Faktúry 2024 (ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1102440173   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,817 85 Bratislava
36361127  Revízia a montáž el. zásuvky - Hv.40  400,04 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102440019 zo 14.03.2024  13.05.2024  30.05.2024  19.6.2024 
1102440007   MUDr. Láncoš Karol, LANMed s.r.o.
913 21 Trenčianska Turná 1427
46707123  Zdravotné výkony  418,20 
vrátane DPH
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade    02.01.2024  26.01.2024  1.2.2024 
1102440413   Mgr. Dáša Schvarzbacherová
Nálepkova 1190/7, 977 01 Brezno
47869313  Mediácie  475,00 
bez DPH
RD č. 219/110/2023  xxx  10.12.2024  18.12.2024  21.1.2025 
1102440412   Mgr. Dáša Schvarzbacherová
Nálepkova 1190/7, 977 01 Brezno
47869313  Mediácie  475,00 
bez DPH
RD č. 219/110/2023  xxx  10.12.2024  18.12.2024  21.1.2025 
1102440300   Mgr. Dáša Schvarzbacherová
Nálepkova 1190/7, 977 01 Brezno
47869313  Mediácia  475,00 
bez DPH
xxx  Rámcová dohoha č. 219/110/2023  22.08.2024  13.09.2024  18.9.2024 
1102440278   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Diagnostika a oprava klimatizačnej jednotky MY  487,44 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102440059 z 12.07.2024  05.08.2024  28.08.2024  18.9.2024 
1102440372   ADLERR, s.r.o.
Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava
36710369  Papierové utierky 500ks  495,60 
vrátane DPH
xxx  obj. 1102440086 z 04.11.2024  08.11.2024  19.11.2024  17.12.2024 
1102440408   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL, oleje 11/2024  516,09 
vrátane DPH
Zmluva č. 20009730  xxx  06.12.2024  13.12.2024  21.1.2025 
1102440281   SLOVNAF, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL 7/2024  527,49 
vrátane DPH
Zmluva č. 20009730  xxx  06.08.2024  14.08.2024  26.8.2024 
1102440022   Stredoslovenská energetika. a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  Elektrická energia 1.-12/2023-vyúčtovanie  538,27 
vrátane DPH
472/OVS/2022 z 28.12.2022    08.01.2024  31.01.2024  1.2.2024 
1102440122   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL 3/2024  549,43 
vrátane DPH
20009730  xxx  08.04.2024  17.04.2024  17.5.2024 
1102440360   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL 10/2024  552,49 
vrátane DPH
Zmluva č. 20009730  xxx  05.11.2024  14.11.2024  4.12.2024 
1102440246   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL 06/2024  570,79 
vrátane DPH
Zmluva č. 20009730  xxx  04.07.2024  15.07.2024  2.8.2024 
1102440136   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  El. energia ST 03/24  595,15 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022  xxx  16.04.2024  03.05.2024  22.5.2024 
1102440161   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL 04/2024  596,85 
vrátane DPH
Zmluva č. 20009730  xxx  06.05.2024  16.05.2024  11.6.2024 
1102440427   Marián Žákovic
Trenčianske Bohuslavice 248, 913 06 Trenčianske Bohuslavice
30874220  Prenájom priestorov - prac. porada  600,00 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102440092 z 19.11.2024  18.12.2024  19.12.2024  21.1.2025 
1102440066   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHL 1/2024  601,57 
vrátane DPH
20009730    06.02.2024  14.02.2024  13.3.2024 
1102440373   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Dodávka a distribúcia elektriny St. Turá 10/2024  615,95 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022  xxx  08.11.2024  29.11.2024  17.12.2024 
1102440407   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 040 47 Žilina
51865467  Dodávka a distribúcia elektriny St. Turá - 11/2024  622,27 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022  xxx  06.12.2024  18.12.2024  21.1.2025 
1102440091   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina
51865467  Elektrická energia Stará Turá - 2/2024  622,19 
vrátane DPH
472/OVS/2022    06.03.2024  28.03.2024  9.4.2024 
1102440211   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL 05/2024  624,86 
vrátane DPH
Zmluva č. 20009730  xxx  10.06.2024  14.06.2024  26.6.2024 
1102440342   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL 09/2024  630,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 20009730  xxx  07.10.2024  14.10.2024  30.10.2024 
1102440336   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Dodávka a distribúcia elektriny St.T. 09/2024  640,30 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022  xxx  07.10.2024  31.10.2024  4.12.2024 
1102440187   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Úradná skúška výťahu - St.T.  644,40 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102440017 zo 06.03.2024  16.05.2024  06.06.2024  26.6.2024 
1102440187   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Úradná skúška výťahu - St.T.  644,40 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102440017 zo 06.03.2024  16.05.2024  06.06.2024  26.6.2024 
1102440186   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Úradná skúška výťahu - Hviezd. 40  644,40 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102440016 zo 04.03.2024  16.05.2024  06.06.2024  26.6.2024 
1102440167   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrická energia - ST 04/24 - doplatok  663,43 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022  xxx  07.05.2024  30.05.2024  11.6.2024 
1102440411   Mgr. Dáša Schvarzbacherová
Nálepkova 1190/7, 977 01 Brezno
47869313  Mediácie  665,00 
bez DPH
RD č. 219/110/2023  xxx  10.12.2024  18.12.2024  21.1.2025 
1102440072   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrická energia Stará Turá 1/2024  678,41 
vrátane DPH
472/OVS/2022    09.02.2024  05.03.2024  13.3.2024 
1102440143   ESS Slovakia, s.r.o.
J.Kollára 345/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
46968369  Inštalácia - oprava riadiacej jednotky el.zámku na vstupné dvere - NM  690,92 
vrátane DPH
xxx  obj.č. 1102440010 z 12.02.2024  17.04.2024  24.04.2024  22.5.2024 
1102440297   Boomrang s.r.o.
Bernolákova 599/9, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
51337363  Prenájom areálu - výjazdová prac. porada  700,00 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102440040 zo 16.05.2024  21.08.2024  28.08.2024  18.9.2024 
1102440207   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Dodávka a distribúcia el.energie ST 05/24  752,17 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022  xxx  07.06.2024  04.07.2024  16.7.2024 
1102440021   Stredoslovenská energetika. a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  Elektrická energia Stará Turá -12/2023  774,84 
vrátane DPH
472/OVS/2022 z 28.12.2022    08.01.2024  01.02.2024  5.2.2024 
1102440403   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn St.Turá 12/2024  865,98 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemn. plynu Z028OVS/2024  xxx  03.12.2024  13.12.2024  21.1.2025 
1102440364   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu St. T. 11/2024  865,98 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zem.plynu Z02/OVS/2024  xxx  05.11.2024  14.11.2024  4.12.2024 
1102440332   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn - St.T. 10/2024  865,98 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zem.plynu Z02/OVS/2024  xxx  02.10.2024  14.10.2024  30.10.2024 
1102440306   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Plyn ST 09/2024  865,98 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zem.plynu Z02/OVS/2024  xxx  03.09.2024  09.09.2024  4.10.2024 
1102440275   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie plyn ST 08/2024  865,98 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zem. plynu Z02/OVS/2024  xxx  02.08.2024  14.08.2024  26.8.2024 
1102440236   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn - ST 07/2024  865,98 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zem.pl. Z02/OVS/2024  xxx  02.07.2024  15.07.2024  2.8.2024 
1102440200   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn - St.T. 06/2024  865,98 
vrátane DPH
Zmluva o druženej dodávke zem.plynu Z02/OVS/2024  xxx  04.06.2024  14.06.2024  26.6.2024 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom

Tlačiť