Faktúry 2024 (ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1102440034   Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom
Banská 6279/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
00350656  Uloženie odpadu  16,40 
vrátane DPH
  1102340090 zo 6.12.2023  10.01.2024  26.01.2024  1.2.2024 
1102440111   Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
Staromyjavská 59, 907 01 Myjava
00610721  Zdravotné výkony  6,97 
vrátane DPH
Z.z.447/08-§11    25.03.2024  05.04.2024  16.4.2024 
1102440031   Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
Staromyjavská 59, 907 01 Myjava
00610721  Zdravotné výkony  6,97 
vrátane DPH
Z.z.447/08-§11    10.01.2024  17.01.2024  1.2.2024 
1102440059   Peter Macko-LUDOPRINT
Komenského 16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
11772450  Púzdro na karty  45,50 
vrátane DPH
  1102440005 z 23.1.2024  30.01.2024  14.02.2024  13.3.2024 
1102440110   MOPOS-Miroslav Bušo
Tematínska 17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
11978147  Chladnička  279,- 
vrátane DPH
  1102440021 z 19.3.2024  20.03.2024  28.03.2024  9.4.2024 
1102440033   MUDr. Renáta Raclavská
Hlavná 257, 913 07 Bošáca
31198651  Zdravotné výkony  55,76 
vrátane DPH
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade    10.01.2024  01.02.2024  5.2.2024 
1102440016   MUDr. Kucková Ľudmila
916 42 Moravské Lieskové
31199461  Zdravotné výkony  41,82 
vrátane DPH
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade    05.01.2024  01.02.2024  5.2.2024 
1102440119   MUDr.Benáková Lenka
1.Mája 232, 916 38 Beckov
31202152  Zdravotné výkony  34,85 
vrátane DPH
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade    03.04.2024  15.04.2024  18.4.2024 
1102440113   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL 3/2024  336,81 
vrátane DPH
20009730    27.03.2024  28.03.2024  9.4.2024 
1102440098   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL za 2/2024  352,24 
vrátane DPH
20009730    07.03.2024  18.03.2024  9.4.2024 
1102440082   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHL 2/2024  216,31 
vrátane DPH
20009730    20.02.2024  04.03.2024  13.3.2024 
1102440066   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHL 1/2024  601,57 
vrátane DPH
20009730    06.02.2024  14.02.2024  13.3.2024 
1102440043   SLOVNAFT, a.s
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL 1/2024  77,90 
vrátane DPH
20009730    18.01.2024  30.01.2024  1.2.2024 
1102440019   SLOVNAFT, a.s
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL 12/23  303,49 
vrátane DPH
20009730    05.01.2024  15.01.2024  1.2.2024 
1102440086   ELVYT spol.s r.o.
Nobelova ul. 7316/12, 917 01 Trnava
31419143  Oprava výťahu  238,80 
vrátane DPH
  1102440014 z 20.2.2024  29.02.2024  12.03.2024  13.3.2024 
1102440094   Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
8.apríla 372/1, 907 01 Myjava
31445918  Vyúčtovanie dodávok tepla za rok 2023 DOBROPIS  -13 902,43 
vrátane DPH
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 6.3.2006    06.03.2024  15.03.2024  9.4.2024 
1102440093   Bytový podnik Myjava
8.apríla 372/1, 907 01 Myjava
31445918  Teplo Myjava za 2/2024  8 039,04 
vrátane DPH
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 6.3.2006    06.03.2024  18.03.2024  9.4.2024 
1102440070   Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
8.apríla 372/1, 907 01 Myjava
31445918  Teplo Myjava 1/2024  10 810,76 
vrátane DPH
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 6.3.2006    09.02.2024  14.02.2024  13.3.2024 
1102440039   Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
8.apríla 372/1, 907 01 Myjava
31445918  Teplo Myjava 12/2023  6 688,37 
vrátane DPH
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 6.3.2006    12.01.2024  17.01.2024  1.2.2024 
1102440097   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefónne poplatky za 2/2024  65,40 
vrátane DPH
Dodatok k &zmluve o poskyt.verejných sl. z 3.3.2022    07.03.2024  18.03.2024  9.4.2024 
1102440096   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefónne poplatky za 2/2024  47,63 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskyt.verejných sl. z 3.3.2022    07.03.2024  18.03.2024  9.4.2024 
1102440065   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefónne poplatky 1/2024  65,40 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskyt.verejných sl. z 3.3.22    05.02.2024  14.02.2024  13.3.2024 
1102440064   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefónne poplatky 1/2024  47,63 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskyt.verejných sl. z 3.3.22    05.02.2024  14.02.2024  13.3.2024 
1102440024   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefónne poplatky 12/23  47,63 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskyt.verejných sl.     08.01.2024  15.01.2024  1.2.2024 
1102440023   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefónne poplatky 12/23  65,40 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskyt.verejných sl.     08.01.2024  15.01.2024  1.2.2024 
