Faktúry 2024 (ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1102440061   Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Brastislava
35919001  Diaľničné známky  300,- 
vrátane DPH
  PP č. 1102400119 z 15.1.2024  01.02.2024  17.01.2024  13.3.2024 
1102440099   Juraj Kriško
916 16 Krajné 322
53181905  Dodanie a inštalácia žalúzií-Myjava  1 257,19 
vrátane DPH
  1102440009 z 12.2.2024  08.03.2024  14.03.2024  9.4.2024 
1102440104   STORAGE, s.r.o.
Trenčianska ulica 6594/29F, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
45965064  Dodanie komponentov k regálovej zostave  62,49 
vrátane DPH
  1102440013 z 20.2.2024  11.03.2024  10.04.2024  16.4.2024 
1102440022   Stredoslovenská energetika. a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  Elektrická energia 1.-12/2023-vyúčtovanie  538,27 
vrátane DPH
472/OVS/2022 z 28.12.2022    08.01.2024  31.01.2024  1.2.2024 
1102440020   Stredoslovenská energetika. a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  Elektrická energia Myjava -12/2023  2 515,63 
vrátane DPH
472/OVS/2022 z 28.12.2022    08.01.2024  01.02.2024  5.2.2024 
1102440071   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrická energia Myjava 1/2024  2 299,56 
vrátane DPH
472/OVS/2022    09.02.2024  05.03.2024  13.3.2024 
1102440092   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrická energia Myjava 2/2024  2 073,72 
vrátane DPH
472/OVS/2022    06.03.2024  28.03.2024  9.4.2024 
1102440092   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrická energia Myjava 2/2024  2 073,72 
vrátane DPH
472/OVS/2022    06.03.2024  28.03.2024  9.4.2024 
1102440091   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina
51865467  Elektrická energia Stará Turá - 2/2024  622,19 
vrátane DPH
472/OVS/2022    06.03.2024  28.03.2024  9.4.2024 
1102440021   Stredoslovenská energetika. a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  Elektrická energia Stará Turá -12/2023  774,84 
vrátane DPH
472/OVS/2022 z 28.12.2022    08.01.2024  01.02.2024  5.2.2024 
1102440072   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrická energia Stará Turá 1/2024  678,41 
vrátane DPH
472/OVS/2022    09.02.2024  05.03.2024  13.3.2024 
1102440110   MOPOS-Miroslav Bušo
Tematínska 17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
11978147  Chladnička  279,- 
vrátane DPH
  1102440021 z 19.3.2024  20.03.2024  28.03.2024  9.4.2024 
1102440081   STRABAG PROPERTY and Facility Services s. r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 1/2024  4 138,08 
vrátane DPH
49195/2020 zo 16.7.2020    14.02.2024  05.03.2024  13.3.2024 
1102440041   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 12/2023  4 138,08 
vrátane DPH
49195/2020    15.01.2024  06.02.2024  7.2.2024 
1102440109   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 2/2024  4 138,08 
vrátane DPH
49195/2020 zo 16.7.2020    14.03.2024  05.04.2024  16.4.2024 
1102440056   EVROFIN Int.spol.s r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  Kreditačný poplatok na r.2024  156,- 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb-frank.stroj zo 4.2.2013    26.01.2024  01.02.2024  5.2.2024 
1102440055   EVROFIN Int.spol.s r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  Kreditačný poplatok na r.2024-Myjava  156,- 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb-frank.stroj zo 4.2.2013    26.01.2024  01.02.2024  5.2.2024 
1102440066   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHL 1/2024  601,57 
vrátane DPH
20009730    06.02.2024  14.02.2024  13.3.2024 
1102440082   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHL 2/2024  216,31 
vrátane DPH
20009730    20.02.2024  04.03.2024  13.3.2024 
1102440125   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, 814 99 Bratislava-Staré Mesto
35776005  Odmena za vymoženie pohľadávky  2,74 
vrátane DPH
Príloha k Avízu o prijatej platbe    08.04.2024  05.04.2024  16.4.2024 
1102440124   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, 814 99 Bratislava-Staré Mesto
