Faktúry 2026 (ÚPSVR Nitra)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1162640026   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM, umytie SMV  1133,87 
vrátane DPH
Zmluva č. 5611862400    04.2.2026  09.02.2026  10.3.2026 
1162640019   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM, umytie SMV  315,14 
vrátane DPH
Zmluva č. 5611862400    20.01.2026  27.01.2026  5.2.2026 
1162640003   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM, umytie SMV  444,57 
vrátane DPH
Zmluva č. 5611862400    7.1.2026  09.01.2026  5.2.2026 
1162640036   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica
36631124  poštovné služby 1/2026  110,10 
bez DPH
Zmluva č. 31/2021/PKZak - ORaP    12.2.2026  23.02.2026  10.3.2026 
1162640015   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica
36631124  poštovné služby 12/2025  56,20 
bez DPH
Zmluva č. 31/2021/PKZak - ORaP    16.01.2026  20.01.2026  5.2.2026 
1162640059   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica
36631124  poštovné služby 2/2026  120,90 
bez DPH
Zmluva č. 31/2021/PKZak - ORaP    12.3.2026  13.03.2026  13.4.2026 
1162640090   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica
36631124  poštovné služby 3/2026  85,00 
bez DPH
Zmluva č. 31/2021/PKZak - ORaP    14.04.2026  16.04.2026  12.5.2026 
1162640006   Stredná odborná škola polytechnická
SNP 2, Zlaté Moravce
00159093  prenájom budovy za I.Q/2026  3929,74 
vrátane DPH
Nájomná zmluva č. 10/2010, Dodatok č. 1-7    09.01.2026  15.01.2026  5.2.2026 
1162640085   Stredná odborná škola polytechnická
SNP 2, Zlaté Moravce
00159093  prenájom budovy za II.Q/2026  4244,12 
vrátane DPH
Nájomná zmluva č. 10/2010, Dodatok č. 1-7    10.04.2026  13.04.2026  12.5.2026 
2026/29095   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava - Staré Mesto
46279610  Pripravený na prácu v priemysle Operátor výroby  21000,00 
bez DPH
Rámcová dohoda č. 94/OAOTP/2025  25/16/54O/48  27.4.2026  04.05.2026  6.5.2026 
2026/27324   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava - Staré Mesto
46279610  Pripravený na prácu v priemysle Operátor výroby  19020 
bez DPH
Rámcová dohoda č.94/OAOTP/2025  25/16/54O/11  26.3.2026  07.04.2026  9.4.2026 
2026/77728   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava - Staré Mesto
46279610  Pripravený na prácu v priemysle Operátor výroby  16920 
bez DPH
Rámcová dohoda č.94/OAOTP/2025  25/16/54O/258  25.2.2026  05.03.2026  10.3.2026 
2026/30542   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava - Staré Mesto
46279610  Pripravený na prácu v priemysle Operátor výroby  21120,00 
bez DPH
Rámcová dohoda č.94/OAOTP/2025  25/16/54O/216  21.1.2026  02.02.2026  3.2.2026 
1162640103   Stredná odborná škola polytechnická
SNP 2, Zlaté Moravce
00159093  spotreba energií a služby za 1.Q/2026  4067,09 
vrátane DPH
Nájomná zmluva č. 10/2010, Dodatok č. 1-7    28.04.2026  30.04.2026  12.5.2026 
1162640020   Stredná odborná škola polytechnická
SNP 2, Zlaté Moravce
00159093  spotreba energií a služby za IV.Q/2025  3557,20 
vrátane DPH
Nájomná zmluva č. 10/2010, Dodatok č. 1-7    20.01.2026  27.01.2026  5.2.2026 
1162640035   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica
36631124  spracovanie PPP na výplatu SocD 1/2026 - zúčtovanie preddavku  7400,00 
bez DPH
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okresnom okruhu č. 456/2010    09.2.2026  14.01.2026  10.3.2026 
1162640011   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica
36631124  spracovanie PPP na výplatu SocD 12/2025 - zúčtovanie preddavku  7450,00 
bez DPH
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okresnom okruhu č. 456/2010    14.01.2026  14.01.2026  5.2.2026 
1162640057   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica
36631124  spracovanie PPP na výplatu SocD 2/2026 - zúčtovanie preddavku  7400,00 
bez DPH
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okresnom okruhu č. 456/2010    10.3.2026  12.02.2026  13.4.2026 
1162640083   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica
36631124  spracovanie PPP na výplatu SocD 3/2026 - zúčtovanie preddavku  7306,00 
bez DPH
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okresnom okruhu č. 456/2010    09.04.2026  12.03.2026  12.5.2026 
1162640034   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica
36631124  spracovanie PPPU 1/2026  3,52 
bez DPH
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet    09.2.2026  13.02.2026  10.3.2026 
1162640008   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica
36631124  spracovanie PPPU 12/2025  3,52 
bez DPH
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet    09.01.2026  15.01.2026  5.2.2026 
1162640056   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica
36631124  spracovanie PPPU 2/2026  3,20 
bez DPH
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet    10.3.2026  13.03.2026  13.4.2026 
1162640086   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica
36631124  spracovanie PPPU 3/2026  4,00 
bez DPH
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet    13.04.2026  16.04.2026  12.5.2026 
1162640027   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 1/2026  97,37 
vrátane DPH
Zmluva zo dňa 2.6.2008    04.2.2026  09.03.2026  10.3.2026 
1162640002   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 12/2025  97,37 
vrátane DPH
Zmluva zo dňa 2.6.2008    5.1.2026  09.01.2026  5.2.2026 
1162640050   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 2/2026  97,37 
vrátane DPH
Zmluva zo dňa 2.6.2008    04.3.2026  09.03.2026  13.4.2026 
1162640078   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 3/2026  97,37 
vrátane DPH
Zmluva zo dňa 2.6.2008    07.04.2026  09.04.2026  12.5.2026 
1162640102   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  údržba SMV  89,25 
vrátane DPH
  13/2026  28.04.2026  30.04.2026  12.5.2026 
1162640101   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  údržba SMV  648,80 
vrátane DPH
  18/2026  28.04.2026  30.04.2026  12.5.2026 
1162640100   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  údržba SMV  73,80 
vrátane DPH
  15/2026  28.04.2026  30.04.2026  12.5.2026 
1162640099   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  údržba SMV  100,56 
vrátane DPH
  14/2026  22.04.2026  24.04.2026  12.5.2026 
1162640098   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  údržba SMV  61,50 
vrátane DPH
  12/2026  22.04.2026  24.04.2026  12.5.2026 
1162640097   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  údržba SMV  61,50 
vrátane DPH
  11/2026  22.04.2026  24.04.2026  12.5.2026 
1162640096   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  údržba SMV  61,50 
vrátane DPH
  10/2026  22.04.2026  24.04.2026  12.5.2026 
1162640095   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  údržba SMV  61,50 
vrátane DPH
  9/2026  22.04.2026  24.04.2026  12.5.2026 
1162640080   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  údržba SMV  428,38 
vrátane DPH
  6/2026  08.04.2026  09.04.2026  12.5.2026 
1162640079   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  údržba SMV  61,50 
vrátane DPH
  8/2026  08.04.2026  09.04.2026  12.5.2026 
1162640025   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  upratovacie práce 1/2026  3192,92 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022    04.2.2026  09.02.2026  10.3.2026 
1162640001   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  upratovacie práce 12/2025  3192,92 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022    02.01.2026  09.01.2026  5.2.2026 
1162640052   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  upratovacie práce 2/2026  3192,92 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022    04.3.2026  09.03.2026  13.4.2026 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nitra

Tlačiť