1102440105   NOVAPHARM,s.r.o.
Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava 5
35768568  Zdravotné výkony  13,94 
vrátane DPH
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade    11.03.2024  28.03.2024  9.4.2024 
1102440125   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, 814 99 Bratislava-Staré Mesto
35776005  Odmena za vymoženie pohľadávky  2,74 
vrátane DPH
Príloha k Avízu o prijatej platbe    08.04.2024  05.04.2024  16.4.2024 
1102440124   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, 814 99 Bratislava-Staré Mesto
35776005  Odmena za vymoženie pohľadávky  7,30 
vrátane DPH
Príloha k Avízu o priajatej platbe    08.04.2024  05.04.2024  16.4.2024 
1102440089   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, 814 99 Bratislava-Staré Mesto
35776005  Odmena za vymoženie pohľadávky  35,05 
vrátane DPH
Príloha k Avízu o prijatej platbe    29.02.2024  27.02.2024  9.4.2024 
1102440088   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, 814 99 Bratislava-Staré Mesto
35776005  Odmena za vymoženie pohľadávky  2,65 
vrátane DPH
Príloha k Avízu o prijatej platbe    29.02.2024  27.02.2024  9.4.2024 
1102440083   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, 814 99 Bratislava-Staré Mesto
35776005  Odmena za vymoženie pohľadávky  7,30 
vrátane DPH
Príloha k Avízu o prijatej platbe    20.02.2024  01.03.2024  13.3.2024 
1102440054   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, 814 99 Bratislava-Staré Mesto
35776005  Odmena za vymoženie pohľadávky  7,30 
vrátane DPH
Príloha k Avízu o prijatej platbe    26.01.2024  26.01.2024  13.3.2024 
1102440042   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, 814 99 Bratislava-Staré Mesto
35776005  Odmena za vymoženie pohľadávky  7,30 
vrátane DPH
Príloha k Avízu o prijatej platbe    17.01.2024  16.01.2024  5.2.2024 
1102440047   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, 814 99 Bratislava
35776005  Odmena za vymoženie pohľadávky  6,- 
vrátane DPH
Príloha k Avízu o prijatej platbe    20.01.2024  22.01.2024  5.2.2024 
1102440115   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  Vodné, stočné 11.2.2024-10.03.2024 - Myjava  165,72 
vrátane DPH
PZ00196739_001 z 10.9.2015    27.03.2024  05.04.2024  16.4.2024 
1102440085   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  Vodné, stočné Myjava 11.1.2024-10.2.2024  242,41 
vrátane DPH
PZ00196739_001 z 10.9.2015    27.02.2024  11.03.2024  13.3.2024 
1102440057   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  Vodné, stočné Myjava 11.12.23-10.1.24  123,83 
vrátane DPH
PZ00196739_001 z 10.9.2015    26.01.2024  06.02.2024  7.2.2024 
1102440006   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  Vodné, stočné Myjava 11.11.2023-10.12.2023  183,94 
vrátane DPH
PZ00196739_001 z 10.9.2015    02.01.2024  05.01.2024  1.2.2024 
1102440087   PreVaK, s.r.o.
Púchovská 8, 831 06 Bratislava
35915749  Vodné, stočné Stará Turá za 3/2024  77,- 
vrátane DPH
072/LO/05 z 18.5.2005    29.02.2024  22.03.2024  9.4.2024 
1102440063   PreVaK, s.r.o.
Púchovská 8, 831 06 Bratislava
35915749  Vodné, stočné Stará Turá 2/2024  77,- 
vrátane DPH
072/LO/05 z 18.5.2005    02.02.2024  23.02.2024  13.3.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom

Tlačiť