35776005  Odmena za vymoženie pohľadávky  7,30 
vrátane DPH
Príloha k Avízu o priajatej platbe    08.04.2024  05.04.2024  16.4.2024 
1102440089   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, 814 99 Bratislava-Staré Mesto
35776005  Odmena za vymoženie pohľadávky  35,05 
vrátane DPH
Príloha k Avízu o prijatej platbe    29.02.2024  27.02.2024  9.4.2024 
1102440088   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, 814 99 Bratislava-Staré Mesto
35776005  Odmena za vymoženie pohľadávky  2,65 
vrátane DPH
Príloha k Avízu o prijatej platbe    29.02.2024  27.02.2024  9.4.2024 
1102440083   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, 814 99 Bratislava-Staré Mesto
35776005  Odmena za vymoženie pohľadávky  7,30 
vrátane DPH
Príloha k Avízu o prijatej platbe    20.02.2024  01.03.2024  13.3.2024 
1102440054   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, 814 99 Bratislava-Staré Mesto
35776005  Odmena za vymoženie pohľadávky  7,30 
vrátane DPH
Príloha k Avízu o prijatej platbe    26.01.2024  26.01.2024  13.3.2024 
1102440042   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, 814 99 Bratislava-Staré Mesto
35776005  Odmena za vymoženie pohľadávky  7,30 
vrátane DPH
Príloha k Avízu o prijatej platbe    17.01.2024  16.01.2024  5.2.2024 
1102440047   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, 814 99 Bratislava
35776005  Odmena za vymoženie pohľadávky  6,- 
vrátane DPH
Príloha k Avízu o prijatej platbe    20.01.2024  22.01.2024  5.2.2024 
1102440051   Internet Mall Slovakia, s.r.o.
Prievozská 4D, 821 09 Bratislava
00359502  Ohrievače  121,- 
vrátane DPH
  1102440004 z 23.1.2024  24.01.2024  24.01.2024  1.2.2024 
1102440086   ELVYT spol.s r.o.
Nobelova ul. 7316/12, 917 01 Trnava
31419143  Oprava výťahu  238,80 
vrátane DPH
  1102440014 z 20.2.2024  29.02.2024  12.03.2024  13.3.2024 
1102440060   Fossil Energy & Logistic s.r.o.
Tomášikova 50E, 831 04 Bratislava- mestská časť Nové Mesto
50149318  Papierové utierky, guľôčkové perá  159,80 
vrátane DPH
  1102440007 z 30.1.2024  31.01.2024  06.02.2024  7.2.2024 
1102440043   SLOVNAFT, a.s
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL 1/2024  77,90 
vrátane DPH
20009730    18.01.2024  30.01.2024  1.2.2024 
1102440019   SLOVNAFT, a.s
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL 12/23  303,49 
vrátane DPH
20009730    05.01.2024  15.01.2024  1.2.2024 
1102440113   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL 3/2024  336,81 
vrátane DPH
20009730    27.03.2024  28.03.2024  9.4.2024 
1102440098   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL za 2/2024  352,24 
vrátane DPH
20009730    07.03.2024  18.03.2024  9.4.2024 
1102440106   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cestač.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 2/2024  9,90 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutie služby z 20.2.2024    12.03.2024  10.04.2024  16.4.2024 
1102440027   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštový peňažný poukaz U - 12/23  3,04 
vrátane DPH
Žiadosť o poskyt.sl.PP na účet z 31.12.14    08.01.2024  08.02.2024  12.2.2024 
1102440036   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Prijatý preddavok na nastavenie DEKVS-NMnV   4 000,- 
vrátane DPH
  PP č. 1102400002 z 2.1.2024  10.01.2024  05.01.2024  1.2.2024 
1102440059   Peter Macko-LUDOPRINT
Komenského 16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
11772450  Púzdro na karty  45,50 
vrátane DPH
  1102440005 z 23.1.2024  30.01.2024  14.02.2024  13.3.2024 
1102440077   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske, Pobočka: Dlhá 95, 010 09 Žilina
45960470  Servis auta BL257KU  156,12 
vrátane DPH
  1102440008 z 31.1.2024  13.02.2024  05.03.2024  13.3.2024 
1102440050   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske, Pobočka: Dlhá 95, 010 09 Žilina
45960470  Servis auta BL257KU  225,16 
vrátane DPH
  1102440002 z 15.1.2024  24.01.2024  14.02.2024  13.3.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom

Tlačiť