanie  3000,00 
bez DPH
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet    26.3.2026  20.03.2026  13.4.2026 
1162640014   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/6A, Piešťany
35743565  dodávka elektrickej energie 12/2025 - vyúčtovanie  2724,26 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2024    16.01.2026  20.01.2026  5.2.2026 
1162640028   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  dodávka elektr. Energie 1/2026  2633,97 
vrátane DPH
Zmluva č. 30794536/1/26    04.2.2026  09.02.2026  10.3.2026 
1162640053   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  dodávka elektr. energie 2/2026 - vyúčtovanie  2414,53 
vrátane DPH
Zmluva č. 30794536/1/26    04.3.2026  09.03.2026  13.4.2026 
1162640076   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  dodávka elektr. energie 3/2026 - vyúčtovanie  2150,84 
vrátane DPH
Zmluva č. 30794536/1/26    07.04.2026  09.04.2026  12.5.2026 
1162640026   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM, umytie SMV  1133,87 
vrátane DPH
Zmluva č. 5611862400    04.2.2026  09.02.2026  10.3.2026 
1162640075   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM, umytie SMV  1001,43 
vrátane DPH
Zmluva č. 5611862400    07.04.2026  09.04.2026  12.5.2026 
1162640049   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM, umytie SMV  773,27 
vrátane DPH
Zmluva č. 5611862400    04.03.2026  09.03.2026  13.4.2026 
1162640101   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  údržba SMV  648,80 
vrátane DPH
  18/2026  28.04.2026  30.04.2026  12.5.2026 
1162640094   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM, umytie SMV  594,99 
vrátane DPH
Zmluva č. 5611862400    20.04.2026  24.04.2026  12.5.2026 
1162640066   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM  455,48 
vrátane DPH
Zmluva č. 5611862400    17.3.2026  20.03.2026  13.4.2026 
1162640016   Západoslovenská vodárenenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
36550949  vodné, stočné 12/2025  446,37 
vrátane DPH
Zmluva č. 1038/05    16.01.2026  20.01.2026  5.2.2026 
1162640089   Západoslovenská vodárenenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
36550949  vodné, stočné 3/2026  444,12 
vrátane DPH
Zmluva č. 1038/05    13.04.2026  16.04.2026  12.5.2026 
1162640037   Západoslovenská vodárenenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
36550949  vodné, stočné 1/2026  444,12 
vrátane DPH
Zmluva č. 1038/05    13.2.2026  23.02.2026  10.3.2026 
1162640003   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM, umytie SMV  444,57 
vrátane DPH
Zmluva č. 5611862400    7.1.2026  09.01.2026  5.2.2026 
1162640080   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  údržba SMV  428,38 
vrátane DPH
  6/2026  08.04.2026  09.04.2026  12.5.2026 
1162640061   Západoslovenská vodárenenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
36550949  vodné, stočné 2/2026  399,57 
vrátane DPH
Zmluva č. 1038/05    16.3.2026  20.03.2026  13.4.2026 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nitra

Tlačiť